部門 街鎮
無障礙 關懷版 繁體版 | 注冊 網站支持IPv6

您當前所在位置:首頁>豐(feng) 都縣規劃和自然資源局>j9九游会网页版登录入口>法定主動公開內(nei) 容>預算/決(jue) 算>決(jue) 算公開

[ 索引號 ] 11500230MB19803549/2024-00166 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣規劃和自然資源局
[ 成文日期 ] 2024-09-24 [ 發布日期 ] 2024-09-24
[ 索引號 ] 11500230MB19803549/2024-00166
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣規劃和自然資源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-24
[ 發布日期 ] 2024-09-24

豐(feng) 都縣規劃和自然資源局2023年度決(jue) 算公開說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

一是履行全民所有土地、礦產(chan) 、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chan) 所有者職責和所有國土空間用途管製職責。二是負責自然資源調查監測評價(jia) 。三是負責自然資源統一確權登記工作。四是負責自然資源資產(chan) 有償(chang) 使用工作。五是負責自然資源的合理開發利用。六是負責建立空間規劃體(ti) 係並監督實施。七是貫徹執行國土空間用途管製製度和城鄉(xiang) 規劃政策並監督實施。八是負責自然資源文化的挖掘、研究、保護和利用工作。九是承擔國土空間生態修複。十是負責實施最嚴(yan) 格的耕地保護製度。十一是負責管理地質勘查行業(ye) 和地質工作。十二是負責落實綜合防災減災規劃相關(guan) 要求,組織編製地質災害防治規劃並實施。十三是負責礦產(chan) 資源管理工作。十四是負責測繪地理信息管理工作。十五是承擔空間規劃和自然資源管理的督察工作。十六是負責機關(guan) 、所屬單位黨(dang) 群、安全監管、信訪穩定、規劃和自然資源扶貧工作。十七是歸口管理縣林業(ye) 局。十八是承擔豐(feng) 都縣規劃委員會(hui) 的日常工作。十九是管理基層所。二十是完成縣委、縣政府和重慶市規劃和自然資源局交辦的其他任務。二十一是職能轉變。

(二)機構設置

豐(feng) 都縣規劃和自然資源局是縣政府工作部門,為(wei) 正科級,下設9個(ge) 內(nei) 設科室,包括辦公室、政策法規科、行政審批服務科、自然資源調查登記科、地質礦產(chan) 科、自然資源開發利用科、國土空間規劃科、工程規劃管理科(豐(feng) 都縣規劃委員會(hui) 辦公室)、自然資源保護科。 從(cong) 預算單位構成看,納入本部門2023年度決(jue) 算編製的二級預算單位18個(ge) ,主要包括規劃和自然資源局(本級)、6個(ge) 所屬事業(ye) 單位(豐(feng) 都縣城市規劃展覽館、豐(feng) 都縣規劃和自然資源綜合行政執法支隊、豐(feng) 都縣土地儲(chu) 備整治中心、豐(feng) 都縣不動產(chan) 登記中心、豐(feng) 都縣規劃和自然資源信息中心、豐(feng) 都縣地質環境監測所)、11個(ge) 基層國土所。

二、部門決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計92854.72萬(wan) 元,支出總計92854.72萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少6435.36萬(wan) 元,下降6.48%,主要原因是地災治理項目投入減少。

2.收入情況。2023年度收入合計50261.53萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加984.83萬(wan) 元,增長2.00%,主要原因是國有土地使用權出讓收入增加。其中:財政撥款收入29561.17萬(wan) 元,占58.81%;事業(ye) 收入13849.67萬(wan) 元,占27.56%;經營收入0.00萬(wan) 元,占0.00%;其他收入6850.69萬(wan) 元,占13.63%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 50.40萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 42542.80萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計46237.95萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加3018.72萬(wan) 元,增長6.98%,主要原因是土地開發支出增加。其中:基本支出3558.61萬(wan) 元,占7.70%;項目支出42679.34萬(wan) 元,占92.30%;經營支出0.00萬(wan) 元,占0.00%。此外,結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 46616.77萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少9454.08萬(wan) 元,下降16.86%,主要原因是今年支出費用增加。

