您當前所在位置:首頁>豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui) >j9九游会网页版登录入口>法定主動公開內(nei) 容>預算/決(jue) 算>決(jue) 算公開
| [ 索引號 ] | 115002300086860353/2019-00807 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 九游会网址是什么 | ||
| [ 成文日期 ] | [ 發布日期 ] | 2019-09-25 |
| [ 索引號 ] | 115002300086860353/2019-00807 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 九游会网址是什么 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | |
| [ 發布日期 ] | 2019-09-25 |
豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui) 2018年度部門決(jue) 算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責。
1.貫徹執行有關(guan) 工業(ye) 和信息化的法律、法規、規章和方針政策;研究擬訂工業(ye) 和信息化的政策措施並組織實施。
2.負責根據市工業(ye) 和信息化發展戰略擬訂縣工業(ye) 和信息化的發展規劃,組織實施相關(guan) 行業(ye) 技術規範和標準,推進產(chan) 業(ye) 結構調整和優(you) 化升級,推進信息化和工業(ye) 化融合。
3.負責提出工業(ye) 、信息化固定資產(chan) 投資規模和方向(含利用外資和境外投資)及用於(yu) 工業(ye) 和信息化的財政性建設資金安排建議;負責權限內(nei) 工業(ye) 和信息化固定資產(chan) 投資等行政審批項目的審核、審批、核準、確認、備案;規劃、組織、監督管理工業(ye) 和信息化建設項目。
4.負責監測分析工業(ye) 和信息產(chan) 業(ye) 經濟運行態勢,統計並發布相關(guan) 信息;負責工業(ye) 及信息產(chan) 業(ye) 的預警預測和信息引導,協調解決(jue) 行業(ye) 運行發展中的有關(guan) 問題並提出政策建議;指導工業(ye) 應急管理相關(guan) 工作。
5.負責擬訂年度工業(ye) 調控目標和政策措施並組織實施;負責煤、電、工業(ye) 用油、氣、運和重要物資平衡調度的協調工作;指導鹽行業(ye) 管理。
6.負責擬訂和組織實施工業(ye) 技術進步和高新技術產(chan) 業(ye) 發展的規劃、政策,執行相關(guan) 標準,指導行業(ye) 技術創新和技術進步,以先進適用技術改造提升傳(chuan) 統產(chan) 業(ye) ;負責工業(ye) 行業(ye) 質量管理和品牌戰略的推進;組織實施有關(guan) 科技項目,推進相關(guan) 科研成果產(chan) 業(ye) 化,推動軟件業(ye) 、信息業(ye) 和新興(xing) 產(chan) 業(ye) 發展。
7.負責貫徹清潔生產(chan) 、循環經濟、電力、天然氣等法律法規,負責電力、天然氣的行政管理和行政執法;協調能源發展和改革中的重大問題;負責工業(ye) 技術改造固定資產(chan) 投資的節能評估和審查;監測工業(ye) 能源消耗,擬訂並組織實施能源節約和資源綜合利用、清潔生產(chan) 促進政策和規劃,組織協調相關(guan) 重大示範工程和新產(chan) 品、新技術、新設備、新材料的推廣應用;指導工業(ye) 企業(ye) 清潔生產(chan) ,參與(yu) 組織協調工業(ye) 環境保護。
8.負責推進工業(ye) 體(ti) 製改革和管理創新,提高行業(ye) 綜合素質和核心競爭(zheng) 力。引導和規範生產(chan) 性服務業(ye) 發展,推進生產(chan) 性服務業(ye) 重點領域發展和重大項目建設,指導和促進創意產(chan) 業(ye) 發展。
9.負責指導、協調和促進工業(ye) 經濟發展、結構調整和產(chan) 業(ye) 企業(ye) 布局調整;協調全縣都市工業(ye) 園(樓宇)的建設工作。
10.負責監督檢查全縣工業(ye) 企業(ye) 安全生產(chan) 工作(專(zhuan) 項監督管理的除外),並承擔相應監管責任;負責指導工業(ye) 企業(ye) 的安全生產(chan) 標準化建設工作,建立安全生產(chan) 違法行為(wei) 信息庫並如實記錄相關(guan) 信息。負責天然氣城市門站內(nei) 管道安全保護和日常監督管理工作。指導園區、鄉(xiang) 鎮(街道)開展工業(ye) 企業(ye) 的安全生產(chan) 監管工作。
11.負責統籌推進信息化工作,組織製定相關(guan) 政策並協調信息化建設中的重大問題;牽頭協調電信、廣播電視和計算機網絡融合工作;指導協調信息資源的開發利用、企業(ye) 信息化、電子政務發展和電子商務推廣以及社會(hui) 和經濟各領域的信息化應用推進工作;組織協調跨部門、跨行業(ye) 、跨領域的信息化應用。
12.負責信息基礎設施建設的規劃、協調和管理,組織指導相關(guan) 部門製定通信管線、公共通信網、專(zhuan) 用信息網的規劃並承擔相應的管理工作;協調電信市場涉及社會(hui) 公共利益的重大事宜;負責跨行業(ye) 、跨部門麵向社會(hui) 服務網絡的互聯互通;統籌規劃公用通信網,推進電信普遍服務,保障重要通信。
