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| [ 索引號 ] | 115002300086862035/2025-00106 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣教育委員會 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 | [ 發布日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 索引號 ] | 115002300086862035/2025-00106 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 教育 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣教育委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 發布日期 ] | 2025-03-12 |
豐(feng) 都縣三元鎮梯子河完全小學校2025年預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1、負責貫徹黨(dang) 的教育方針,堅持社會(hui) 主義(yi) 辦學方向,對學生進行德育、智育、體(ti) 育、美育和勞動教育等方麵的教育。
2、負責配合各級人民政府依法動員適齡兒(er) 童、少年入學,嚴(yan) 格控製學生輟學,依法保證適齡兒(er) 童、少年接受義(yi) 務教育。
3、負責製定學校教育發展規劃,並抓好組織實施和落實工作。
(二)單位構成。
本單位無二級單位,下設辦公室、教務處、德育處、後勤處。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2025年年初預算數270.61萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款261.11萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入3.5萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入6萬(wan) 元。收入較去年增加14.28萬(wan) 元,主要是基本支出經費撥款增加15.21萬(wan) 元,項目支出經費撥款減少0.93萬(wan) 元。
(二)支出預算:2025年年初預算數270.61萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出0萬(wan) 元,教育支出189.54萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出56.09萬(wan) 元,衛生健康支出13.75萬(wan) 元,住房保障支出11.23萬(wan) 元。支出較去年增加14.28萬(wan) 元,主要是基本支出增加15.21萬(wan) 元,項目支出減少0.93萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入261.11萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出261.11萬(wan) 元,比2024年增加13.78萬(wan) 元。其中:基本支出257.54萬(wan) 元,比2024年增加15.21萬(wan) 元,主要原因是基本工資調增以及超額績效納入社保基數維護。項目支出3.57萬(wan) 元,比2024年減少1.43萬(wan) 元,主要原因是學生人數減少,學生營養(yang) 午餐項目減少。
豐(feng) 都縣三元鎮梯子河完全小學校2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐(feng) 都縣三元鎮梯子河完全小學校2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、 “三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元;公務接待費0萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元;公務用車運行維護費0萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元;公務用車購置費0萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元。本單位無“三公”經費支出。
五、 其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。
3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量3.5萬(wan) 元。
4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯係人:陳繪強 聯係方式:023-81855131