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[ 索引號 ] 11500230008686174R/2023-00024 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣經濟和信息化委員會
[ 成文日期 ] 2023-09-14 [ 發布日期 ] 2023-09-14
[ 索引號 ] 11500230008686174R/2023-00024
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣經濟和信息化委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-14
[ 發布日期 ] 2023-09-14

豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui) 2022年度部門決(jue) 算情況說明


一、部門基本情況

(一)職能職責

貫徹執行有關(guan) 工業(ye) 和信息化的法律、法規、規章和方針政策;研究擬訂全縣工業(ye) 和信息化發展的政策措施並組織實施。負責擬訂全縣工業(ye) 和信息產(chan) 業(ye) 發展戰略規劃和年度計劃,引導和扶持工業(ye) 和信息產(chan) 業(ye) 的發展,組織實施相關(guan) 行業(ye) 技術規範和標準,推動產(chan) 業(ye) 結構調整和優(you) 化升級,推進信息化和工業(ye) 化深度融合。負責提出工業(ye) 、信息化固定資產(chan) 投資規模和方向(含利用外資和境外投資)及用於(yu) 工業(ye) 和信息化的財政性建設資金安排建議;負責權限內(nei) 工業(ye) 和信息化固定資產(chan) 投資等行政審批項目的審核、審批、核準、確認、備案;規劃、組織、監督管理工業(ye) 和信息化建設項目。依據國家和重慶市工業(ye) 投資引導目錄,指導工業(ye) 投資和商業(ye) 銀行貸款方向;參與(yu) 全縣財政、金融政策的研究製定,協調落實經濟運行中的財政、金融政策;指導和推進全縣工業(ye) 企業(ye) 擔保體(ti) 係建設。負責監測分析工業(ye) 和信息產(chan) 業(ye) 經濟運行態勢;負責工業(ye) 和信息產(chan) 業(ye) 的預警預測,協調解決(jue) 行業(ye) 運行發展中的有關(guan) 問題並提出政策建議;負責電、氣、工業(ye) 用油和食鹽等重要物資平衡調度的協調工作。負責擬訂和組織實施工業(ye) 技術進步和高新技術產(chan) 業(ye) 發展的規劃、政策;負責工業(ye) 行業(ye) 質量管理和品牌戰略的推進;組織實施有關(guan) 科技項目,推進相關(guan) 科研成果產(chan) 業(ye) 化,推動軟件業(ye) 、信息業(ye) 和新興(xing) 產(chan) 業(ye) 發展。貫徹執行工業(ye) 和信息產(chan) 業(ye) 的能源節約、資源綜合利用、清潔生產(chan) 、綠色發展促進政策並組織實施;指導工業(ye) 企業(ye) 開展循環經濟、清潔生產(chan) 、工業(ye) 降耗等環境保護工作;負責監測工業(ye) 能源消耗;負責工業(ye) 固定資產(chan) 投資的節能評估和審查,依法承擔實施工業(ye) 節能監察執法職能;組織協調相關(guan) 重大示範工程和新產(chan) 品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。指導企業(ye) 加強管理,協調和促進工業(ye) 經濟發展、結構調整和產(chan) 業(ye) 布局,提高行業(ye) 綜合素質和核心競爭(zheng) 力;指導企業(ye) 進行產(chan) 業(ye) 資源整合重組或實施跨行業(ye) 、跨地區重組,協調處理不符合國家產(chan) 業(ye) 政策以及產(chan) 能落後企業(ye) ;指導企業(ye) 處理各類矛盾糾紛問題,維護和諧穩定。貫徹執行國家促進中小企業(ye) 發展有關(guan) 政策,推動中小企業(ye) 發展和培育民營市場主體(ti) ;負責中小企業(ye) 發展服務體(ti) 係建設,擬訂中小企業(ye) 創業(ye) 和產(chan) 業(ye) 扶持政策;承擔統籌全縣微型企業(ye) 培育發展職責;指導和組織中小企業(ye) 開展國際國內(nei) 交流合作;負責中小企業(ye) 維權投訴工作。負責全縣電力、天然氣、鹽業(ye) 、煙草、船舶、民爆、通信等行業(ye) 行政管理、安全生產(chan) 監督管理(不含施工建設);承擔液化天然氣、液化石油氣、醇基燃料等管理職責;負責天然氣、電力、石油、煤炭的日常運行調度管理,牽頭編製天然氣、電力、石油、煤炭年度平衡計劃並組織實施;負責協調全縣電力、天然氣、電訊線纜設施保護工作。負責統籌推進工業(ye) 領域信息化工作,指導推進製造業(ye) 與(yu) 互聯網融合創新,協調推進物聯網、大數據、雲(yun) 計算、人工智能建設和應用工作,促進工業(ye) 化和信息化深度融合,推動新技術、新產(chan) 品、新業(ye) 態發展;負責全縣軟件和信息服務業(ye) 產(chan) 業(ye) 發展和行業(ye) 管理。負責統籌規劃全縣信息基礎設施建設,推進電信普遍服務,保障重要通信;指導工業(ye) 控製係統信息安全工作,協調維護信息安全和信息安全保障體(ti) 係建設;協調配合處理重大信息安全事件;協助開展無線電管理工作。貫徹執行國家對外開放、對外援助、利用外資、區域經濟合作與(yu) 協作的方針、政策;負責管理全縣實施國家對外援助業(ye) 務工作;承擔推進實施區域經濟合作和利用內(nei) 資工作,推動與(yu) 有關(guan) 地區經濟交流與(yu) 合作。負責全縣招商引資組織、指導、協調、服務等工作,協調推進重大招商項目;指導協調全縣外商投資促進工作;負責策劃、組織實施與(yu) 本縣有關(guan) 的國內(nei) 外重大投資洽談活動和重要投資考察團(組)來訪接洽工作。負責綜合協調軍(jun) 民融合發展工作,組織開展軍(jun) 民技術雙向轉化及推廣應用工作。負責機關(guan) 及所屬單位的安全監管、信訪穩定、經濟和信息化扶貧工作。

