部門 街鎮
無障礙 關懷版 繁體版 | 注冊 網站支持IPv6

您當前所在位置:首頁>豐(feng) 都縣交通運輸委員會(hui) >j9九游会网页版登录入口>法定主動公開內(nei) 容>預算/決(jue) 算>決(jue) 算公開

[ 索引號 ] 11500230008686350N/2023-00463 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 交通 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣交通運輸委員會
[ 成文日期 ] 2023-09-13 [ 發布日期 ] 2023-09-13
[ 索引號 ] 11500230008686350N/2023-00463
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 交通
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣交通運輸委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-13
[ 發布日期 ] 2023-09-13

豐(feng) 都縣交通局(本級)2022年度部門決(jue) 算情況說明


一、部門基本情況

(一)職能職責。

1.貫徹執行交通運輸法律、法規、規章和方針政策。根據國民經濟和社會(hui) 發展需要,擬訂全縣鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(ye) 發展政策,並經批準後監督實施。

  2.推進綜合交通運輸體(ti) 係建設,根據全縣交通發展需要,統籌平衡、組織擬訂全縣鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(ye) 的發展規劃和年度計劃,擬訂並組織實施交通行業(ye) 固定資產(chan) 投資、運輸生產(chan) 、工業(ye) 、基礎設施管理、公路航道養(yang) 護、項目建設、科技管理、人才開發、職工教育等中長期規劃和年度計劃。

3.負責提出鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(ye) 投資規模和方向、財政性資金安排意見,參與(yu) 鐵路投融資體(ti) 製改革。

4.負責鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(ye) 管理和綜合運輸體(ti) 係組織管理,對關(guan) 係國計民生的重點物資運輸、緊急物資運輸進行必要調控;組織實施交通運輸主要通道和重點樞紐節點的建設和管理;做好交通戰備工作。

5.負責全縣公路、水路交通建設項目的規劃、設計、建設及交通建設市場管理;負責全縣交通基礎設施的三峽後續建設工作;負責站卡設計歸口管理;負責公路養(yang) 護的管理;負責全縣路政、運政、港監、航務、交通安全、交通秩序的綜合執法和管理。

6.負責全縣道路運輸的行業(ye) 管理,對旅客運輸、道路貨物運輸、搬運裝卸、運輸服務、汽車維修市場、車輛技術(含車輛綜合性能檢測及檢測站)、機動車駕駛員培訓及駕駛培訓學校的行業(ye) 管理;負責規劃、協調和審批全縣道路客貨運輸線路、運輸站(場、點)及運輸交易市場,根據市場需求管理和投放全縣營業(ye) 性運輸車輛;負責全縣道路運輸市場的監督檢查。

7.負責全縣地方航運的行政管理;負責地方港航監督管理、運政管理和規費征收管理;負責全縣地方港口、碼頭、航道的規劃、建設、養(yang) 護、維修和管理工作;負責全縣地方水上交通安全的監督管理;負責地方船舶修造業(ye) 的開業(ye) 條件審查,資質認證和行業(ye) 的監督管理;負責地方船舶檢驗,進出港簽證和技術船員的培訓、考驗、發證管理工作;負責漁船檢驗和監督管理職責,負責全縣地方船舶的運輸管理,綜合平衡全縣地方水運運力。

8.指導協調交通行業(ye) 的體(ti) 製改革,推進交通運輸企業(ye) 向現代化企業(ye) 轉化的進程;指導、監督委屬企事業(ye) 單位的國有資產(chan) 管理;負責縣屬水陸幹線交通基礎設施的使用管理;繼續推進委屬事業(ye) 單位的分類改革工作。

9.貫徹執行國家有關(guan) 交通科技的方針、政策,指導和實施交通行業(ye) 計量、質量、技術標準和規範工作,組織科技開發,推廣應用交通科技成果,推動交通行業(ye) 科技進步;負責交通工程建設的質量監督、技術監督。

10.抓好交通行業(ye) 的黨(dang) 的建設、精神文明建設和幹部職工的思想政治工作。

11.負責交通係統的安全監管和信訪穩定工作。

12.承辦縣政府交辦的其他事項。

本部門2019年度涉及機構改革,對此專(zhuan) 門說明如下:一是機關(guan) 改革情況,參照中市機關(guan) 改革做法,將縣交通委員會(hui) 更名為(wei) 縣交通局,原豐(feng) 都縣交通委員會(hui) 所屬豐(feng) 都縣公路局、豐(feng) 都縣道路運輸管理所、豐(feng) 都縣港航管理處(豐(feng) 都縣地方海事處、豐(feng) 都縣船舶檢驗處)、豐(feng) 都縣交通工程質量監督站、豐(feng) 都縣渡口管理所承擔的行政決(jue) 策、行政許可等行政職能劃入豐(feng) 都縣交通局,豐(feng) 都縣交通工程質量監督站承擔的交通工程建設領域的行政處罰、行政強製等行政職能劃入豐(feng) 都縣交通局。劃轉後,除交通綜合行政執法機構外,豐(feng) 都縣交通局所屬事業(ye) 單位不再承擔行政職能。

