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[ 索引號 ] 11500230008686350N/2024-00578 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣交通運輸委員會
[ 成文日期 ] 2024-09-26 [ 發布日期 ] 2024-09-26
[ 索引號 ] 11500230008686350N/2024-00578
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣交通運輸委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-26
[ 發布日期 ] 2024-09-26

豐(feng) 都縣交通局(本級)2023年度決(jue) 算公開說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.貫徹執行交通運輸法律、法規、規章和方針政策。根據國民經濟和社會(hui) 發展需要,擬訂全縣鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(ye) 發展政策,並經批準後監督實施。

  2.推進綜合交通運輸體(ti) 係建設,根據全縣交通發展需要,統籌平衡、組織擬訂全縣鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(ye) 的發展規劃和年度計劃,擬訂並組織實施交通行業(ye) 固定資產(chan) 投資、運輸生產(chan) 、工業(ye) 、基礎設施管理、公路航道養(yang) 護、項目建設、科技管理、人才開發、職工教育等中長期規劃和年度計劃。

3.負責提出鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(ye) 投資規模和方向、財政性資金安排意見,參與(yu) 鐵路投融資體(ti) 製改革。

4.負責鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(ye) 管理和綜合運輸體(ti) 係組織管理,對關(guan) 係國計民生的重點物資運輸、緊急物資運輸進行必要調控;組織實施交通運輸主要通道和重點樞紐節點的建設和管理;做好交通戰備工作。

5.負責全縣公路、水路交通建設項目的規劃、設計、建設及交通建設市場管理;負責全縣交通基礎設施的三峽後續建設工作;負責站卡設計歸口管理;負責公路養(yang) 護的管理;負責全縣路政、運政、港監、航務、交通安全、交通秩序的綜合執法和管理。

6.負責全縣道路運輸的行業(ye) 管理,對旅客運輸、道路貨物運輸、搬運裝卸、運輸服務、汽車維修市場、車輛技術(含車輛綜合性能檢測及檢測站)、機動車駕駛員培訓及駕駛培訓學校的行業(ye) 管理;負責規劃、協調和審批全縣道路客貨運輸線路、運輸站(場、點)及運輸交易市場,根據市場需求管理和投放全縣營業(ye) 性運輸車輛;負責全縣道路運輸市場的監督檢查。

7.負責全縣地方航運的行政管理;負責地方港航監督管理、運政管理和規費征收管理;負責全縣地方港口、碼頭、航道的規劃、建設、養(yang) 護、維修和管理工作;負責全縣地方水上交通安全的監督管理;負責地方船舶修造業(ye) 的開業(ye) 條件審查,資質認證和行業(ye) 的監督管理;負責地方船舶檢驗,進出港簽證和技術船員的培訓、考驗、發證管理工作;負責漁船檢驗和監督管理職責,負責全縣地方船舶的運輸管理,綜合平衡全縣地方水運運力。

8.指導協調交通行業(ye) 的體(ti) 製改革,推進交通運輸企業(ye) 向現代化企業(ye) 轉化的進程;指導、監督委屬企事業(ye) 單位的國有資產(chan) 管理;負責縣屬水陸幹線交通基礎設施的使用管理;繼續推進委屬事業(ye) 單位的分類改革工作。

9.貫徹執行國家有關(guan) 交通科技的方針、政策,指導和實施交通行業(ye) 計量、質量、技術標準和規範工作,組織科技開發,推廣應用交通科技成果,推動交通行業(ye) 科技進步;負責交通工程建設的質量監督、技術監督。

10.抓好交通行業(ye) 的黨(dang) 的建設、精神文明建設和幹部職工的思想政治工作。

11.負責交通係統的安全監管和信訪穩定工作。

12.承辦縣政府交辦的其它事項。

本部門2019年度涉及機構改革,對此專(zhuan) 門說明如下:一是機關(guan) 改革情況,參照中市機關(guan) 改革做法,將縣交通委員會(hui) 更名為(wei) 縣交通局,原豐(feng) 都縣交通委員會(hui) 所屬豐(feng) 都縣公路局、豐(feng) 都縣道路運輸管理所、豐(feng) 都縣港航管理處(豐(feng) 都縣地方海事處、豐(feng) 都縣船舶檢驗處)、豐(feng) 都縣交通工程質量監督站、豐(feng) 都縣渡口管理所承擔的行政決(jue) 策、行政許可等行政職能劃入豐(feng) 都縣交通局,豐(feng) 都縣交通工程質量監督站承擔的交通工程建設領域的行政處罰、行政強製等行政職能劃入豐(feng) 都縣交通局。劃轉後,除交通綜合行政執法機構外,豐(feng) 都縣交通局所屬事業(ye) 單位不再承擔行政職能。