(二)機構設置

機構改革後,豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui) 為(wei) 縣政府正科級行政單位工作部門,掛豐(feng) 都縣招商投資促進局牌子,主要負責全縣經濟和信息化、招商引資工作。內(nei) 設辦公室、經濟運行科、規劃投資科、中小企業(ye) 科、能源管理科、環境與(yu) 資源綜合利用科、安全監管科、政策法規科、信息化科、經濟合作科、園區管理科11個(ge) 科室。

所屬參公(事業(ye) 單位3個(ge) ,縣經濟合作事務中心、縣投資促進中心、縣經濟和信息化服務中心。縣經濟合作事務中心為(wei) 參公事業(ye) 單位,獨立核算、編製預決(jue) 算;縣投資促進中心未獨立核算,合並到縣經濟合作事務中心統一核算、編製預決(jue) 算。豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui) 為(wei) 行政單位,獨立核算,編製預決(jue) 算;縣經濟和信息化服務中心為(wei) 公益一類事業(ye) 單位,未獨立核算,合並到經濟和信息化委員會(hui) 統一核算、編製預決(jue) 算。

(三)單位構成

  從(cong) 預算單位構成看,無納入本部門2022年度決(jue) 算編製二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計1,656.99萬(wan) 元,支出總計1,656.99萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少824.74萬(wan) 元,下降33.2%主要原因是2022年項目減少、財政撥款減少,由2021年的26個(ge) 項目1557.61萬(wan) 元減少到2022年的12個(ge) 項目759.78萬(wan) 元,減少807.83萬(wan) 元。

2.收入情況。2022年度收入合計1,656.99萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少824.74萬(wan) 元,下降33.2%主要原因是2022年項目減少、財政撥款減少,由2021年的26個(ge) 項目1557.61萬(wan) 元減少到2022年的12個(ge) 項目759.78萬(wan) 元,減少807.83萬(wan) 元。其中:財政撥款收入1,656.99萬(wan) 元,占100%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計1,656.99萬(wan) 元,較上年決(jue) 算減少824.74萬(wan) 元,下降33.2%,主要原因是2022年項目減少、財政撥款減少,由2021年的26個(ge) 項目1557.61萬(wan) 元減少到2022年的12個(ge) 項目759.78萬(wan) 元,減少807.83萬(wan) 元。其中:基本支出897.21萬(wan) 元,占54.1%;項目支出759.78萬(wan) 元,占45.9%。此外,結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,與(yu) 上年決(jue) 算持平。

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,656.99萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比,財政撥款收、支總計各減少777.87萬(wan) 元,下降31.9%。主要原因是項目減少,項目費用降低。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,656.99萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少777.87萬(wan) 元,下降31.9%。主要原因是項目減少,項目費用降低。較年初預算數增加82.41萬(wan) 元,增長5.2%。主要原因是年中職工人數增加6人,職工工資、社保費用、公用經費等費用增加。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,656.99萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少777.87萬(wan) 元,下降31.9%。主要原因是項目減少,項目費用降低。較年初預算數增加82.41萬(wan) 元,增長5.2%。主要原因是年中職工人數增加6人,職工工資、社保費用、公用經費等費用增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:

1)一般公共服務支出735.32萬(wan) 元,占44.4%,較年初預算數增加417.39萬(wan) 元,增長131.3%,主要原因是招商引資工作經費、安全生產(chan) 管理技術服務費、興(xing) 龍鎮智慧鄉(xiang) 鎮項目、新征程中小企業(ye) 服務費等原納入項目支出的,現納入一般公共服務支出。

2)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出382.60萬(wan) 元,占23.1%,較年初預算數增加72.90萬(wan) 元,增長23.5%,主要原因是喪(sang) 葬撫恤增加,退休職工健康休養(yang) 費增加。

3)衛生健康支出48.07萬(wan) 元,占2.9%,較年初預算數增加1.36萬(wan) 元,增長2.9%,主要原因是年中職工人數增加6人,費用增加。

4)資源勘探信息等支出468.11萬(wan) 元,占28.3%,較年初預算數減少410.89萬(wan) 元,下降46.7%,主要原因是項目減少,項目支出費用降低。

5)住房保障支出22.88萬(wan) 元,占1.4%,較年初預算數增加1.64萬(wan) 元,增長7.7%,主要原因是年中職工人數增加6人,費用增加。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出897.21萬(wan) 元。其中:人員經費834.19萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加32.98萬(wan) 元,增長4.1%,主要原因是年中職工人數增加6人,職工工資、社保費用、公用經費等費用增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等。公用經費63.01萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少3.02萬(wan) 元,下降4.6%,主要原因是厲行節約,倡導全體(ti) 職工創建節約型機關(guan) ,減少公用經費開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、通訊費、物管費,交通費、出差費。

(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、三公經費情況說明

(一)三公經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度三公經費支出共計16.28萬(wan) 元,較年初預算數增加0.28萬(wan) 元,增長1.8%,較上年支出數增加11.53萬(wan) 元,增長242.7%,較年初預算和上年決(jue) 算增加的主要原因是招商引資接待費用增加,特別是東(dong) 方希望特鋁項目上的接待支出增加。

(二)“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門未發生因公出國(境)費用。

2022年度本部門未發生公務車購置費。

公務車運行維護費1.02萬(wan) 元,主要用於(yu) 所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等費用。費用支出較年初預算數減少2.98萬(wan) 元,下降74.5%,較上年支出數減少2.82萬(wan) 元,下降73.4%,較年初預算和上年決(jue) 算減少的主要原因是厲行節約,嚴(yan) 格公車管理。

公務接待費15.27萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待招商引資、接受相關(guan) 部門檢查指導工作的接待費用。費用支出較年初預算數增加3.27萬(wan) 元,增長27.3%,較上年支出數增加14.36萬(wan) 元,增長1578%,較年初預算和上年決(jue) 算增加的主要原因是2022年東(dong) 方希望特鋁項目上的接待支出增加。

(三)三公經費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 1輛;國內(nei) 公務接待220批次1,020人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費149.68元,車均購置費0.00萬(wan) 元,車均維護費1.02萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.09萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.06萬(wan) 元,下降40%,主要原因是厲行節約,減少不必要的會(hui) 議開支。本年度培訓費支出0.17萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.03萬(wan) 元,下降15%,主要原因是企業(ye) 統計員和安全管理人員培訓費用減少。

(二)機關(guan) 運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出63.01萬(wan) 元,主要用於(yu) 開支辦公費、信息網絡費、電話費、水電費等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少3.02萬(wan) 元,下降4.6%,主要原因是厲行節約,倡導建設節約型機關(guan) ,本年機關(guan) 運行經費減少。

(三)國有資產(chan) 占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上設備(不含車輛)0台(套)。

(四)政府采購支出說明

 2022年度我單位未發生政府采購事項,無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我委對部門整體(ti) 和32個(ge) 項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評32項,涉及資金1820.32萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看,32個(ge) 項目自評分為(wei) 90分以上,評價(jia) 等級為(wei) 優(you) 等級,已達到預期績效目標。考評工作組到各項目點現場,按照項目批複文件、合同條款、項目設計概算等,開展自評檢查工作,對項目整體(ti) 實施情況和質量進行評定,核實資金撥付情況等。