(二)機構設置。豐(feng) 都縣交通局屬財政全額撥款的一級預算單位,內(nei) 設:辦公室、財務科、安全監督科(應急管理辦公室)、規劃科、建管科、運輸科、政工科、政策法規科等8個(ge) 職能科室。

(三)單位構成。本單位無納入2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

  (一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

  1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計17,895.37萬(wan) 元,支出總計17,895.37萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少15,066.28萬(wan) 元,下降45.7%,主要原因是部分農(nong) 村公路建設工程款未達付款條件。

  2.收入情況。2022年度收入合計17,895.37萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少7,609.75萬(wan) 元,下降29.8%,主要原因:1是部分農(nong) 村公路建設款未達付款條件,2是年終政策性調整部分收入調為(wei) 年初財政撥款結轉結餘(yu) 。其中:財政撥款收入17,895.37萬(wan) 元,占100%,此外,使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元。

  3.支出情況。2022年度支出合計17,895.37萬(wan) 元,較上年決(jue) 算減少15,066.28萬(wan) 元,下降45.7%,主要原因是部分農(nong) 村公路建設款未達付款條件。其中:基本支出522.93萬(wan) 元,占2.9%;項目支出17,372.45萬(wan) 元,占97.1%。此外,結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

  4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,與(yu) 上年持平。

  (二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計17,895.37萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比,財政撥款收、支總計各減少15,066.28萬(wan) 元,下降45.7%。主要原因是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。

  (三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

 1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入11,983.76萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加6,280.69萬(wan) 元,增長110.1%。主要原因是部分政府性基金預算財政撥款收入轉為(wei) 一般公共預算財政撥款收入。較年初預算數增加1,138.14萬(wan) 元,增長10.5%。主要原因是年中追加了部分上級專(zhuan) 項資金。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

  2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出11,983.76萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少1,175.84萬(wan) 元,下降8.9%。主要原因是部分農(nong) 村公路建設款未達付款條件。較年初預算數減少1,101.86萬(wan) 元,下降8.4%。主要原因是部分農(nong) 村公路建設款未達付款條件。

  3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,與(yu) 上年持平。

  4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:

1)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出79.14萬(wan) 元,占0.7%,較年初預算數增加4.58萬(wan) 元,增長6.1%,主要原因是增加了2名在職職工。

2)衛生健康支出190.68萬(wan) 元,占1.6%,較年初預算數增加169.33萬(wan) 元,增長793.1%,主要原因是今年加大了新冠疫情防控工作經費開支。

3)節能環保支出659.99萬(wan) 元,占5.5%,較年初預算數增加659.99萬(wan) 元,增長100%,主要原因是農(nong) 村公路建設支出由交通運輸支出科目調入此科目。

4)農(nong) 林水支出3,763.03萬(wan) 元,占31.4%,較年初預算數增加3,763.03萬(wan) 元,增長100%,主要原因是農(nong) 村公路建設支出由交通運輸支出科目調入此科目。

4)交通運輸支出7,273.08萬(wan) 元,占60.7%,較年初預算數減少5,699.40萬(wan) 元,下降43.9%,主要原因1是此科目支出調入節能環保科目和農(nong) 林水支出科目支出;2是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。

(5)住房保障支出17.85萬(wan) 元,占0.1%,較年初預算數增加0.62萬(wan) 元,增長3.6%,主要原因是單位今年新增在職職工2名。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出522.93萬(wan) 元。其中:人員經費426.16萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少18.04萬(wan) 元,下降4.1%,主要原因是今年停止發放了職工應休未休公休假補助。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、其他工資福利及對家庭的補助等支出。公用經費96.77萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加69.32萬(wan) 元,增長252.5%,主要原因是疫情防控工作經費誤計入本科目,加大了公用經費開支。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、手續費、印刷費、谘詢費、水電費、物業(ye) 管理費、差旅費、維修費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、專(zhuan) 用燃料費、勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務等支出。

(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入5,911.61萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少13,890.44萬(wan) 元,下降70.1%,主要原因1是本年一部分政府性基金預算財政撥款支出調為(wei) 一般公共預算財政撥款支出;2是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。本年支出5,911.61萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少13,890.44萬(wan) 元,下降70.1%,主要原因1是本年一部分政府性基金預算財政撥款支出調為(wei) 一般公共預算財政撥款支出;2是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。