(二)機構設置。豐(feng) 都縣交通局屬財政全額撥款的一級預算單位,內(nei) 設:辦公室、財務科、安全監督科(應急管理辦公室)、規劃科、建管科、運輸科、政工科、政策法規科等8個(ge) 職能科室。

(三)單位構成。本單位無納入2022年度決(jue) 算編製的下級預算單位。

二、單位決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計8059.67萬(wan) 元,支出總計8059.67萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少9835.70萬(wan) 元,下降54.96%,

2.收入情況。2023年度收入合計7024.62萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少10870.75萬(wan) 元,下降60.75%,主要原因1是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。2是年終政策性調整部分收入調為(wei) 年初財政撥款結轉結餘(yu) 。其中:財政撥款收入7024.62萬(wan) 元,占100.00%;事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元,占0.00%;經營收入0.00萬(wan) 元,占0.00%;其他收入0.00萬(wan) 元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 1035.05萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計8059.67萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少9835.70萬(wan) 元,下降54.96%,主要原因是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。其中:基本支出527.32萬(wan) 元,占6.54%;項目支出7532.35萬(wan) 元,占93.46%;經營支出0.00萬(wan) 元,占0.00%。此外,結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數無增減

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計8059.67萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比,財政撥款收、支總計各減少9835.70萬(wan) 元,下降54.96%。主要原因是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入5713.45萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少6270.31萬(wan) 元,下降52.32%。主要原因是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。較年初預算數減少6071.48萬(wan) 元,下降51.52%。主要原因是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 561.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出6274.45萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少5709.31萬(wan) 元,下降47.64%。主要原因是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。較年初預算數減少5510.48萬(wan) 元,下降46.76%。主要原因是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數無增減

 4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:

1)一般公共服務支出2.00萬(wan) 元,占0.03%,較年初預算數增加2.00萬(wan) 元,增長100.00%,主要原因是新增用於(yu) 招商引資工作經費

2)文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出8.42萬(wan) 元,占0.13%,較年初預算數增加8.42萬(wan) 元,增長100.00%,主要原因是用於(yu) 新增廟會(hui) 召開發生的費用

3)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出119.45萬(wan) 元,占1.90%,較年初預算數增加13.52萬(wan) 元,增長12.76%,主要原因是今年社保和年金清算,補繳了以前年度欠繳的社保及年金。

4)衛生健康支出74.04萬(wan) 元,占1.18%,較年初預算數增加49.90萬(wan) 元,增長206.71%,主要原因是今年加大了新冠疫情防控工作經費開支。

5)農(nong) 林水支出0.56萬(wan) 元,占0.01%,較年初預算數增加0.56萬(wan) 元,增長100.00%,主要原因是.部分農(nong) 村公路建設支出由政府性基金預算財政撥款收入調為(wei) 一般公共預算財政撥款收入。

6)交通運輸支出6051.05萬(wan) 元,占96.44%,較年初預算數減少5570.62萬(wan) 元,下降47.93%,主要原因1是此科目支出調入節能環保科目和農(nong) 林水支出科目支出;2是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。

   (7住房保障支出18.94萬(wan) 元,占0.30%,較年初預算數減少14.24萬(wan) 元,下降42.92%,主要原因是單位今年清理了職工住房公積金

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

 2023年度一般公共財政撥款基本支出527.32萬(wan) 元。其中:人員經費465.80萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加39.64萬(wan) 元,增長9.30%,主要原因是今年社保和年金清算,補繳了以前年度欠繳的社保及年金。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、其他工資福利及對家庭的補助等支出。公用經費61.52萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少35.25萬(wan) 元,下降36.43%,主要原因是單位厲行節約,減少了公用經費開支公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、手續費、印刷費、谘詢費、水電費、物業(ye) 管理費、差旅費、維修費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、專(zhuan) 用燃料費、勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務等支出。

(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 474.05萬(wan) 元,年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入1311.17萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少4600.44萬(wan) 元,下降77.82%,主要原因1是本年一部分政府性基金預算財政撥款支出調為(wei) 一般公共預算財政撥款支出2是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。本年支出1785.22萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少4126.39萬(wan) 元,下降69.80%,主要原因1是本年一部分政府性基金預算財政撥款支出調為(wei) 一般公共預算財政撥款支出;2是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計3.71萬(wan) 元,較年初預算數增加0.21萬(wan) 元,增長6.00%,主要原因是下鄉(xiang) 檢查任務重,安監車老化,修理費增加較上年支出數增加0.31萬(wan) 元,增長9.12%,主要原因是下鄉(xiang) 檢查工作繁重,增大了公務車油料開支。

