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[ 索引號 ] 11500230008686350N/2024-00131 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣交通運輸委員會
[ 成文日期 ] 2024-02-23 [ 發布日期 ] 2024-02-23
[ 索引號 ] 11500230008686350N/2024-00131
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣交通運輸委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-02-23
[ 發布日期 ] 2024-02-23

豐(feng) 都縣道路運輸事務中心2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1、貫徹國家有關(guan) 道路運輸行業(ye) 管理的方針政策、法律法規和行業(ye) 規範。

2、承擔擬訂全縣道路運輸行業(ye) 的發展規劃(含道路客貨運輸、城市公共交通運行線網、客貨運輸站場、城市公交客運站場、機動車維修企業(ye) 及駕駛員培訓學校的布局等)及標準化建設、信用評價(jia) 和安全服務質量考核的行政輔助工作。

3、承擔道路旅客運輸、道路貨物運輸(含危險貨物運輸)、道路客貨運輸站場、汽車租賃行業(ye) 管理的行政輔助工作。承擔行業(ye) 轉型升級、城鄉(xiang) 客運一體(ti) 化、公交優(you) 先發展戰略及巡遊出租汽車與(yu) 網約車統籌發展的推進工作。負責協調道路客貨運輸、城市公共交通線路及線網規劃、調整道路運輸各層次和各種運輸方式之間的關(guan) 係。承擔道路運輸與(yu) 其他運輸方式協調發展的行政輔助工作,發揮道路運輸在綜合交通運輸體(ti) 係中的基礎性作用。

4、承擔道路運輸從(cong) 業(ye) 人員的安全知識、技能適應性及管理能力培訓和考核工作。

5、承擔經營性客運車輛(含公交車輛)各項補貼審核發放的行政輔助工作。

6、承擔行業(ye) 統計分析及市場預測信息引導工作,定期向社會(hui) 發布道路運輸市場運行情況報告,開展道路運輸改革發展政策的評估工作。

7、承擔道路運輸市場運行監測的行政輔助工作,對全縣道路運輸行業(ye) 進行抽樣調查,定期收集道路運輸經營者及道路運輸相關(guan) 業(ye) 務經營信息。

8、承擔對道路運輸相關(guan) 行業(ye) 經營業(ye) 戶的開、停、歇業(ye) 過程審批、年度審驗等行業(ye) 管理的行政輔助工作並提供技術服務,承擔資質等級評定的行政輔助工作並提供技術服務。

9、指導經營性運輸車輛的技術管理,承擔道路運輸服務質量、車輛維修質量、駕駛培訓質量的投訴調解行政輔助工作。

10、承擔全縣道路運輸行業(ye) 安全管理、信訪維穩和應急處置的行政輔助工作,承擔道路運輸企業(ye) 應急救援隊伍的組織、調度等具體(ti) 工作。

11、承辦上級交辦的其他工作。

以上具體(ti) 職責任務均屬於(yu) 基本公益服務。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2024年年初預算數2,562.25萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款2,562.25萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 收入較去年增加1,245.79萬(wan) 元,主要是對運輸企業(ye) 的各項政府性補貼預算增加

(二)支出預算:2024年年初預算數2,562.25萬(wan) 元,其中:社會(hui) 保障和就業(ye) 支出53.06萬(wan) 元,衛生健康支出17.60萬(wan) 元,交通運輸支出2,476.37萬(wan) 元,住房保障支出15.21萬(wan) 元。支出較去年增加1,245.79萬(wan) 元,主要是基本支出增加10.61萬(wan) 元,項目支出增加1,235.18萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入2,565.25萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出2,565.25萬(wan) 元,比2023增加1,245.79萬(wan) 元。其中基本支出341.28萬(wan) 元,比2023年增加10.61萬(wan) 元,主要原因是單位職工正常調資主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出2220.97萬(wan) 元,比2023增加1,235.18萬(wan) 元,主要原因是農(nong) 客運營補貼和公交補貼今年預算支出增加。

豐(feng) 都縣道路運輸事務中心2024使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經費情況說明

2024“三公”經費預算4.2萬(wan) 元,比2023年減少0.3萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2023持平;公務接待費1.5萬(wan) 元,比2023持平;公務用車運行維護費2.7萬(wan) 元,比2023年減少0.3萬(wan) 元,主要原因是厲行節約,減少公務車運行費開支公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2023持平

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。20244個(ge) 項目實行了績效目標管理,涉及資金量2220.97萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至202312月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:陳蓉 聯係方式:023-70609192

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