13.負責通訊信息(含通訊建設工程項目)的安全生產(chan) 監管工作,並承擔相應監管責任。負責協調維護信息安全和信息安全保障體(ti) 係建設,指導監督政府部門、重點行業(ye) 的重要信息係統與(yu) 基礎信息網絡的安全保障工作,協調處理信息安全重大事件。
14.負責擬訂工業(ye) 和信息化領域的人才建設規劃並組織實施;負責工業(ye) 企業(ye) 培訓體(ti) 係的建設和管理。
15.貫徹執行中小企業(ye) 、非公經濟有關(guan) 法律法規,擬訂發展戰略並組織實施;負責中小企業(ye) 、非公經濟的統計、目標考核工作;負責中小企業(ye) 、非公經濟的創業(ye) 和產(chan) 業(ye) 扶持工作;指導和組織中小企業(ye) 、非公經濟開展國際國內(nei) 交流合作。
16.負責民用爆炸物品的生產(chan) 、銷售以及生產(chan) 、銷售過程中儲(chu) 存、配送環節的安全監督管理。
17.負責委機關(guan) 及所屬單位的安全監管和信訪穩定工作。
18.承辦縣政府交辦的其他工作。
(二)機構設置。
根據《中共重慶市委辦公廳、重慶市人民政府辦公廳關(guan) 於(yu) 九游会网址是什么職能轉變和機構改革方案的通知》(渝委辦〔2014〕73號)和《中共豐(feng) 都縣委、九游会网址是什么關(guan) 於(yu) 縣人民政府職能轉變和機構改革方案的實施意見》(豐(feng) 委發〔2015〕5號),設立豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui) (正科級),為(wei) 縣政府工作部門。內(nei) 設辦公室、經濟運行科、規劃投資科、信息化科、企業(ye) 改革科、中小企業(ye) 指導科、政策法規科、安全監管科、環境與(yu) 資源綜合利用科。下設一個(ge) 直屬機構:豐(feng) 都縣經濟和信息化監察服務中心,性質為(wei) 全額撥款的事業(ye) 單位。
(三)機構改革情況。本單位2018年度未涉及機構改革,沒有相關(guan) 機構和財務調整事項。
二、部門決(jue) 算情況說明
(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。
1.總體(ti) 情況。本部門2018年度收入總計3,085.30萬(wan) 元,支出總計3,085.30萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加654.81萬(wan) 元、增長26.94%,主要原因是上級專(zhuan) 項增加。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(ye) 基金彌補收支差額、年初結轉和結餘(yu) ,支出總計包括本年支出合計、結餘(yu) 分配、年末結轉和結餘(yu) 。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計3,085.30萬(wan) 元,較上年決(jue) 算增加654.81萬(wan) 元,增長26.94%,主要原因是上級專(zhuan) 項增加。其中:財政撥款收入3,085.30萬(wan) 元,占100.00%;年初結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計3,080.78萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加650.29萬(wan) 元,增長26.76%,主要原因是追加上級專(zhuan) 項。其中:基本支出1,058.36萬(wan) 元,占34.35%;項目支出2,022.42萬(wan) 元,占65.65%。
4.結轉結餘(yu) 情況。本部門2018年度年末結轉和結餘(yu) 4.52萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加4.52萬(wan) 元,上年年末無結轉結餘(yu) 。主要原因是2018年調資晉級補發部分未發放形成的結轉結餘(yu) 。
(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入3,085.30萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加654.81萬(wan) 元,增長26.94%。主要原因是上級專(zhuan) 項增加。較年初預算數增加199.45萬(wan) 元,增長6.91%。主要原因是上級專(zhuan) 項增加。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出3,080.78萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加650.29萬(wan) 元,增長26.76%。主要原因是年中追加上級專(zhuan) 項。較年初預算數增加194.93萬(wan) 元,增長6.75%。主要原因是追加上級專(zhuan) 項。
3.結轉結餘(yu) 情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結餘(yu) 4.52萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加4.52萬(wan) 元,上年年末無結轉結餘(yu) 。主要原因是2018年調資晉級補發部分未發放形成的結轉結餘(yu) 。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:
(1)一般公共服務支出1,202.47萬(wan) 元,占39.03%,較年初預算數增加880.76萬(wan) 元,增長273.77%,主要原因是增加了2017年10個(ge) 鄉(xiang) 鎮信息化專(zhuan) 項,2016年和2017年工業(ye) 企業(ye) 考核。
(2)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出307.17萬(wan) 元,占9.97%,較年初預算數增加102.35萬(wan) 元,增長49.97%,主要原因是死亡撫恤增加及其他行政事業(ye) 單位離退休支出增加。
(3)醫療衛生與(yu) 計劃生育支出71.98萬(wan) 元,占2.34%,較年初預算數減少0.43萬(wan) 元,下降0.59%,主要原因人員變動。
(4)節能環保支出67.29萬(wan) 元,占2.18%,較年初預算數增加67.29萬(wan) 元,增長100%,主要原因是撥付2017年度工業(ye) 有電大戶增量獎勵。
(5)城鄉(xiang) 社區支出0.00萬(wan) 元,占0.00%,較年初預算數減少710.00萬(wan) 元,下降100.00%,主要原因是今年未預算。
(6)農(nong) 林水支出0.45萬(wan) 元,占0.01%,較年初預算數增加0.45萬(wan) 元,主要原因是扶貧幹部公用經費增加。
(7)資源勘探信息等支出113.50萬(wan) 元,占3.68%,較年初預算數減少1,441.50萬(wan) 元,下降92.70%,主要原因是上級經費減少。
(8)住房保障支出21.91萬(wan) 元,占0.71%,較年初預算數增加0.00萬(wan) 元,增長0.00%,主要原因是公積金基數調整。
(9)其他支出1,296.00萬(wan) 元,占42.07%,較年初預算數增加1,296.00萬(wan) 元,增長100%,主要原因是2018年工業(ye) 和信息化專(zhuan) 項,2016年民營經濟發展專(zhuan) 項和2018年中小微企業(ye) 發展專(zhuan) 項,2018年中小微企業(ye) 發展專(zhuan) 項納入了其他支出核算。
(三)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,058.36萬(wan) 元。其中:人員經費743.77萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加89.61萬(wan) 元,增長13.70%,主要原因是調資、目標考核、退休人員健康休養(yang) 費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等。公用經費314.58萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加197.84萬(wan) 元,增長169.47%,主要原因是主要用於(yu) 扶貧、項目前期谘詢費、評審費,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、評審費、手續費等。
(四)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。
2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。較上年決(jue) 算數減少193.90萬(wan) 元,下降100.00%,主要原因是當年無政府性基金預算安排。本年支出0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少193.90萬(wan) 元,下降100.00%,主要原因是當年無政府性基金預算安排。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計21.41萬(wan) 元,較年初預算數減少6.59萬(wan) 元,下降23.54%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準,嚴(yan) 格控製陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。 (一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費,全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降。二是強化公務接待支出管理,嚴(yan) 格遵守公務接待 開支範圍和開支標準,嚴(yan) 格控製陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降)。
(二)“三公”經費分項支出情況。
(二)本部門2018年度未發生因公出國(境)費用支出。
本部門2018年度未發生公務車購置費用支出。
公務車運行維護費9.66萬(wan) 元,主要用於(yu) 所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加6萬(wan) 元,增長141.50%,主要原因是企業(ye) 安全檢查及扶貧出差多,車況差,增加修理費。較上年支出數增加5.69萬(wan) 元,增長143.32%,主要原因是企業(ye) 安全檢查及扶貧出差多,車況差,增加修理費。
