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[ 索引號 ] 11500230008686350N/2025-00129 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣交通運輸委員會
[ 成文日期 ] 2025-03-07 [ 發布日期 ] 2025-03-07
[ 索引號 ] 11500230008686350N/2025-00129
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣交通運輸委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-07
[ 發布日期 ] 2025-03-07

豐(feng) 都縣大橋管理事務中心2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.負責長江大橋的維修保養(yang) 。主要是製定長江大橋的日常養(yang) 護、維修、定期檢查計劃,做好大橋日常養(yang) 護工作,建立經常性維護檔案資料,按時完成檢查資料的歸檔。

2.負責長江大橋的安全保衛。主要是加強安全管理和防範工作,杜絕安全責任事故的發生,落實安全管理目標責任製,負責長江大橋監控的監管,防火,防雷,防盜工作,負責定期對大橋進行檢查,做好安全隱患排查工作,維護橋區治安秩序,取締橋區內(nei) 亂(luan) 設的攤點和違章建築。維護大橋交通秩序,保護並及時更新轄區內(nei) 的交通標誌和設施,發現非法占用損毀情況,及時報相關(guan) 部門依法處理。

3.負責長江大橋南北橋頭區的環境美化和開發利用。主要包括所轄南北橋頭區及橋區環境美化,南北橋頭廣告招商位的開發利用。

(二)單位構成。

豐(feng) 都縣大橋管理事務中心屬財政全額撥款的二級預算事業(ye) 單位,內(nei) 設3個(ge) 職能科室:辦公室、安全維護科、經營管理科。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2025年年初預算數474.8萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款474.8萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0 萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款 0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0 萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入 0萬(wan) 元,其他收入0 萬(wan) 元。收入較去年增加46.82 萬(wan) 元,主要是人員經費及項目經費撥款增加 46.82萬(wan) 元。

(二)支出預算:2025年年初預算數474.8萬(wan) 元,其中:社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 44.25萬(wan) 元,衛生健康支出13.86萬(wan) 元,住房保障支出13.02萬(wan) 元,交通運輸支出403.67萬(wan) 元。支出較去年增加46.82萬(wan) 元,主要是基本支出增加33.46萬(wan) 元,項目支出增加13.36萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入 474.8萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出 474.8萬(wan) 元,比2024年增加46.82萬(wan) 元。其中:基本支出290.8萬(wan) 元,比2024年增加33.46 萬(wan) 元,主要原因是人員經費增加等,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出 184萬(wan) 元,比2024年增加13.36萬(wan) 元,主要原因是項目經費增加等,主要用於(yu) 長江大橋.長江二橋日常維護費以及航道維護及大橋定期檢測費。

2025年政府性基金預算收入0萬(wan) 元,豐(feng) 都縣大橋管理事務中心部門2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

2025年國有資本經營預算收入0萬(wan) 元,豐(feng) 都縣大橋管理事務中心部門2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算3萬(wan) 元,比2024年減少0.2萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用 0 萬(wan) 元,比2024年減少 0 萬(wan) 元;公務接待費 0.3萬(wan) 元,比2024年減少0.2萬(wan) 元。,主要原因是我單位實行厲行節約;公務用車運行維護費 2.7 萬(wan) 元,比2024年減少 0 萬(wan) 元;公務用車購置費 0  萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元;

五、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 2.69萬(wan) 元:政府采購貨物預算 2.69萬(wan) 元、政府采購工程預算  0萬(wan) 元、政府采購服務預算 0 萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購 2.69萬(wan) 元:政府采購貨物預算 2.69萬(wan) 元、政府采購工程預算0  萬(wan) 元、政府采購服務預算 0 萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量164萬(wan) 元以及上年結轉資金20萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛 1輛,其中一般公務用車1 輛、執勤執法用車 0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0 輛,其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車 0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:譚寒秋 聯係方式:023-70609327

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