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計33738.28萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比,財政撥款收、支總計各增加1567.60萬(wan) 元,增長4.87%。主要原因是龍河水利建設項目、“一張圖”及綜合監管平台係統建設項目費增加。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入20167.03萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少8501.54萬(wan) 元,下降29.65%。主要原因是地質災害防治、國土空間規劃等其他自然資源事務支出減少。較年初預算數增加6788.40萬(wan) 元,增長50.74%。主要原因是龍河水利建設項目、“一張圖”及綜合監管平台係統建設項目、王家渡組團應急搶險項目、不動產(chan) 登記工作、衛片執法等費用增加。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 4161.22萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出19272.75萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少9400.19萬(wan) 元,下降32.78%。主要原因是地質災害防治、國土空間規劃等其他自然資源事務支出減少。較年初預算數增加5894.12萬(wan) 元,增長44.06%。主要原因是龍河水利建設項目、“一張圖”及綜合監管平台係統建設項目、王家渡組團應急搶險項目、不動產(chan) 登記工作、衛片執法等費用增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 5055.50萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加4989.02萬(wan) 元,增長7504.54%,主要原因是本年度財政收入總體(ti) 增加、項目總體(ti) 支出減少。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:

(1)一般公共服務支出1.50萬(wan) 元,占0.01%,較年初預算數增加1.50萬(wan) 元,增長100.00%,主要原因是招商引資費用增加。

(2)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出531.22萬(wan) 元,占2.76%,較年初預算數增加127.23萬(wan) 元,增長31.49%,主要原因是人員調入、新招錄人員。

(3)衛生健康支出144.67萬(wan) 元,占0.75%,較年初預算數減少4.51萬(wan) 元,下降3.02%,主要原因是人員退休。

(4)城鄉(xiang) 社區支出48.13萬(wan) 元,占0.25%,較年初預算數減少24.40萬(wan) 元,下降33.64%,主要原因是年中規劃編製費預算調整減少。

(5)自然資源海洋氣象等支出15641.89萬(wan) 元,占81.16%,較年初預算數增加3339.67萬(wan) 元,增長27.15%,主要原因是行政運行、土地資源儲(chu) 備支出、地質勘察與(yu) 礦產(chan) 資源管理費用增加。

(6)住房保障支出141.88萬(wan) 元,占0.74%,較年初預算數減少23.83萬(wan) 元,下降14.38%,主要原因是人員退休。

(7)災害防治及應急管理支出2763.46萬(wan) 元,占14.34%,較年初預算數增加2478.46萬(wan) 元,增長869.64%,主要原因是地災治理項目資金增加

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出3508.21萬(wan) 元。其中:人員經費2950.77萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加367.08萬(wan) 元,增長14.21%,主要原因是人員調入、新招錄人員。人員經費用途主要包括職工基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等。公用經費557.44萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加122.61萬(wan) 元,增長28.20%,主要原因是職工出差學習(xi) 、開會(hui) 次數較上年增加,辦公樓部分公用設備越來越老化,能耗越來越大,導致涉及的相關(guan) 費用增長。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、物業(ye) 管理費、會(hui) 議費、接待費、差旅費、勞務費等。

(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 15.89萬(wan) 元,年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入9394.14萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加5962.88萬(wan) 元,增長173.78%,主要原因是土地開發項目征地成本費增加。本年支出9410.02萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加5978.76萬(wan) 元,增長174.24%,主要原因是土地開發項目征地成本費增加。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度三公經費支出共計92.36萬(wan) 元,較年初預算數增加6.83萬(wan) 元,增長7.99%,主要原因是車輛老化導致公務車運行維護增加。較上年支出數增加3.43萬(wan) 元,增長3.86%,主要原因是車輛老化導致公務車運行維護增加。

(二)“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國(境)費用0.00萬(wan) 元 ,與(yu) 年初預算數及上年支出數持平。

公務車購置費1.57萬(wan) 元,主要用於(yu) 購置新車稅費及保險費用。費用支出較年初預算數增加1.57萬(wan) 元,增長100.00%,主要原因是購置新車稅費及保險費。較上年支出數增加0.10萬(wan) 元,增長6.80%,主要原因是購置新車稅費及保險費。

