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| [ 索引號 ] | 115002300086862035/2025-00116 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣教育委員會 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 | [ 發布日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 索引號 ] | 115002300086862035/2025-00116 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 教育 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣教育委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 發布日期 ] | 2025-03-12 |
豐(feng) 都縣雙路鎮中心小學校2025年預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。實施中小學義(yi) 務教育,促進基礎教育發展。承擔轄區內(nei) 中小學義(yi) 務教育;推進課程改革和教法學法改革;提高學生綜合素質;培養(yang) 學生多樣化發展;培養(yang) 學生良好品德;從(cong) 事中小學義(yi) 務教育及學前教育相關(guan) 社會(hui) 服務。
(二)單位構成。豐(feng) 都縣雙路鎮中心學校屬於(yu) 二級預算單位,本單位內(nei) 設機構含辦公室、教導處、科研處、後勤辦、德育處、信息中心。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2025年年初預算數 1413.39萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款1331.39萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,財政專(zhuan) 戶管理資金15.00萬(wan) 元,事業(ye) 收入15.00萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入52.00萬(wan) 元。收入較去年增加70.38萬(wan) 元,主要是一般公共預算較去年增加41.98萬(wan) 元;事業(ye) 收入增加15.00萬(wan) 元,其他收入增加30.40萬(wan) 元;財政專(zhuan) 戶管理資金減少17.00萬(wan) 元。
(二)支出預算:2025年年初預算數1413.39萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出0萬(wan) 元,教育支出996.35萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出289.16萬(wan) 元,衛生健康支出 69.83萬(wan) 元,住房保障支出58.05萬(wan) 元。支出較去年增加70.38萬(wan) 元,主要是教育支出較去年增加28.02萬(wan) 元,其中基本支出減少39.52萬(wan) 元,項目支出增加67.53萬(wan) 元;社會(hui) 保障和就業(ye) 支出增加47.53萬(wan) 元,衛生健康支出減少2.43萬(wan) 元,住房保障支出減少1.94萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1331.39萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出1331.39萬(wan) 元,比2024年增加41.98萬(wan) 元。其中:基本支出1262.80萬(wan) 元,比2024年增加2.985萬(wan) 元,主要原因是工資薪級調整,社保及公積金基數調整等,主要用於(yu) 保障學校在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出68.59萬(wan) 元,比2024年增加39.13萬(wan) 元,主要原因是本年學前教育項目較去年增加23.18萬(wan) 元,小學教育較去年增加15.95萬(wan) 元。主要用於(yu) 食堂營養(yang) 改善計劃等重點工作。
豐(feng) 都縣雙路鎮中心小學學校2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐(feng) 都縣雙路鎮中心小學學校2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0.00萬(wan) 元,比2024年增減0.00 萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用 0.00萬(wan) 元,比2024年增減0.00 萬(wan) 元,主要原因是本單位本年無公務接待費預算安排;公務接待費0.00萬(wan) 元,比2024年增減0.00 萬(wan) 元,主要原因是本單位本年無公務接待費預算安排;公務用車運行維護費 0.00萬(wan) 元,比2024年增減0.00 萬(wan) 元,主要原因是本單位本年無公務用車運行維護費預算安排;公務用車購置費 0.00萬(wan) 元,比2024年增減0.00 萬(wan) 元;主要原因是本單位本年無公務用車購置費預算安排。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。
我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。
(二)政府采購情況。本單位暫時未列政府采購預算,所以政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量68.59萬(wan) 元。
(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛 0輛,其中一般公務用車 0輛、執勤執法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0 輛,其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。
專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:張小清 聯係方式:023-70632017