(二)“三公”經費分項支出情況

  本單位2023年度未發生因公出國(境)費用,與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

  本單位2023年度未發生公務車購置費用,與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

公務車運行維護費3.05萬(wan) 元,主要用於(yu) 安監車外出檢查交通工作產(chan) 生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。費用支出較年初預算數增加0.05萬(wan) 元,增長1.67%,主要原因是下鄉(xiang) 檢查工作繁重,增大了公務車油料開支。較上年支出數減少0.10萬(wan) 元,下降3.17%,主要原因是年初結轉了公務車油料開支。

 公務接待費0.66萬(wan) 元,主要用於(yu) 單位按照規定開支的各類公務接待支出。費用支出較年初預算數增加0.16萬(wan) 元,增長32.00%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準,嚴(yan) 格控製陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,但今年物價(jia) 上漲,接待次數增加,費用增大。較上年支出數增加0.40萬(wan) 元,增長153.85%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準,嚴(yan) 格控製陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,但今年物價(jia) 上漲,接待次數增加,費用增大。

(三)“三公”經費實物量情況

  2023年度本單位因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 1輛;國內(nei) 公務接待10批次80人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費82.19元,車均購置費0萬(wan) 元,車均維護費3.05萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

  本年度會(hui) 議費支出0.07萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.83萬(wan) 元,下降92.22%,主要原因是會(hui) 議服務外包業(ye) 務取消,由單位科室自行負責服務。本年度培訓費支出0.42萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少8.05萬(wan) 元,下降95.04%,主要原因是今年開展的黨(dang) 員網絡培訓未結賬,減少了支出

(二)機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本單位機關(guan) 運行經費支出61.52萬(wan) 元,機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、水電費、維修費、勞務費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等開支。機關(guan) 運行經費較上年支出數減少35.25萬(wan) 元,下降36.43%,主要原因是單位厲行節約,減少了公用經費開支

(三)國有資產(chan) 占用情況說明

  截至2023年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛,離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上設備(不含車輛)0台(套)

(四)政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項,無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據預算績效管理要求,我單位對54個(ge) 項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金41,182.83萬(wan) 元

2023年度項目支出績效自評情況表

詳情見附件

(二)單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia)

(三)財政績效評價(jia) 情況

縣財政局委托第三方對我部門S520暨龍韭菜堡至南天湖老鴉阡段公路升級改造工程”開展了績效評價(jia) ,涉及財政撥款項目資金9,197萬(wan) 元,評價(jia) 得分84.55分,評價(jia) 等級為(wei) “良”。績效評價(jia) 發現了如項目完工未及時辦理工程結算及決(jue) 算審計、未按照環評報告要求在完工後對項目環境進行環保驗收等2個(ge) 問題,提出項目業(ye) 主單位及時辦理工程結算及決(jue) 算審計,嚴(yan) 格按照環評要求辦理環保驗收等下一步工作建議。

  六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

  (三)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

  (四)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

  (五)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

  (六)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

  (七)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

  (八)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

  (九)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十一)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

  (十二)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

  (十三)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

  (十四)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

  七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

  本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:陳蓉    023-70722199

收入支出決(jue) 算總表




公開01

公開單位:重慶市豐(feng) 都縣交通局(本級)


單位:萬(wan) 元

收入

支出

項目

決(jue) 算數

功能分類科目

決(jue) 算數

一、一般公共預算財政撥款收入

5,713.45

一、一般公共服務支出

2.00

二、政府性基金預算財政撥款收入

1,311.17

二、外交支出


三、國有資本經營預算財政撥款收入


三、國防支出


四、上級補助收入


四、公共安全支出


五、事業(ye) 收入


五、教育支出


六、經營收入


六、科學技術支出


七、附屬單位上繳收入


七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出

8.42

八、其他收入


八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

119.45



九、衛生健康支出

74.04



十、節能環保支出




十一、城鄉(xiang) 社區支出

1,785.22



十二、農(nong) 林水支出

0.56



十三、交通運輸支出

6,051.05



十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出




十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

18.94



二十、糧油物資儲(chu) 備支出




二十一、國有資本經營預算支出




二十二、災害防治及應急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債(zhai) 務還本支出




二十五、債(zhai) 務付息支出




二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出


本年收入合計

7,024.62

本年支出合計

8,059.67

使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu)