公務用車運行維護費76.42萬(wan) 元,主要用於(yu) 文件交換、市內(nei) 因公出行、工作業(ye) 務檢查等所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加19.42萬(wan) 元,增長34.07%,主要原因是車輛老化導致維修費用增加。較上年支出數減少2.02萬(wan) 元,下降2.58%,主要原因是項目核查用車減少。

公務接待費14.37萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待上級部門檢查指導工作及其他市、縣相關(guan) 部門的工作交流、學習(xi) 等支出。費用支出較年初預算數減少14.16萬(wan) 元,下降49.63%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準,嚴(yan) 格控製陪餐人數。較上年支出數增加5.34萬(wan) 元,增長59.14%,主要原因是接待上級相關(guan) 部門調研、檢查指導工作增多。

(三)“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 23輛;國內(nei) 公務接待210批次1928人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費74.54元,車均購置費0萬(wan) 元,車均維護費3.32萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少1.38萬(wan) 元,下降100.00%,主要原因是財務工作人員調整,未進行支付。本年度培訓費支出9.69萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加1.81萬(wan) 元,增長22.97%,主要原因是業(ye) 務培訓增加。

(二)機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本部門機關(guan) 運行經費支出214.08萬(wan) 元,機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、水電費、物業(ye) 管理費、電話費、公務用車運行維護費、信息網絡費、勞務費、差旅費、其他交通費等維持部門正常運轉經費支出。機關(guan) 運行經費較上年支出數增加71.74萬(wan) 元,增長50.40%,主要原因是辦公樓設備、公務車輛越來越老化,導致費用增加;辦公專(zhuan) 用視頻設備增加導致信息網絡費增加;城市規劃設計工作提檔升級,邀請專(zhuan) 家、設計單位、市局領導等來豐(feng) 調研指導工作次數增多,導致會(hui) 議費及公務接待費增加。

(三)國有資產(chan) 占用情況說明

截至20231231日,本部門共有車輛23輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車23輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛,離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上設備不含車輛0台(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額282.35萬(wan) 元,其中:政府采購貨物支出282.35萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額3.96萬(wan) 元,占政府采購支出總額的1.40%,其中:授予小微企業(ye) 合同金額3.96萬(wan) 元,占政府采購支出總額的1.40 %。主要用於(yu) 采購土地儲(chu) 備整治中心日常辦公用品。

五、預算績效管理情況說明

(一)部門自評情況

根據預算績效管理要求,我局對部門整體(ti) 和個(ge) 項目開展了績效自評,其中,涉及資金33713.53萬(wan) 元。農(nong) 村集體(ti) 土地所有權調查,全縣30個(ge) 鄉(xiang) 鎮,345個(ge) 村,443個(ge) 國有界線,全年實際完成情況100%。從(cong) 評價(jia) 情況來看,項目立項較為(wei) 規範,績效目標明確,預算編製合理,管理科學規範,資金到位及時,總體(ti) 完成情況較好,有力保障了工作正常運轉,項目基本達到了預期績效目標。

2023年度部門整體(ti) 績效自評表和2023年度項目績效自評表見附件1

(二)部門績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia) 。

(三)財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我部門開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(ye) 收入指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

(五)使用非財政撥款結餘(yu) 指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘(yu) 指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(七)結餘(yu) 分配指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

(八)年末結轉和結餘(yu) 指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(九)基本支出指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guan) 運行經費為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:鍾永潔023-70702512。

收入支出決(jue) 算總表




公開01表

公開部門:重慶市豐(feng) 都縣規劃和自然資源局


單位:萬(wan) 元

收入

支出

項目

決(jue) 算數

功能分類科目

決(jue) 算數

一、一般公共預算財政撥款收入

20,167.03

一、一般公共服務支出

1.50

二、政府性基金預算財政撥款收入

9,394.14

二、外交支出


三、國有資本經營預算財政撥款收入


三、國防支出


四、上級補助收入


四、公共安全支出


五、事業(ye) 收入

13,849.67

五、教育支出


六、經營收入


六、科學技術支出


七、附屬單位上繳收入


七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出


八、其他收入

6,850.69

八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

531.22



九、衛生健康支出

144.67



十、節能環保支出




十一、城鄉(xiang) 社區支出

9,169.29



十二、農(nong) 林水支出

288.86



十三、交通運輸支出




十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出




十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、自然資源海洋氣象等支出

30,629.44



十九、住房保障支出

2,709.51



二十、糧油物資儲(chu) 備支出




二十一、國有資本經營預算支出




二十二、災害防治及應急管理支出

2,763.46



二十三、其他支出




二十四、債(zhai) 務還本支出




二十五、債(zhai) 務付息支出




二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出


本年收入合計

50,261.53

本年支出合計

46,237.95

使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu)

