部門 街鎮
無障礙 關懷版 繁體版 | 注冊 網站支持IPv6

您當前所在位置:首頁>豐(feng) 都縣教育委員會(hui) >j9九游会网页版登录入口>法定主動公開內(nei) 容>預算/決(jue) 算>預算公開

[ 索引號 ] 115002300086862035/2025-00108 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 教育 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣教育委員會
[ 成文日期 ] 2025-03-12 [ 發布日期 ] 2025-03-12
[ 索引號 ] 115002300086862035/2025-00108
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 教育
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣教育委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-12
[ 發布日期 ] 2025-03-12

豐(feng) 都縣三元鎮初級中學校2025年預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1、負責貫徹黨(dang) 的教育方針,堅持社會(hui) 主義(yi) 辦學方向,對學生進行德育、智育、體(ti) 育、美育和勞動教育等方麵的教育。

2、負責配合各級人民政府依法動員適齡兒(er) 童、少年入學,嚴(yan) 格控製學生輟學,依法保證適齡兒(er) 童、少年接受義(yi) 務教育。

3、負責製定學校教育發展規劃,並抓好組織實施和落實工作。

(二)單位構成。

本單位無二級單位,下設辦公室、教務處、德育處、團委、後勤處。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2025年年初預算數1428.76萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款1148.76萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入280萬(wan) 元。收入較去年增加211.07萬(wan) 元,主要是基本支出減少77.67萬(wan) 元,項目支出增加288.74萬(wan) 元。

(二)支出預算:2025年年初預算數1428.76萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出0萬(wan) 元,教育支出1140.46萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出189.33萬(wan) 元,衛生健康支出52.21萬(wan) 元,住房保障支出46.76萬(wan) 元。支出較去年增加211.07萬(wan) 元,主要是基本支出減少77.67萬(wan) 元,項目支出增加288.74萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1148.76萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出1148.76萬(wan) 元,比2024年增加1.07萬(wan) 元。其中:基本支出981.89萬(wan) 元,比2024年減少77.67萬(wan) 元,主要原因是在編教師人數減少,基本支出減少。項目支出166.87萬(wan) 元,比2024年增加78.74萬(wan) 元,主要原因是特崗教師和“三支一扶”人員增加,導致項目支出增加。

豐(feng) 都縣三元中學校2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

豐(feng) 都縣三元中學校2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元;公務接待費0萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元;公務用車運行維護費0萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元;公務用車購置費0萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元。本單位無“三公”經費支出。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量65萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開聯係人:劉有洲       聯係方式:023-70690777  


掃一掃在手機打開當前頁

部門

鄉(xiang) 鎮/街道

無障礙

返回頂部