(二)績效自評結果。

1.績效目標自評表。

2022年度部門整體(ti) 績效自評表

項目名稱:

豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui) 整體(ti) 自評

項目編碼:

50023000022P000053

自評總分:

97.70

項目主管部門:

504-豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui)

財政歸口處室:

005-產(chan) 業(ye) 發展科

部門聯係人:

熊國斌

聯係

電話:

13983700799

資金情況

年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率

權重

執行率

得分

年度總金額

15,745,817.80

23,563,749.61

18,203,230.10

其中:財政撥款

15,745,817.80

23,563,749.61

18,203,230.10

77

10.00

7.70

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

實現工業(ye) 總產(chan) 值237億(yi) 元,工業(ye) 總產(chan) 值同比增長6%,規上工業(ye) 總產(chan) 值實現175.6億(yi) 元規上工業(ye) 總產(chan) 值同比增長16%,完成工業(ye) 投資7億(yi) 元,全年實現合同招商引資150億(yi) 元,招商引資到位資金35億(yi) 元,開工項目25個(ge) 。

實現工業(ye) 總產(chan) 值237億(yi) 元,工業(ye) 總產(chan) 值同比增長6%,規上工業(ye) 總產(chan) 值實現175.6億(yi) 元規上工業(ye) 總產(chan) 值同比增長16%,完成工業(ye) 投資7億(yi) 元,全年實現合同招商引資150億(yi) 元,招商引資到位資金35億(yi) 元,開工項目25個(ge) 。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分係數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明

工業(ye) 總產(chan) 值同比增長

%

6

6

0

100

5

5


規上工業(ye) 總產(chan) 值實現

億(yi) 元

175.6

175.6

0

100

15

15


規上工業(ye) 總產(chan) 值同比增長

%

16

16

0

100

5

5


開工項目

個(ge) (台、套、件、輛)

25

25

0

100

20

10


全年實現合同招商引資

億(yi) 元

150

150

0

100

20

20


實現工業(ye) 總產(chan) 值

億(yi) 元

237

237

0

100

15

15


完成工業(ye) 投資

億(yi) 元

7

7

0

100

10

10


招商引資到位資金

億(yi) 元

35

35

0

100

10

10


2022年度項目績效自評表

項目名稱:

東(dong) 方希望重慶水泥有限公司2021年第三批市工業(ye) 和信息化專(zhuan) 項

項目編碼:

50023023T000002829185

自評

總分:

90.00

項目主管部門:

504-豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui)

財政歸口

處室:

005-產(chan) 業(ye) 發展科

部門

聯係人:

秦磊

聯係

電話:

15723612588

資金情況

年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

0.00

970,000.00

0.00

其中:財政撥款

0.00

970,000.00

0.00

0

10.00

0.00

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

"目標1:項目實施後,年可產(chan) 生經濟效益470.27萬(wan) 元(含稅),年產(chan) 生稅金45.83萬(wan) 元,年稅後利潤424.44萬(wan) 元。
目標2:項目總節能量2621.21tce,相當於(yu) 減排二氧化碳4944t。保護了環境,節約了資源,對緩解溫室效應、保護生態環境起到積極的促進作用。

"目標1:項目實施後,年可產(chan) 生經濟效益470.27萬(wan) 元(含稅),年產(chan) 生稅金45.83萬(wan) 元,年稅後利潤424.44萬(wan) 元。
目標2:項目總節能量2621.21tce,相當於(yu) 減排二氧化碳4944t。保護了環境,節約了資源,對緩解溫室效應、保護生態環境起到積極的促進作用。
"

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分係數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明

上年度水綜合漏損率

%

2

2

0

100

10

10


節約維修費用

萬(wan) 元/每項目

65

65

0

100

20

20


上年度單位產(chan) 品用水量

0.1

0.1

0

100

10

10


熟料總產(chan) 量

萬(wan) 噸

1041

1041

0

100

10

10


節電

萬(wan) 千瓦

463.914

463.914

0

100

10

10


節煤

570

570

0

100

10

10


年減排CO2量為(wei)

7072

7072

0

100

10

10


節能減排,社會(hui) 效益公司形象提高

%

95

95

0

100

10

10


2績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評

3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

(三)重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia)

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(ye) 收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

(五)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的財政撥款收入事業(ye) 收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(七)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

(八)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(九)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個(ge) 人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個(ge) 人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

十一)經營支出:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:

隆海蓮023-70605290

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