結餘(yu) 分配


年初結轉和結餘(yu)

1,035.05

年末結轉和結餘(yu)


總計

8,059.67

總計

8,059.67

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決(jue) 算表

公開單位:重慶市豐(feng) 都縣交通局(本級)







公開02







單位:萬(wan) 元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(ye) 收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

7,024.62

7,024.62







208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

119.45

119.45







20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

119.45

119.45







2080501

行政單位離退休

43.21

43.21







2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

33.12

33.12







2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

38.53

38.53







2080599

其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

4.60

4.60







210

衛生健康支出

74.04

74.04







21004

公共衛生

50.00

50.00







2100409

重大公共衛生服務

50.00

50.00







21011

行政事業(ye) 單位醫療

24.04

24.04







2101101

行政單位醫療

13.26

13.26







2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

10.77

10.77







212

城鄉(xiang) 社區支出

1,311.17

1,311.17







21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

1,311.17

1,311.17







2120804

農(nong) 村基礎設施建設支出

405.12

405.12







2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

906.05

906.05







214

交通運輸支出

5,501.03

5,501.03







21401

公路水路運輸

4,733.30

4,733.30







2140101

行政運行

364.90

364.90







2140104

公路建設

3,363.97

3,363.97







2140111

公路還貸專(zhuan) 項

100.00

100.00







2140112

公路運輸管理

268.88

268.88







2140199

其他公路水路運輸支出

635.55

635.55







21406

車輛購置稅支出

717.74

717.74







2140601

車輛購置稅用於(yu) 公路等基礎設施建設支出

673.66

673.66







2140602

車輛購置稅用於(yu) 農(nong) 村公路建設支出

44.08

44.08







21499

其他交通運輸支出

50.00

50.00







2149999

其他交通運輸支出

50.00

50.00







221

住房保障支出

18.94

18.94







22102

住房改革支出

18.94

18.94







2210201

住房公積金

18.94

18.94







備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


支出決(jue) 算表

公開單位重慶市豐(feng) 都縣交通局(本級)





公開03





單位:萬(wan) 元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按級功能分類科目)

合計

8,059.67

527.32

7,532.35




201

一般公共服務支出

2.00


2.00




20113

商貿事務

2.00


2.00




2011308

招商引資

2.00


2.00




207

文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出

8.42


8.42




20701

文化和旅遊

8.42


8.42




2070108

文化活動

8.42


8.42




208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

119.45

119.45





20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

119.45

119.45





2080501

行政單位離退休

43.21

43.21





2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

33.12

33.12





2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

38.53

38.53





2080599

其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

4.60

4.60





210

衛生健康支出

74.04

24.04

50.00




21004

公共衛生

50.00


50.00




2100409

重大公共衛生服務

50.00


50.00




21011

行政事業(ye) 單位醫療

24.04

24.04





2101101

行政單位醫療

13.26

13.26





2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

10.77

10.77





212

城鄉(xiang) 社區支出

1,785.22


1,785.22




21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

1,785.22


1,785.22




2120804

農(nong) 村基礎設施建設支出

405.12


405.12




2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

1,380.09


1,380.09




213

農(nong) 林水支出

0.56


0.56




21303

水利

0.56


0.56




2130399

其他水利支出

0.56


0.56




214

交通運輸支出

6,051.05

364.90

5,686.15




21401

公路水路運輸

5,154.08

364.90

4,789.18




2140101

行政運行

364.90

364.90





2140104

公路建設

3,502.87


3,502.87




2140106

公路養(yang) 護

279.88


279.88




2140111

公路還貸專(zhuan) 項

100.00


100.00




2140112

公路運輸管理

268.88


268.88




2140199

其他公路水路運輸支出

637.55


637.55




21406

車輛購置稅支出

846.98


846.98




2140601

車輛購置稅用於(yu) 公路等基礎設施建設支出

686.10


686.10




2140602

車輛購置稅用於(yu) 農(nong) 村公路建設支出

160.88


160.88




21499

其他交通運輸支出

50.00


50.00




2149999

其他交通運輸支出

50.00


50.00




221

住房保障支出

18.94

18.94





22102

住房改革支出

18.94

18.94





2210201

住房公積金

18.94

18.94





備注:1.本表反映單位本年度各項支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


財政撥款收入支出決(jue) 算總表

公開單位重慶市豐(feng) 都縣交通局(本級)