50.40

結餘(yu) 分配


年初結轉和結餘(yu)

42,542.80

年末結轉和結餘(yu)

46,616.77

總計

92,854.72

總計

92,854.72

備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決(jue) 算表

公開部門:重慶市豐(feng) 都縣規劃和自然資源局







公開02表







單位:萬(wan) 元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(ye) 收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

50,261.53

29,561.17


13,849.67




6,850.69

208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

508.12

508.12







20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

508.12

508.12







2080501

行政單位離退休

51.84

51.84







2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

219.05

219.05







2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

194.94

194.94







2080599

其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

42.28

42.28







210

衛生健康支出

144.67

144.67







21011

行政事業(ye) 單位醫療

144.67

144.67







2101101

行政單位醫療

24.74

24.74







2101102

事業(ye) 單位醫療

65.46

65.46







2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

54.47

54.47







212

城鄉(xiang) 社區支出

9,141.86

9,141.86







21201

城鄉(xiang) 社區管理事務

21.93

21.93







2120199

其他城鄉(xiang) 社區管理事務支出

21.93

21.93







21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

9,119.93

9,119.93







2120802

土地開發支出

8,685.76

8,685.76







2120804

農(nong) 村基礎設施建設支出

395.64

395.64







2120806

土地出讓業(ye) 務支出

17.15

17.15







2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

21.38

21.38







213

農(nong) 林水支出

274.21

274.21







21369

國家重大水利工程建設基金安排的支出

274.21

274.21







2136902

三峽後續工作

274.21

274.21







220

自然資源海洋氣象等支出

31,255.46

17,371.34


13,849.67




34.45

22001

自然資源事務

31,255.46

17,371.34


13,849.67




34.45

2200101

行政運行

751.51

751.51







2200104

自然資源規劃及管理

95.04

95.04







2200106

自然資源利用與(yu) 保護

1,345.67

1,018.39


292.83




34.45

2200112

土地資源儲(chu) 備支出

4,452.91

4,452.91







2200114

地質勘查與(yu) 礦產(chan) 資源管理

252.40

252.40







2200150

事業(ye) 運行

1,859.29

1,859.29







2200199

其他自然資源事務支出

22,498.63

8,941.79


13,556.84





221

住房保障支出

6,958.12

141.88






6,816.24

22101

保障性安居工程支出

6,816.24







6,816.24

2210103

棚戶區改造

6,816.24







6,816.24

22102

住房改革支出

141.88

141.88







2210201

住房公積金

141.88

141.88







224

災害防治及應急管理支出

1,979.09

1,979.09







22406

自然災害防治

1,719.59

1,719.59







2240601

地質災害防治

1,684.44

1,684.44







2240699

其他自然災害防治支出

35.15

35.15







22407

自然災害救災及恢複重建支出

259.50

259.50







2240703

自然災害救災補助

126.00

126.00







2240704

自然災害災後重建補助

133.50

133.50







備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

支出決(jue) 算表

公開部門: 重慶市豐(feng) 都縣規劃和自然資源局





公開03表





單位:萬(wan) 元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

46,237.95

3,558.61

42,679.34




201

一般公共服務支出

1.50


1.50




20113

商貿事務

1.50


1.50




2011308

招商引資

1.50


1.50




208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

531.22

531.22





20801

人力資源和社會(hui) 保障管理事務

1.34

1.34





2080199

其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出

1.34

1.34





20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

529.88

529.88





2080501

行政單位離退休

73.60

73.60





2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

