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[ 索引號 ] 11500230MB19803549/2025-00033 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣規劃和自然資源局
[ 成文日期 ] 2025-03-10 [ 發布日期 ] 2025-03-10
[ 索引號 ] 11500230MB19803549/2025-00033
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣規劃和自然資源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-10
[ 發布日期 ] 2025-03-10

豐(feng) 都縣土地征收事務中心2025年部門預算情況說明


    一、單位基本情況

(一)職能職責。豐(feng) 都縣土地征收事務中心主要負責豐(feng) 都縣域的集體(ti) 土地征收補償(chang) 安置及建設用地報批的事務性工作。承擔征地補償(chang) 拆遷安置、房屋拆遷征收與(yu) 補償(chang) 、農(nong) 用地轉為(wei) 建設用地等工作。參與(yu) 全縣土地征收、征用、補償(chang) 、房屋拆遷安置政策的宣傳(chuan) 、解釋以及征收項目的調查、登記工作。負責業(ye) 務工作範圍內(nei) 的信訪穩定、綜合治理、遺留問題等工作。完成上級交辦的其他工作任務。

(二)單位構成。公益一類事業(ye) 單位;豐(feng) 都縣土地征收事務中心為(wei) 豐(feng) 都縣規劃和自然資源局所屬按正科級管理的財政全額撥款。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2025年年初預算數238.67萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款238.67萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加117.13萬(wan) 元,主要是人員和公用經費撥款增加117.13萬(wan) 元。

(二)支出預算:2025年年初預算數238.67萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出0萬(wan) 元,教育支出0萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出32.34萬(wan) 元,衛生健康支出11.28萬(wan) 元,住房保障支出11.09萬(wan) 元,自然資源海洋氣象等支出183.96萬(wan) 元。支出較去年增加 117.13萬(wan) 元,主要是基本支出增加117.13萬(wan) 元,項目支出增加0萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入238.67萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出238.67萬(wan) 元,比2024年增加117.13萬(wan) 元。其中:基本支出117.13萬(wan) 元,比2024年增加117.13萬(wan) 元,主要原因是人員和公用經費增加,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬(wan) 元。

豐(feng) 都縣土地征收事務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

豐(feng) 都縣土地征收事務中心2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算1.5萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平,主要原因是2025年無因公出國(境)費用預算;公務接待費1.5萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務用車運行維護費0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平,主要原因是本單位無公務用車;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平,主要原因是2025年無公務用車購置費預算。

五、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬(wan) 元:政府采購貨物預算5萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購5萬(wan) 元:政府采購貨物預算5萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2025年0個(ge) 項目支出實行了績效目標管理,涉及資金量0萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:陶紅昀聯係方式:023-70718108

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