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[ 索引號 ] 11500230MB19803549/2024-00161 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣規劃和自然資源局
[ 成文日期 ] 2024-09-24 [ 發布日期 ] 2024-09-24
[ 索引號 ] 11500230MB19803549/2024-00161
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣規劃和自然資源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-24
[ 發布日期 ] 2024-09-24

豐(feng) 都縣不動產(chan) 登記中心2023年度決(jue) 算公開說明

    一、單位基本情況

(一)職能職責

1.負責貫徹國家有關(guan) 不動產(chan) 登記的法律法規和規章以及相關(guan) 的政策谘詢工作;

2.負責土地登記(包括農(nong) 村土地承包經營權)、房屋登記、林地登記等不動產(chan) 交易登記和登記權屬糾紛調處工作;

3.負責不動產(chan) 登記檔案的整理、保管和利用工作;

4.負責農(nong) 村產(chan) 權流轉交易信息收集、分析、發布及交易、鑒證工作;

5.負責引導和支持評估、擔保、經紀、策劃等中介機構和相關(guan) 金融機構為(wei) 農(nong) 村產(chan) 權流轉交易提供配套服務;

6.負責不動產(chan) 租賃、抵押、商品房預售、樓盤管理以及房地產(chan) 市場監管等工作。

以上具體(ti) 職責任務均屬基本公益服務。

(二)機構設置

根據上述職責,豐(feng) 都縣不動產(chan) 登記中心(豐(feng) 都縣農(nong) 村產(chan) 權流轉交易中心)設4個(ge) 內(nei) 設機構:

(一)綜合科(信息檔案科)。

負責綜合協調、日常事務工作;負責文電、會(hui) 務、機要、財務等機關(guan) 日常運轉工作;承擔信息、保密、安全、接待、新聞宣傳(chuan) 、j9九游会网页版登录入口、綜合治理、後勤服務等工作;負責做好印章管理工作;負責管理空白證書(shu) 或證明;負責幹部人事、機構編製、隊伍建設、工會(hui) 、黨(dang) 建等工作;負責督查、督辦交辦事項;負責登記公告的發布工作。負責不動產(chan) 基礎數據庫的建設、地房籍信息係統的維護、曆史數據的補錄、登記公告發布工作;負責不動產(chan) 登記數據統計、分析工作;負責樓盤管理工作;負責農(nong) 村產(chan) 權流轉交易信息收集、分析、發布、反饋及本級數據庫的管理和維護,負責與(yu) 市級交易平台的互聯互通和電子化交易平台的管理和維護;負責各類不動產(chan) 登記及農(nong) 村產(chan) 權流轉交易檔案的整理、裝訂、入庫以及檔案數字化處理工作;負責檔案管理和利用工作。

(二)登記業(ye) 務科。

負責接待不動產(chan) 交易和權屬登記政策的谘詢解答;負責不動產(chan) 交易和權屬登記的受理、審核工作;負責各類不動產(chan) 登記業(ye) 務的繕證、發證等工作;負責各類登記業(ye) 務的收費和查驗稅票等工作;負責司法查封、司法注銷和行政限製的受理等工作。

(三)權屬調查科。

負責不動產(chan) 交易和權屬登記的現場核實和權屬調查工作;負責涉及不動產(chan) 交易和權屬登記的來信來訪的接待、調查、回複處理等工作;負責不動產(chan) 交易權屬登記業(ye) 務疑難件的接待、調查、處理;負責承辦涉及的行政訴訟、行政複議等法律事務工作;負責地籍、土地房屋測繪成果管理以及房地產(chan) 市場監管工作;負責涉及不動產(chan) 登記和農(nong) 村產(chan) 權流轉交易中的糾紛調處等工作。

(四)流轉交易科。

負責農(nong) 村產(chan) 權流轉交易、鑒證工作;引導和支持評估、擔保、經紀、策劃等中介機構和相關(guan) 金融機構為(wei) 農(nong) 村產(chan) 權流轉交易提供價(jia) 值評估、招商引資、投資谘詢、融資擔保、項目包裝等配套服務。

二、單位決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計434.08萬(wan) 元,支出總計434.08萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少105.55萬(wan) 元,下降19.56%,主要原因是財政預算資金不動產(chan) 登記工作運行經費項目金減少且年中壓減年初預算資金所以收入減少。

2.收入情況。2023年度收入合計359.66萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少175.81萬(wan) 元,下降32.83%,主要原因是財政預算資金不動產(chan) 登記工作運行經費項目資金減少且年中壓減年初預算資金所以收入減少。其中:財政撥款收入359.66萬(wan) 元,占100.00%;事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元,占0.00%;經營收入0.00萬(wan) 元,占0.00%;其他收入0.00萬(wan) 元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 74.42萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計434.08萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少101.19萬(wan) 元,下降18.90%,主要原因是年初預算不動產(chan) 登記工作運行經費項目資金減少支出減少,其中:基本支出316.75萬(wan) 元,占72.97%;項目支出117.33萬(wan) 元,占27.03%;經營支出0.00萬(wan) 元,占0.00%。此外,結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少4.36萬(wan) 元,下降100.00%,主要原因是當年預算減少使用上年結轉結餘(yu) 所以結轉結餘(yu) 下降。

