部門 街鎮
無障礙 關懷版 繁體版 | 注冊 網站支持IPv6

您當前所在位置:首頁>豐(feng) 都縣規劃和自然資源局>j9九游会网页版登录入口>法定主動公開內(nei) 容>預算/決(jue) 算>預算公開

[ 索引號 ] 11500230MB19803549/2025-00039 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣規劃和自然資源局
[ 成文日期 ] 2025-03-11 [ 發布日期 ] 2025-03-11
[ 索引號 ] 11500230MB19803549/2025-00039
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣規劃和自然資源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-11
[ 發布日期 ] 2025-03-11

豐(feng) 都縣三建規劃和自然資源所2025年部門預算情況說明

    一、單位基本情況

(一)職能職責。

貫徹執行國家和上級頒發的有關(guan) 土地、礦產(chan) 資源的法規、行政規章和政策;負責管理轄區內(nei) 城鄉(xiang) 土地、地質礦產(chan) 資源;負責實施土地利用總體(ti) 規劃、基本農(nong) 田保護規劃、地質礦產(chan) 資源開發利用規劃、地質災害防治和地質遺跡保護規劃,執行用途管製,保護基本農(nong) 田;負責轄區內(nei) 建設用地征收、征用和出讓、劃撥的現場踏勘;保護地質遺跡和地質環境,負責轄區內(nei) 地質災害調查及地質災害險情動態監測;負責轄區內(nei) 房屋拆遷;負責處理征地、拆遷、房地產(chan) 權屬等糾紛;承辦上級部門交辦的其他事項。

(二)單位構成。

豐(feng) 都縣三建規劃和自然資源所為(wei) 隸屬於(yu) 豐(feng) 都縣規劃和自然資源局管理的財政全額撥款公益一類事業(ye) 單位,二級預算單位,無其他機構設置。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2025年年初預算數96.11萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款89.75萬(wan) 元,政府性基金預算撥款6.36萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0.00萬(wan) 元,事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0.00萬(wan) 元,其他收入0.00 萬(wan) 元。收入較去年增加12.30萬(wan) 元,主要是一般公共預算經費增加6.73萬(wan) 元,政府性基金預算撥款上年結轉增加5.57萬(wan) 元。

(二)支出預算:2025年年初預算數96.11萬(wan) 元,其中:城鄉(xiang) 社區支出6.36萬(wan) 元,教育支出0.00萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出11.69萬(wan) 元,衛生健康支出4.08萬(wan) 元,住房保障支出4.01萬(wan) 元,自然資源海洋氣象等支出69.98萬(wan) 元。支出較去年增加12.30萬(wan) 元,主要是基本支出增加6.73萬(wan) 元,政府性基金預算撥款上年結轉增加5.57萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入89.75萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出89.75萬(wan) 元,比2024年增加6.73萬(wan) 元。其中:基本支出89.75萬(wan) 元,比2024年增加6.73萬(wan) 元,主要原因是社會(hui) 保障和就業(ye) 支出、衛生健康支出、住房保障支出基數調整等,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0.00萬(wan) 元,比2024年增加(或減少)0.00萬(wan) 元。

2025年政府性基金預算收入 6.36萬(wan) 元,政府性基金預算支出6.36萬(wan) 元,比2024年增加5.57萬(wan) 元,主要原因是上年結轉轉入,主要用於(yu) 地質災害群測群防預警項目人員勞務費支出。

豐(feng) 都縣三建規劃和自然資源所2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算3.50萬(wan) 元,比2024年減少(或增加)0.00萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0.00萬(wan) 元,比2024年減少(或增加) 0.00萬(wan) 元,公務接待費0.80萬(wan) 元,比2024年減少(或增加) 0.00萬(wan) 元,公務用車運行維護費2.70萬(wan) 元,比2024年減少(或增加)0.00萬(wan) 元,公務用車購置費0.00 萬(wan) 元,比2024年減少(或增加) 0.00 萬(wan) 元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0.10 萬(wan) 元:政府采購貨物預算 0.10 萬(wan) 元、政府采購工程預0.00萬(wan) 元、政府采購服務預算 0.00 萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購 0.10 萬(wan) 元:政府采購貨物預算 0.10 萬(wan) 元、政府采購工程預算 0.00 萬(wan) 元、政府采購服務預算 0.00 萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量 0.00 萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛 1輛,其中一般公務用車1 輛、執勤執法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0 輛,其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車 0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:張登斌聯係方式: 023-70702527

掃一掃在手機打開當前頁

部門

鄉(xiang) 鎮/街道

無障礙

返回頂部