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[ 索引號 ] 11500230MB19803549/2025-00030 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣規劃和自然資源局
[ 成文日期 ] 2025-03-05 [ 發布日期 ] 2025-03-05
[ 索引號 ] 11500230MB19803549/2025-00030
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣規劃和自然資源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-05
[ 發布日期 ] 2025-03-05

豐(feng) 都縣不動產(chan) 登記中心2025年部門預算情況說明

  一、單位基本情況

(一)職能職責

1.負責貫徹國家有關(guan) 不動產(chan) 登記的法律法規和規章以及相關(guan) 的政策谘詢工作;

2.負責土地登記(包括農(nong) 村土地承包經營權)、房屋登記、林地登記等不動產(chan) 交易登記和登記權屬糾紛調處工作;

3.負責不動產(chan) 登記檔案的整理、保管和利用工作;

4.負責農(nong) 村產(chan) 權流轉交易信息收集、分析、發布及交易、鑒證工作;

5.負責引導和支持評估、擔保、經紀、策劃等中介機構和相關(guan) 金融機構為(wei) 農(nong) 村產(chan) 權流轉交易提供配套服務;

6.負責不動產(chan) 租賃、抵押、商品房預售、樓盤管理以及房地產(chan) 市場監管等工作。

(二)單位構成

根據上述職責,豐(feng) 都縣不動產(chan) 登記中心為(wei) 正科級全額撥款事業(ye) 單位,事業(ye) 編製16名。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2025年年初預算數449.13 萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款449.13萬(wan) 元,政府性基金預算撥款 0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款 0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入 0萬(wan) 元,其他收入 0萬(wan) 元。收入較去年增加68.34萬(wan) 元,主要是項目資金增加。

(二)支出預算:2025年年初預算449.13萬(wan) 元,其中:自然資源海洋氣象等支出 382.36萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出40.89 萬(wan) 元,衛生健康支出13.2萬(wan) 元,住房保障支出12.68 萬(wan) 元。支出較去年增加68.34 萬(wan) 元,主要是基本支出減少22.66萬(wan) 元,項目支出項目資金增加91萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入449.13 萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出 449.13萬(wan) 元,比2024年增加68.34萬(wan) 元。其中:基本支出275.49萬(wan) 元,比2024年減少22.66萬(wan) 元,主要原因是人員調動工資及基本支出減少,主要用於(yu) 保障人員工資及在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出173.64萬(wan) 元,比2024年增加91萬(wan) 元,主要原因是年初項目預算增加,主要用於(yu) 保障單位日常運轉等重點工作。

豐(feng) 都縣不動產(chan) 登記中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算 4.4萬(wan) 元,比2024年增加1萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用 0萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元,公務接待費 1.2萬(wan) 元,比2024年增加0.5 萬(wan) 元,主要原因是業(ye) 務考核學習(xi) 增加接待費用增加;公務用車運行維護費 3.2萬(wan) 元,比2024年增加0.5萬(wan) 元,主要原因是業(ye) 務量增加外出學習(xi) 及下鄉(xiang) 增加費用增加;公務用車購置費0萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元;主要原因是本年度無公務車購置。

五、重要事項的情況說明

(一)我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.1萬(wan) 元:政府采購貨物預算1.1萬(wan) 元、政府采購工程預算 0萬(wan) 元、政府采購服務預算 0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購 0萬(wan) 元:政府采購貨物預算 1.1萬(wan) 元、政府采購工程預算 0萬(wan) 元、政府采購服務預算 0萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量 173.64 萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛 0輛,其中一般公務用車 0輛、0執勤執法用車 0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:胡豔聯係方式:023-70708061

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