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[ 索引號 ] 11500230008686350N/2025-00125 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣交通運輸委員會
[ 成文日期 ] 2025-03-06 [ 發布日期 ] 2025-03-06
[ 索引號 ] 11500230008686350N/2025-00125
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣交通運輸委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-06
[ 發布日期 ] 2025-03-06

豐(feng) 都縣道路運輸事務中心2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.宣傳(chuan) 貫徹道路運輸及有關(guan) 的法律、法規、規章、技術標準和運營規範;貫徹執行郵政業(ye) 法律法規、方針政策和服務標準。

2.承擔全縣道路運輸行業(ye) 發展規劃(含道路客貨運輸、出租汽車、城市公交、客貨及公交站場、機動車維修及駕駛員培訓等)及信用管理的行政輔助工作。

3.承擔道路運輸從(cong) 業(ye) 人員、汽車租賃、道路運輸站(場)、機動車維修、機動車駕駛員培訓等相關(guan) 業(ye) 務管理的事務工作。

4.承擔道路運輸行業(ye) 安全和應急管理的事務工作。參與(yu) 道路運輸安全事故調查。

5.承擔道路運輸行業(ye) 有關(guan) 重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運組織的事務工作。承擔道路運輸戰備事務工作。

6.承擔道路運輸行業(ye) 安全服務質量考核和信用體(ti) 係建設、道路運輸政務服務、行業(ye) 統計的事務工作。

7.承擔道路運輸行業(ye) 運行監測、生態環境保護和節能減排,以及智慧運輸體(ti) 係、信息化、 數字化及建設應用的事務工作。

8.承擔道路運輸行業(ye) 精神文明建設工作。

9.承擔郵政業(ye) 基礎數據統計分析、經濟指標調度;研究提出郵政業(ye) 服務經濟社會(hui) 發展的建議,擬訂郵政業(ye) 發展規劃。

10.推進全縣郵政業(ye) 項目落地實施,協助開展郵政業(ye) 招商工作。

11.承擔郵政普遍服務、特殊服務和快遞服務末端基礎設施、郵政業(ye) 環境汙染治理、郵政業(ye) 安全管理和安全監管(含支撐體(ti) 係和信息化)及其他郵政公共服務的建設、維護、管理、運營中由區縣實施的具體(ti) 執行事項等事務。

12.完成市道路運輸事務中心、縣交通運輸委、上級郵政監管部門交辦的其他任務。

以上具體(ti) 職責任務均屬於(yu) 基本公益服務。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2025年年初預算數2,028.93萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款2,028.93萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年減少533.32萬(wan) 元,主要是對運輸企業(ye) 的各項政府性補貼預算減少。

(二)支出預算:2025年年初預算數2,028.93萬(wan) 元,其中:社會(hui) 保障和就業(ye) 支出67.4萬(wan) 元,衛生健康支出17.49萬(wan) 元,交通運輸支出1,929.25萬(wan) 元,住房保障支出14.79萬(wan) 元。支出較去年減少533.32萬(wan) 元,主要是基本支出增加10.18萬(wan) 元,項目支出減少543.5萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入2,028.93萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出2,028.93萬(wan) 元,比2024年減少533.32萬(wan) 元。其中:基本支出351.46萬(wan) 元,比2024年增加10.18萬(wan) 元,主要原因是單位職工正常調資,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1,677.47萬(wan) 元,比2024年減少543.5萬(wan) 元,主要原因是對農(nong) 客運營補貼和公交補貼今年預算減少。

豐(feng) 都縣道路運輸事務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

豐(feng) 都縣道路運輸事務中心2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算4.2萬(wan) 元,比2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務接待費1.5萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務用車運行維護費2.7萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。

五、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬(wan) 元:政府采購貨物預算5萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購5萬(wan) 元:政府采購貨物預算5萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2025年共4個(ge) 項目實行了績效目標管理,涉及資金量1,423.4萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:陳蓉          聯係方式:023-70609192

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