公開04




單位:萬(wan) 元

收     入

支     出

項目

決(jue) 算數

功能分類科目

決(jue) 算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

5,713.45

一、一般公共服務支出

2.00

2.00



二、政府性基金預算財政撥款

1,311.17

二、外交支出





三、國有資本經營預算財政撥款


三、國防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學技術支出







七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出

8.42

8.42





八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

119.45

119.45





九、衛生健康支出

74.04

74.04





十、節能環保支出







十一、城鄉(xiang) 社區支出

1,785.22


1,785.22




十二、農(nong) 林水支出

0.56

0.56





十三、交通運輸支出

6,051.05

6,051.05





十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出







十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

18.94

18.94





二十、糧油物資儲(chu) 備支出







二十一、國有資本經營預算支出







二十二、災害防治及應急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債(zhai) 務還本支出







二十五、債(zhai) 務付息支出







二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出





本年收入合計

7,024.62

本年支出合計

8,059.67

6,274.45

1,785.22


年初財政撥款結轉和結餘(yu)

1,035.05

年末財政撥款結轉和結餘(yu)





一般公共預算財政撥款

561.00






政府性基金預算財政撥款

474.05






國有資本經營預算財政撥款







總計

8,059.67

總計

8,059.67

6,274.45

1,785.22


備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表

公開單位重慶市豐(feng) 都縣交通局(本級)


公開05


單位:萬(wan) 元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

6,274.45

527.32

5,747.13

201

一般公共服務支出

2.00


2.00

20113

商貿事務

2.00


2.00

2011308

招商引資

2.00


2.00

207

文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出

8.42


8.42

20701

文化和旅遊

8.42


8.42

2070108

文化活動

8.42


8.42

208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

119.45

119.45


20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

119.45

119.45


2080501

行政單位離退休

43.21

43.21


2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

33.12

33.12


2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

38.53

38.53


2080599

其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

4.60

4.60


210

衛生健康支出

74.04

24.04

50.00

21004

公共衛生

50.00


50.00

2100409

重大公共衛生服務

50.00


50.00

21011

行政事業(ye) 單位醫療

24.04

24.04


2101101

行政單位醫療

13.26

13.26


2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

10.77

10.77


213

農(nong) 林水支出

0.56


0.56

21303

水利

0.56


0.56

2130399

其他水利支出

0.56


0.56

214

交通運輸支出

6,051.05

364.90

5,686.15

21401

公路水路運輸

5,154.08

364.90

4,789.18

2140101

行政運行

364.90

364.90


2140104

公路建設

3,502.87


3,502.87

2140106

公路養(yang) 護

279.88


279.88

2140111

公路還貸專(zhuan) 項

100.00


100.00

2140112

公路運輸管理

268.88


268.88

2140199

其他公路水路運輸支出

637.55


637.55

21406

車輛購置稅支出

846.98


846.98

2140601

車輛購置稅用於(yu) 公路等基礎設施建設支出

686.10


686.10

2140602

車輛購置稅用於(yu) 農(nong) 村公路建設支出

160.88


160.88

21499

其他交通運輸支出

50.00


50.00

2149999

其他交通運輸支出

50.00


50.00

221

住房保障支出

18.94

18.94


22102

住房改革支出

18.94

18.94


2210201

住房公積金

18.94

18.94


備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表

公開單位重慶市豐(feng) 都縣交通局(本級)





公開06





單位:萬(wan) 元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按經濟分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按經濟分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按經濟分類科目)

金額

301

工資福利支出

408.90

302

商品和服務支出

61.52

310

資本性支出


30101

基本工資

87.75

30201

辦公費

0.56

31001

房屋建築物購建


30102

津貼補貼

59.12

30202

印刷費


31002

辦公設備購置


30103

獎金

138.31

30203

谘詢費


31003

專(zhuan) 用設備購置


30106

夥(huo) 食補助費


30204

手續費


31005

基礎設施建設


30107

績效工資


30205

水費

0.52

31006

大型修繕


30108

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費

45.01

30206

電費

8.67

31007

信息網絡及軟件購置更新


30109

職業(ye) 年金繳費

39.00

30207

郵電費

10.45

31008

物資儲(chu) 備


30110

職工基本醫療保險繳費

13.26

30208

取暖費


31009

土地補償(chang)


30111

公務員醫療補助繳費


30209

物業(ye) 管理費


31010

安置補助


30112

其他社會(hui) 保障繳費

3.89

30211

差旅費

1.51

31011

地上附著物和青苗補償(chang)