219.05

219.05





2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

194.94

194.94





2080599

其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

42.28

42.28





210

衛生健康支出

144.67

144.67





21011

行政事業(ye) 單位醫療

144.67

144.67





2101101

行政單位醫療

24.74

24.74





2101102

事業(ye) 單位醫療

65.46

65.46





2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

54.47

54.47





212

城鄉(xiang) 社區支出

9,169.29

22.13

9,147.16




21201

城鄉(xiang) 社區管理事務

22.13

22.13





2120199

其他城鄉(xiang) 社區管理事務支出

22.13

22.13





21202

城鄉(xiang) 社區規劃與(yu) 管理

26.00


26.00




2120201

城鄉(xiang) 社區規劃與(yu) 管理

26.00


26.00




21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

9,121.16


9,121.16




2120802

土地開發支出

8,685.76


8,685.76




2120804

農(nong) 村基礎設施建設支出

395.64


395.64




2120806

土地出讓業(ye) 務支出

17.15


17.15




2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

22.62


22.62




213

農(nong) 林水支出

288.86


288.86




21369

國家重大水利工程建設基金安排的支出

288.86


288.86




2136902

三峽後續工作

288.86


288.86




220

自然資源海洋氣象等支出

30,629.44

2,718.71

27,910.73




22001

自然資源事務

30,629.44

2,718.71

27,910.73




2200101

行政運行

751.51

751.51





2200104

自然資源規劃及管理

95.04


95.04




2200106

自然資源利用與(yu) 保護

13,279.33


13,279.33




2200112

土地資源儲(chu) 備支出

4,819.01


4,819.01




2200114

地質勘查與(yu) 礦產(chan) 資源管理

524.02


524.02




2200150

事業(ye) 運行

1,946.98

1,946.98





2200199

其他自然資源事務支出

9,213.54

20.22

9,193.32




221

住房保障支出

2,709.51

141.88

2,567.63




22101

保障性安居工程支出

2,567.63


2,567.63




2210103

棚戶區改造

2,567.63


2,567.63




22102

住房改革支出

141.88

141.88





2210201

住房公積金

141.88

141.88





224

災害防治及應急管理支出

2,763.46


2,763.46




22406

自然災害防治

2,498.96


2,498.96




2240601

地質災害防治

2,410.33


2,410.33




2240699

其他自然災害防治支出

88.63


88.63




22407

自然災害救災及恢複重建支出

259.50


259.50




2240703

自然災害救災補助

126.00


126.00




2240704

自然災害災後重建補助

133.50


133.50




22499

其他災害防治及應急管理支出

5.00


5.00




2249999

其他災害防治及應急管理支出

5.00


5.00




備注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決(jue) 算總表

公開部門: 重慶市豐(feng) 都縣規劃和自然資源局




公開04表




單位:萬(wan) 元

收     入

支     出

項目

決(jue) 算數

功能分類科目

決(jue) 算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

20,167.03

一、一般公共服務支出

1.50

1.50



二、政府性基金預算財政撥款

9,394.14

二、外交支出





三、國有資本經營預算財政撥款


三、國防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學技術支出







七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出







八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

531.22

531.22





九、衛生健康支出

144.67

144.67





十、節能環保支出







十一、城鄉(xiang) 社區支出

9,169.29

48.13

9,121.16




十二、農(nong) 林水支出

288.86


288.86




十三、交通運輸支出







十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出







十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區支出







十八、自然資源海洋氣象等支出

15,641.89

15,641.89





十九、住房保障支出

141.88

141.88





二十、糧油物資儲(chu) 備支出







二十一、國有資本經營預算支出







二十二、災害防治及應急管理支出

2,763.46

2,763.46





二十三、其他支出







二十四、債(zhai) 務還本支出







二十五、債(zhai) 務付息支出







二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出





本年收入合計

29,561.17

本年支出合計

28,682.78

19,272.75

9,410.02


年初財政撥款結轉和結餘(yu)

4,177.11

年末財政撥款結轉和結餘(yu)

