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| [ 索引號 ] | 11500230008686350N/2025-00130 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣交通運輸委員會 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-07 | [ 發布日期 ] | 2025-03-07 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686350N/2025-00130 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣交通運輸委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-07 |
| [ 發布日期 ] | 2025-03-07 |
豐(feng) 都縣交通工程質量服務中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
(1)宗旨:為(wei) 保障交通工程質量提供服務。
(2)主要職責任務:負責全縣交通建設工程質量和安全生產(chan) 管理的技術服務工作;負責交通工程質量鑒定的檢驗檢測工作。
(3)具體(ti) 職責任務:
1.負責宣傳(chuan) 貫徹交通建設工程質量相關(guan) 的法律法規及質量驗評標準,協助縣交通局落實與(yu) 交通建設工程質量相關(guan) 的規章製度、質量驗評標準和規範。
2.承擔交通建設工程施工許可或開工備案手續的行政輔助工作。
3.承擔交通建設工程施工、監理、試驗檢測等從(cong) 業(ye) 單位資質以及人員資格管理和交通建設工程建設市場信用考核管理的行政輔助工作。
4.承擔交通建設工程施工質量技術谘詢服務工作和監督檢測的行政輔助工作;協助開展交通工程質量安全監督行政執法的相關(guan) 工作;參與(yu) 全縣交通建設工程質量事故的調查處理工作。
5.負責交通建設工程安全生產(chan) 技術谘詢服務和交通建設工程質量安全管理的經驗交流、業(ye) 務培訓、技術谘詢等工作;參與(yu) 交通建設工程安全生產(chan) 檢查、應急處置以及有關(guan) 生產(chan) 安全事故的調查處理工作。
6.負責在交工驗收前對建設單位交工驗收質量檢測報告、設計單位工程設計符合性評價(jia) 意見、監理單位工程質量評定(評估)報告的核驗工作;負責工程交工核驗的行政輔助工作。
7.負責在竣工驗收前對建設、設計、施工、監理單位的綜合評價(jia) 和工程質量進行複檢的技術性工作;負責出具工程質量鑒定報告的行政輔助工作。
8.完成縣交通局交辦的其他工作。
以上具體(ti) 職責任務均屬基本公益服務。
(二)單位構成
豐(feng) 都縣交通工程質量服務中心屬財政全額撥款的二級預算事業(ye) 單位,內(nei) 設機構 :綜合科、質量事務科、安全事務科.
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2025年年初預算數260.69萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款260.69 萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0 萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款 0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0 萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入 0萬(wan) 元,其他收入0 萬(wan) 元。收入較去年增加37.52 萬(wan) 元,主要是人員經費及項目經費撥款增加37.52萬(wan) 元。
(二)支出預算:2025年年初預算數260.69萬(wan) 元,其中:社會(hui) 保障和就業(ye) 支出33.94萬(wan) 元,衛生健康支出11.14萬(wan) 元,住房保障支出10.88萬(wan) 元,交通運輸支出204.73萬(wan) 元。支出較去年增加37.52萬(wan) 元,主要是基本支出增加28.52萬(wan) 元,項目支出增加9萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入260.69萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出260.69萬(wan) 元,比2024年增加37.52萬(wan) 元。其中:基本支出233.05萬(wan) 元,比2024年增加28.52萬(wan) 元,主要原因是人員經費增加等,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出27.64萬(wan) 元,比2024年增加9萬(wan) 元,主要原因是項目經費增加等,主要用於(yu) 檢查全縣公路.橋梁工程質量重點工作以及退役士兵再就業(ye) 幫扶工作。
2025年政府性基金預算收入 0 萬(wan) 元,豐(feng) 都縣交通工程質量服務中心部門2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
2025年國有資本經營預算收入0萬(wan) 元,豐(feng) 都縣交通工程質量服務中心部門2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算 2.9萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元;其中:因公出國(境)費用 0 萬(wan) 元,比2024年減少 0 萬(wan) 元;公務接待費 0.2 萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元;公務用車運行維護費2.7萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元;公務用車購置費 0 萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元;
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.36萬(wan) 元:政府采購貨物預算 0.36萬(wan) 元、政府采購工程預算 0萬(wan) 元、政府采購服務預算 0 萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0.36萬(wan) 元:政府采購貨物預算 0.36萬(wan) 元、政府采購工程預算0 萬(wan) 元、政府采購服務預算 0 萬(wan) 元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量 27.64 萬(wan) 元。
(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛 1輛,其中一般公務用車1 輛、執勤執法用車 0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0 輛,其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車 0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:孫雪梅 聯係方式:023-70616006