30113

住房公積金

19.67

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補償(chang)


30114

醫療費

2.88

30213

維修(護)費


31013

公務用車購置


30199

其他工資福利支出


30214

租賃費


31019

其他交通工具購置


303

對個(ge) 人和家庭的補助

56.91

30215

會(hui) 議費

0.04

31021

文物和陳列品購置


30301

離休費


30216

培訓費

0.06

31022

無形資產(chan) 購置


30302

退休費


30217

公務接待費

0.09

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專(zhuan) 用材料費


312

對企業(ye) 補助


30304

撫恤金


30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補助

52.40

30225

專(zhuan) 用燃料費


31203

政府投資基金股權投資


30306

救濟費


30226

勞務費

3.74

31204

費用補貼


30307

醫療費補助

4.00

30227

委托業(ye) 務費


31205

利息補貼


30308

助學金


30228

工會(hui) 經費

16.26

31299

其他對企業(ye) 補助


30309

獎勵金


30229

福利費


399

其他支出


30310

個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼


30231

公務用車運行維護費

3.05

39907

國家賠償(chang) 費用支出


30311

代繳社會(hui) 保險費


30239

其他交通費用

15.46

39908

對民間非營利組織和群眾(zhong) 性自治組織補貼


30399

其他對個(ge) 人和家庭的補助

0.51

30240

稅金及附加費用


39909

經常性贈與(yu)





30299

其他商品和服務支出

1.12

39910

資本性贈與(yu)





307

債(zhai) 務利息及費用支出


39999

其他支出





30701

國內(nei) 債(zhai) 務付息








30702

國外債(zhai) 務付息








30703

國內(nei) 債(zhai) 務發行費用








30704

國外債(zhai) 務發行費用





人員經費合計

465.80

公用經費合計

61.52

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表

公開單位重慶市豐(feng) 都縣交通局(本級)





公開07





單位:萬(wan) 元

項目

年初結轉和結餘(yu)

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘(yu)

功能分類科目編碼

項目(按級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

474.05

1,311.17

1,785.22


1,785.22


212

城鄉(xiang) 社區支出

474.05

1,311.17

1,785.22


1,785.22


21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

474.05

1,311.17

1,785.22


1,785.22


2120804

農(nong) 村基礎設施建設支出


405.12

405.12


405.12


2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

474.05

906.05

1,380.09


1,380.09


備注:1.本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表

公開單位重慶市豐(feng) 都縣交通局(本級)


公開08


單位:萬(wan) 元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計




備注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支,故本表無數據。


機構運行信息表





公開09

公開單位重慶市豐(feng) 都縣交通局(本級)



單位:萬(wan) 元

項  目

預算數

決(jue) 算數

項  目

決(jue) 算數

一、三公經費支出

四、機關(guan) 運行經費

61.52

(一)支出合計

3.71

3.71

(一)行政單位

61.52

1.因公出國(境)費



(二)參照公務員法管理事業(ye) 單位


2.公務用車購置及運行維護費

3.05

3.05

五、資產(chan) 信息

1)公務用車購置費



(一)車輛數合計(輛)

1   

2)公務用車運行維護費

3.05

3.05

1.副部(省)級及以上領導用車


3.公務接待費

0.66

0.66

2.主要領導幹部用車


1)國內(nei) 接待費

0.66

3.機要通信用車


其中:外事接待費


4.應急保障用車

1

2)國(境)外接待費


5.執法執勤用車


(二)相關(guan) 統計數

6.特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車


1.因公出國(境)團組數(個(ge) )


7.離退休幹部用車


2.因公出國(境)人次數(人)


8.其他用車


3.公務用車購置數(輛)


(二)單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上設備(不含車輛)


4.公務用車保有量(輛)

1

六、政府采購支出信息

5.國內(nei) 公務接待批次(個(ge) )

10

(一)政府采購支出合計


其中:外事接待批次(個(ge) )


1.政府采購貨物支出


6.國內(nei) 公務接待人次(人)

80

2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務支出


7.國(境)外公務接待批次(個(ge) )


(二)政府采購授予中小企業(ye) 合同金額


8.國(境)外公務接待人次(人)


其中:授予小微企業(ye) 合同金額


二、會(hui) 議費

0.07



三、培訓費

0.42



備注:1.本表反映單位本年度財政撥款三公經費支出預決(jue) 算情況。其中,預算數為(wei) 三公經費全年預算數,反映按規定程序調整後的預算數;決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


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