5,055.50

5,055.50



一般公共預算財政撥款

4,161.22






政府性基金預算財政撥款

15.89






國有資本經營預算財政撥款







總計

33,738.28

總計

33,738.28

24,328.25

9,410.02


備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表

公開部門: 重慶市豐(feng) 都縣規劃和自然資源局


公開05表


單位:萬(wan) 元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

19,272.75

3,508.21

15,764.54

201

一般公共服務支出

1.50


1.50

20113

商貿事務

1.50


1.50

2011308

招商引資

1.50


1.50

208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

531.22

531.22


20801

人力資源和社會(hui) 保障管理事務

1.34

1.34


2080199

其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出

1.34

1.34


20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

529.88

529.88


2080501

行政單位離退休

73.60

73.60


2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

219.05

219.05


2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

194.94

194.94


2080599

其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

42.28

42.28


210

衛生健康支出

144.67

144.67


21011

行政事業(ye) 單位醫療

144.67

144.67


2101101

行政單位醫療

24.74

24.74


2101102

事業(ye) 單位醫療

65.46

65.46


2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

54.47

54.47


212

城鄉(xiang) 社區支出

48.13

22.13

26.00

21201

城鄉(xiang) 社區管理事務

22.13

22.13


2120199

其他城鄉(xiang) 社區管理事務支出

22.13

22.13


21202

城鄉(xiang) 社區規劃與(yu) 管理

26.00


26.00

2120201

城鄉(xiang) 社區規劃與(yu) 管理

26.00


26.00

220

自然資源海洋氣象等支出

15,641.89

2,668.32

12,973.58

22001

自然資源事務

15,641.89

2,668.32

12,973.58

2200101

行政運行

751.51

751.51


2200104

自然資源規劃及管理

95.04


95.04

2200106

自然資源利用與(yu) 保護

1,407.23


1,407.23

2200112

土地資源儲(chu) 備支出

4,819.01


4,819.01

2200114

地質勘查與(yu) 礦產(chan) 資源管理

524.02


524.02

2200150

事業(ye) 運行

1,896.59

1,896.59


2200199

其他自然資源事務支出

6,148.50

20.22

6,128.28

221

住房保障支出

141.88

141.88


22102

住房改革支出

141.88

141.88


2210201

住房公積金

141.88

141.88


224

災害防治及應急管理支出

2,763.46


2,763.46

22406

自然災害防治

2,498.96


2,498.96

2240601

地質災害防治

2,410.33


2,410.33

2240699

其他自然災害防治支出

88.63


88.63

22407

自然災害救災及恢複重建支出

259.50


259.50

2240703

自然災害救災補助

126.00


126.00

2240704

自然災害災後重建補助

133.50


133.50

22499

其他災害防治及應急管理支出

5.00


5.00

2249999

其他災害防治及應急管理支出

5.00


5.00

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表

公開部門: 重慶市豐(feng) 都縣規劃和自然資源局




公開06表




單位:萬(wan) 元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

301

工資福利支出

2,798.03

302

商品和服務支出

543.52

310

資本性支出

13.92

30101

基本工資

646.61

30201

辦公費

41.94

31001

房屋建築物購建


30102

津貼補貼

179.48

30202

印刷費

0.77

31002

辦公設備購置

12.35

30103

獎金

216.83

30203

谘詢費

0.20

31003

專(zhuan) 用設備購置


30106

夥(huo) 食補助費


30204

手續費


31005

基礎設施建設


30107

績效工資

1,045.43

30205

水費

2.94

31006

大型修繕


30108

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費

225.55

30206

電費

11.23

31007

信息網絡及軟件購置更新


30109

職業(ye) 年金繳費

196.71

30207

郵電費

39.44

31008

物資儲(chu) 備


30110

職工基本醫療保險繳費

97.12

30208

取暖費


31009

土地補償(chang)


30111

公務員醫療補助繳費


30209

物業(ye) 管理費

21.24

31010

安置補助


30112

其他社會(hui) 保障繳費

22.43

30211

差旅費

114.23

31011

地上附著物和青苗補償(chang)


30113

住房公積金

145.64

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補償(chang)


