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[ 索引號 ] 12500230504828143M/2025-00006 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣供銷合作社聯合社
[ 成文日期 ] 2025-03-05 [ 發布日期 ] 2025-03-05
[ 索引號 ] 12500230504828143M/2025-00006
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣供銷合作社聯合社
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-05
[ 發布日期 ] 2025-03-05

豐(feng) 都縣供銷合作社聯合社2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。研究製定全縣供銷社的發展戰略和發展規劃;指導全縣供銷合作社係統的改革和發展。指導和發展專(zhuan) 業(ye) 合作社和消費合作社,為(wei) “三農(nong) ”服務。負責為(wei) 農(nong) 業(ye) 、農(nong) 村、農(nong) 民提供綜合性、係列化的經濟技術服務,為(wei) 農(nong) 產(chan) 品流通和農(nong) 民生產(chan) 、生活資料供應提供服務;引導農(nong) 民有組織地進入市場,促進城鄉(xiang) 物資交流。

(二)單位構成。預算單位1個(ge) 豐(feng) 都縣供銷合作社聯合社。屬一級預算單位二級單位

內(nei) 設五個(ge) 科室:綜合科監事會(hui) 辦公室、財務科、業(ye) 務發展科、資產(chan) 管理科。機構編製18名,其中設主任1名、副主任2名,現單位實有在職人員16(另1名崗位在人大編製及預算仍在我單位;空編1位,退休人員25名。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2025年年初預算數1034.36萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款1034.36萬(wan) 元。收入較去年增加187.62萬(wan) 元,主要1名職工退休導致基本支出減少18.87萬(wan) 元;上級專(zhuan) 項資金(項目資金)增加206.47萬(wan) 元

(二)支出預算:2025年年初預算數1034.36萬(wan) 元,其中:社會(hui) 保障和就業(ye) 支出67.21萬(wan) 元,衛生健康支出30.43萬(wan) 元,節能環保支出208.55萬(wan) 元,農(nong) 林水支出335萬(wan) 元,商業(ye) 服務業(ye) 等支出363.9萬(wan) 元,住房保障支出29.27萬(wan) 元。支出較去年增加187.62萬(wan) 元,主要是1名職工退休導致基本支出減少18.87萬(wan) 元;上級專(zhuan) 項資金(項目資金)增加206.47萬(wan) 元

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1034.36萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出1034.36萬(wan) 元,比2024減少18.87萬(wan) 元。其中基本支出476.61萬(wan) 元,比2024減少18.87萬(wan) 元,主要原因是1名職工退休,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出557.75萬(wan) 元,比2023年增加206.47萬(wan) 元,主要原因是農(nong) 林水專(zhuan) 項支出增加205萬(wan) 元

部門2025使用政府性基金預算撥款國有資本經營預算撥款安排的支出

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算3萬(wan) 元,與(yu) 2024持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2024持平;公務接待費3萬(wan) 元,與(yu) 2024持平;公務用車運行維護費0萬(wan) 元,與(yu) 2024持平公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2024持平

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費52.62萬(wan) 元,比上年減少2.89萬(wan) 元,主要原因為(wei) 1名職工退休,相應預算減少主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額166.85萬(wan) 元:政府采購服務預算166.85萬(wan) 元;其中一般共預算撥款政府采購166.85萬(wan) 元:政府采購服務預算166.85萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2025項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量543.69萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。2024年12月,所屬各預算單位車輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋(納入向社會(hui) 公開範圍的部門必須填寫(xie) !)

以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:向老師  聯係方式:023-70607039

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