部門 街鎮
無障礙 關懷版 繁體版 | 注冊 網站支持IPv6

您當前所在位置:首頁>豐(feng) 都縣教育委員會(hui) >j9九游会网页版登录入口>法定主動公開內(nei) 容>預算/決(jue) 算>預算公開

[ 索引號 ] 115002300086862035/2025-00113 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 教育 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣教育委員會
[ 成文日期 ] 2025-03-12 [ 發布日期 ] 2025-03-12
[ 索引號 ] 115002300086862035/2025-00113
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 教育
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣教育委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-12
[ 發布日期 ] 2025-03-12

豐(feng) 都縣樹人鎮中心小學校2025年預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。豐(feng) 都縣樹人鎮中心小學校是財政全額撥款的事業(ye) 單位,主要職能職責是抓好小學基礎教育、培養(yang) 小學學生行為(wei) 習(xi) 慣、組織實施小學教育教學、科學研究活動,保證小學教育教學質量。維護教職工利益,保障教職工合法權益,保障教職工和小學生在校學習(xi) 和生活的幸福和生命安全。

(二)單位構成。學校內(nei) 設機構有校長辦公室、教務室、政教室、後勤室、教研室、財務室、黨(dang) 支部、少先大隊部、體(ti) 藝衛室,下轄豐(feng) 都縣北京青年希望小學教學點。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2025年年初預算數1264.75萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款1178.25萬(wan) 元,政府性基金預算撥款3.5萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入13萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入70萬(wan) 元。收入較上年減少81萬(wan) 元,主要是基本支出減少133.23萬(wan) 元,項目經費撥款增加52.21萬(wan) 元。

(二)支出預算:2025年年初預算數1264.75萬(wan) 元,其中:基本支出1162.68萬(wan) 元,項目支出102.06萬(wan) 元。教育支出803.15萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出341.89萬(wan) 元,衛生健康支出67.86萬(wan) 元,住房保障支出48.35萬(wan) 元,其他支出3.5萬(wan) 元。支出較去年減少81萬(wan) 元,其中:基本支出減少133.23萬(wan) 元,項目支出增加52.21萬(wan) 元。政府性基金支出減少1.5萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1178.25萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出1178.25萬(wan) 元,比上年減少127.7萬(wan) 元。其中:基本支出1162.68萬(wan) 元,比上年減少133.23萬(wan) 元,基本支出中:教育支出減少147.2萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出增加32.74萬(wan) 元,衛生健康支出減少8.8萬(wan) 元,住房保障支出減少9.97萬(wan) 元,主要原因是上年教職工退休5人,調出6人,調入2人,教育支出收支減少;教育支出主要用於(yu) 保障在職人員工資及福利,社會(hui) 保險及衛生健康繳費,住房公積金繳費,退休人員生活補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。項目支出15.56萬(wan) 元,比上年增加5.51萬(wan) 元,增加主要原因是項目安排增加,有學生營養(yang) 改善費,貧困生資助,保安工資,食堂從(cong) 業(ye) 人員工資等,項目標準略有提高;項目支出主要用於(yu) 落實學生食堂生活改善,食堂從(cong) 業(ye) 人員工資,貧困兒(er) 童就讀資助,保障鄉(xiang) 村教師崗位生活補助等重點工作。

2025年政府性基金預算收入3.5萬(wan) 元,政府性基金預算支出3.5萬(wan) 元,比上年減少1.5萬(wan) 元,主要原因學生人數減少,活動經費減少;用於(yu) 鄉(xiang) 村學校少年宮建設與(yu) 發展的支出。

豐(feng) 都縣樹人鎮中心小學校2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0萬(wan) 元,比上年減少0萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,比上年減少0萬(wan) 元,主要原因是無預算撥款安排的收支,故本表無數據;公務接待費0萬(wan) 元,比上年減少0萬(wan) 元,主要原因是無預算撥款安排的收支,故本表無數據;公務用車運行維護費0萬(wan) 元,比2023年減少0萬(wan) 元,主要原因是無預算撥款安排的收支,故本表無數據;公務用車購置費0萬(wan) 元,比上年減少0萬(wan) 元;主要原因是無需要購置車輛。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

2、政府采購情況。單位政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2025年共0個(ge) 項目實行了績效目標管理,涉及資金量0萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月,單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:白念科   聯係方式:15823697325


掃一掃在手機打開當前頁

部門

鄉(xiang) 鎮/街道

無障礙

返回頂部