30114

醫療費

22.24

30213

維修(護)費

10.99

31013

公務用車購置

1.57

30199

其他工資福利支出


30214

租賃費

0.08

31019

其他交通工具購置


303

對個(ge) 人和家庭的補助

152.74

30215

會(hui) 議費


31021

文物和陳列品購置


30301

離休費


30216

培訓費

7.25

31022

無形資產(chan) 購置


30302

退休費


30217

公務接待費

12.36

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專(zhuan) 用材料費


312

對企業(ye) 補助


30304

撫恤金

41.98

30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補助

103.14

30225

專(zhuan) 用燃料費


31203

政府投資基金股權投資


30306

救濟費


30226

勞務費

89.63

31204

費用補貼


30307

醫療費補助

7.56

30227

委托業(ye) 務費

2.44

31205

利息補貼


30308

助學金


30228

工會(hui) 經費

51.77

31299

其他對企業(ye) 補助


30309

獎勵金


30229

福利費

2.03

399

其他支出


30310

個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼


30231

公務用車運行維護費

53.39

39907

國家賠償(chang) 費用支出


30311

代繳社會(hui) 保險費


30239

其他交通費用

29.41

39908

對民間非營利組織和群眾(zhong) 性自治組織補貼


30399

其他對個(ge) 人和家庭的補助

0.06

30240

稅金及附加費用


39909

經常性贈與(yu)





30299

其他商品和服務支出

52.20

39910

資本性贈與(yu)





307

債(zhai) 務利息及費用支出


39999

其他支出





30701

國內(nei) 債(zhai) 務付息








30702

國外債(zhai) 務付息








30703

國內(nei) 債(zhai) 務發行費用








30704

國外債(zhai) 務發行費用





人員經費合計

2,950.77

公用經費合計

557.44

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表

公開部門: 重慶市豐(feng) 都縣規劃和自然資源局





公開07表





單位:萬(wan) 元

項目

年初結轉和結餘(yu)

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘(yu)

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

15.89

9,394.14

9,410.02


9,410.02


212

城鄉(xiang) 社區支出

1.23

9,119.93

9,121.16


9,121.16


21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

1.23

9,119.93

9,121.16


9,121.16


2120802

土地開發支出


8,685.76

8,685.76


8,685.76


2120804

農(nong) 村基礎設施建設支出


395.64

395.64


395.64


2120806

土地出讓業(ye) 務支出


17.15

17.15


17.15


2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

1.23

21.38

22.62


22.62


213

農(nong) 林水支出

14.65

274.21

288.86


288.86


21369

國家重大水利工程建設基金安排的支出

14.65

274.21

288.86


288.86


2136902

三峽後續工作

14.65

274.21

288.86


288.86


備注:1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘情況。2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表

公開部門: 重慶市豐(feng) 都縣規劃和自然資源局


公開08表


單位:萬(wan) 元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計











備注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經營收支,故本表無數據。

機構運行信息表





公開09表

公開部門: 重慶市豐(feng) 都縣規劃和自然資源局



單位:萬(wan) 元

項  目

預算數

決(jue) 算數

項  目

決(jue) 算數

一、“三公”經費支出

四、機關(guan) 運行經費

214.08

(一)支出合計

92.36

92.36

(一)行政單位

75.57

1.因公出國(境)費



(二)參照公務員法管理事業(ye) 單位

138.52

2.公務用車購置及運行維護費

77.99

77.99

五、資產(chan) 信息

(1)公務用車購置費

1.57

1.57

(一)車輛數合計(輛)

23  

(2)公務用車運行維護費

76.42

76.42

1.副部(省)級及以上領導用車


3.公務接待費

14.37

14.37

2.主要領導幹部用車


(1)國內(nei) 接待費

14.37

3.機要通信用車


其中:外事接待費


4.應急保障用車

23

(2)國(境)外接待費


5.執法執勤用車


(二)相關(guan) 統計數

6.特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車


1.因公出國(境)團組數(個(ge) )


7.離退休幹部用車


2.因公出國(境)人次數(人)


8.其他用車


3.公務用車購置數(輛)


(二)單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上設備(不含車輛)


4.公務用車保有量(輛)

23

六、政府采購支出信息

5.國內(nei) 公務接待批次(個(ge) )

210

(一)政府采購支出合計

282.35

其中:外事接待批次(個(ge) )


1.政府采購貨物支出

282.35

6.國內(nei) 公務接待人次(人)

1,928

2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務支出


7.國(境)外公務接待批次(個(ge) )


(二)政府采購授予中小企業(ye) 合同金額

3.96

8.國(境)外公務接待人次(人)


其中:授予小微企業(ye) 合同金額

3.96

二、會(hui) 議費




三、培訓費

9.69



備注:1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整後的預算數;決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

掃一掃在手機打開當前頁

部門

鄉(xiang) 鎮/街道

無障礙

返回頂部