  (六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

  三、“三公”經費情況說明

  (一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

  2022年度“三公”經費支出共計3.4萬(wan) 元,較年初預算數減少1.10萬(wan) 元,下降24.4%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費。較上年支出數增加0.23萬(wan) 元,增長7.3%,主要原因是下鄉(xiang) 檢查工作繁重,增大了公務車油料開支。

  (二)“三公”經費分項支出情況。

  2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬(wan) 元,本部門2022年未安排單位人員出國。

      公務車購置費0.00萬(wan) 元,本部門2022年未購置公務車。

公務用車運行維護費3.15萬(wan) 元,主要用於(yu) 安監車外出檢查交通工作產(chan) 生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。費用支出較年初預算數減少0.85萬(wan) 元,下降21.3%,主要原因是結餘(yu) 了燃料費,減少了油料開支。較上年支出數增加0.46萬(wan) 元,增長17.1%,主要原因是今年下鄉(xiang) 檢查工作繁重,增大了公務車油料開支。

    公務接待費0.26萬(wan) 元,主要用於(yu) 單位按照規定開支的各類公務接待支出。費用支出較年初預算數減少0.24萬(wan) 元,下降48%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製,二是強化公務接待支出管理,嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準,嚴(yan) 格控製陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數減少0.22萬(wan) 元,下降45.8%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製,二是強化公務接待支出管理,嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準,嚴(yan) 格控製陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

  (三)“三公”經費實物量情況。

    2022年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 1輛;國內(nei) 公務接待8批次32人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費80.56元,車均購置費0.00萬(wan) 元,車均維護費3.15萬(wan) 元。

  四、其他需要說明的事項

  (一)一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出0.9萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少2.71萬(wan) 元,下降75.1%,主要原因是今年疫情防控期間,減少人員聚集,加大視頻會(hui) 議召開。本年度培訓費支出8.47萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加6.76萬(wan) 元,增長395.3%,主要原因是今年開展了黨(dang) 員網絡培訓和交通行業(ye) 安全培訓,增大了支出。

  (二)機關(guan) 運行經費情況說明。

 2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出96.77萬(wan) 元,主要用於(yu) 開支辦公費、水電費、維修費、勞務費、公務用車運行維護費、信息網絡購置更新費等開支。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加69.32萬(wan) 元,增長252.5%,主要原因是疫情防控工作經費誤計入本科目。

  (三)國有資產(chan) 占用情況說明。

  截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元(含)以上通用設備0台(套),單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上專(zhuan) 用設備0台(套)。

  (四)政府采購支出情況說明。

    2022年度本部門政府采購支出總額4.32萬(wan) 元,其中:政府采購貨物支出4.32萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額4.32萬(wan) 元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(ye) 合同金額4.32萬(wan) 元,占政府采購支出總額的100%。主要用於(yu) 采購辦公用品支出。

  五、預算績效管理情況說明

  (一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我局對部門整體(ti) 和91個(ge) 項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評91項,涉及資金17,372.45萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看,項目立項較為(wei) 規範,績效目標明確,預算編製合理,管理科學規範,資金到位及時,總體(ti) 完成情況較好,有力保障了項目的有效運轉,項目基本達到了預期績效目標。

  (二)績效自評結果。

  1.績效目標自評表。

2022年度項目績效自評表

項目名稱:

2010年農(nong) 村公路通暢工程

項目編碼:

50023023T000002840696

自評總分:

90.00



項目主管部門:

607-豐(feng) 都縣交通局

財政歸口處室:

006-經建科

部門

聯係人:

華冬梅

聯係

電話

13896550881

資金情況


年初預算數

全年(調整)

預算數

全年執行數

執行率

執行率

權重

執行率

得分

年度總金額

0 

1,429,300.00

0 




其中:財政撥款

0 

1,429,300.00

0 

0 

10 

0 

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況


全長73.62公裏,完善鄉(xiang) 村公路建設網絡,實現村村通公路目標。

全長73.62公裏,完善鄉(xiang) 村公路建設網絡,實現村村通公路目標。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分係數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明

新建農(nong) 村公路裏程

公裏

73.62

73.62

0

100

20

20



項目驗收合格率

%

100

100

0

100

10

10



項目完成及時率

%

98

98

0

100

10

10



降低群眾(zhong) 出行成本


定性

明顯改善

1

0

100

20

20



受益群眾(zhong) 滿意度

%

95

95

0

100

10

10



當年項目概算

萬(wan) 元

142.93

142.93

0

100

20

20



  2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評

  3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標

  (三)重點績效評價(jia) 結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

  六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

  (三)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

  (四)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

  (五)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

  (六)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

  (七)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

  (八)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

  (九)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十一)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

  (十二)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

  (十三)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

  (十四)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

  七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

  本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:陳蓉    023-70722199


掃一掃在手機打開當前頁

部門

鄉(xiang) 鎮/街道

無障礙

返回頂部