公務接待費11.75萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待招商引資、接受相關(guan) 部門檢查指導工作。費用支出較年初預算數減少12.25萬(wan) 元,下降51.04%,主要原因是厲行節約,打緊開支。較上年支出數減少8.12萬(wan) 元,下降40.87%,主要原因是厲行節約,打緊開支。
(三)“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務 車保有量為(wei) 1輛;國內(nei) 公務接待168批次1,958人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費 60.02元,車均購置費0.00萬(wan) 元,車均維護費9.66萬(wan) 元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guan) 運行經費情況說明。2018年度本部門機關(guan) 運行經費支出314.58萬(wan) 元,機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支主要用於(yu) 項目前期谘詢費、評審費。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加197.84萬(wan) 元,增長169.47%,主要原因是主要用於(yu) 項目前期谘詢費、評審費。
(二)國有資產(chan) 占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,應急保障用車1輛。單價(jia) 50萬(wan) 元以上通用設備0台(套),單價(jia) 100萬(wan) 元以上專(zhuan) 用設備0台(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額40.00萬(wan) 元,其中:政府采購貨物支出0.00萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出40.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額40.00萬(wan) 元,占政府采購支出總額的100%。主要用於(yu) 采購豐(feng) 都縣無線城市項目。
五、預算績效管理情況說明
根據預算績效管理要求,本部門對2個(ge) 項目開展了績效自評,豐(feng) 都縣無線城市項目租賃費40萬(wan) 元,工業(ye) 用電大戶增量獎勵67.29萬(wan) 元。涉及資金107.29萬(wan) 元。為(wei) 了進一步加強財政資金的管理,提升財政資金的使用效益,確保財政資金使用安全、高效,逐步實現科學化、精細化管理,為(wei) 了穩步推進預算績效管理工作,現就有關(guan) 開展情況匯報如下:
一是我委主要領導高度重視預算績效管理工作,並明確辦公室牽頭負責此項工作,有關(guan) 業(ye) 務科室配合,形成齊抓共管的格局。二是合理選擇項目,合理分配資金,使有限的財政資金發揮更大的效益。三是通過開展預算資金績效評價(jia) ,健全了項目資金的核算與(yu) 管理,逐步形成自我約束,內(nei) 部規範的良性機製。四是通過預算績效評價(jia) ,提高了管理水平和資金的使用效益。
六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的收入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費, 以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金填列在本項內(nei) 。
(四)用事業(ye) 基金彌補收支差額:指事業(ye) 單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(ye) 基金(事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。
(六)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。
(七)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(九)“三公”經費: 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含 參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十一)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。
(十二)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。
(十三)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。
(十四)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。
七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道
本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式: 023-70605290
豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui) 2018年部門決(jue) 算公開表