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計434.08萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比,財政撥款收、支總計各減少105.55萬(wan) 元,下降19.56%。主要原因是當年財政預算撥款收入減少、所以支出減少。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入359.66萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少175.81萬(wan) 元,下降32.83%。主要原因是年初預算不動產(chan) 登記工作運行經費項目資金減少收入減少。較年初預算數減少33.30萬(wan) 元,下降8.47%。主要原因是年初預算不動產(chan) 登記工作運行經費項目資金減少收入減少。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 74.42萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出434.08萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少101.19萬(wan) 元,下降18.90%。主要原因是年初預算收入減少支出減少。較年初預算數增加41.12萬(wan) 元,增長10.46%。主要原因是人員晉級調資增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少4.36萬(wan) 元,下降100.00%,主要原因是當年預算減少使用上年結轉結餘(yu) 所以結轉結餘(yu) 下降。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:

(1)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出31.99萬(wan) 元,占7.37%,較年初預算數增加0.62萬(wan) 元,增長1.98%,主要原因是當年新晉人員所以支出增加。

(2)衛生健康支出14.43萬(wan) 元,占3.32%,較年初預算數增加0.46萬(wan) 元,增長3.29%,主要原因是當年新晉人員所以支出增加。

(3)自然資源海洋氣象等支出374.61萬(wan) 元,占86.30%,較年初預算數增加40.37萬(wan) 元,增長12.08%,主要原因是預算增加支出增加。

(4)住房保障支出13.04萬(wan) 元,占3.00%,較年初預算數減少0.35萬(wan) 元,下降2.61%,主要原因是年末人員調出預算減少支出減少。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出316.75萬(wan) 元。其中:人員經費274.58萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加29.84萬(wan) 元,增長12.19%,主要原因是新進人員及調資晉級增加。人員經費用途主要包括績效工資、基本工資,住房公積金,社會(hui) 保障等支出。公用經費42.17萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加10.63萬(wan) 元,增長33.70%,主要原因是辦公費用增加公用費用增加。公用經費用途主要包括辦公費,差旅費水電費等。

(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數無增減,本年支出0.00萬(wan) 元。

本單位2023年度無政府性基金。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬(wan) 元,基本支出0.00萬(wan) 元,項目支出0.00萬(wan) 元。

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計3.13萬(wan) 元,較年初預算數減少5.87萬(wan) 元,下降65.22%,主要原因是厲行節約減少預算。較上年支出數減少2.81萬(wan) 元,下降47.31%,主要原因是厲行節約減少預算支出。

(二)“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國(境)費用0.00萬(wan) 元,費用支出較年初預算數無增減,主要原因是本年度未發生因公出國(境)費用。較上年支出數無增減,主要原因是本年度未發生因公出國(境)費用

公務車購置費0.00萬(wan) 元,費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數減少1.47萬(wan) 元,下降100.00%,主要原因是本年度未發生公務車購置費用。

公務車運行維護費3.13萬(wan) 元,主要用於(yu) 車輛燃油費修理費日常保養(yang) 費。費用支出較年初預算數減少2.87萬(wan) 元,下降47.83%,主要原因是厲行節約預算減少。較上年支出數減少1.34萬(wan) 元,下降29.98%,主要原因是厲行節約預算減少,費用減少。

公務接待費0.00萬(wan) 元,費用支出較年初預算數減少3.00萬(wan) 元,下降100.00%,主要原因是厲行節約減少預算。較上年支出數無增減,主要原因是本單位當年未發生接待費用。

(三)“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 2輛;國內(nei) 公務接待0批次0人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費0元,車均購置費0萬(wan) 元,車均維護費1.56萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數無增減,主要原因是當年未發生會(hui) 議費支出。本年度培訓費支出2.54萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.10萬(wan) 元,下降3.79%,主要原因是培訓減少費用減少。

(二)機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本單位機關(guan) 運行經費支出0.00萬(wan) 元,機關(guan) 運行經費較上年支出數無增減,我單位屬事業(ye) 單位不再機關(guan) 運行經費統計範圍內(nei) 所以無數據。

(三)國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛,離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上專(zhuan) 用設備0台(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬(wan) 元,其中:政府采購貨物支出0.00萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元,占政府采購支出總額的0 %。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據預算績效管理要求,我單位對四個(ge) 二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金117.33萬(wan) 元。

2023年度部門整體(ti) 績效自評表

項目名稱:

2023年不動產(chan) 登記工作運行經費

項目編碼:

50023023T000002956120

自評總分:

100.00



項目主管部門:

610-豐(feng) 都縣規劃和自然資源局

財政歸口處室:

006-經建科 

部門

聯係人:

胡豔

聯係

電話

70708061

資金情況


年初預算數

全年(調整)

預算數

全年執行數

執行率

執行率

權重

執行率

得分

年度總金額

600000.00 

497987.28 

497987.28 




其中:財政撥款

600000.00

497987.28

497987.28

100

10.00

10.00

一般公共預算

600000.00 

497987.28 

497987.28 

100 



績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

負責全縣不動產(chan) 登記工作、負責縣轄區房屋權屬登記工作、保障全縣房屋登記工作的正常運轉、貫徹落實市局對不動產(chan) 登記工作的專(zhuan) 項要求、打造不動產(chan) 登記標準化窗口、進一步明確農(nong) 村各類資源和資產(chan) 的權利歸屬、進一步明確農(nong) 村各類資源和資產(chan) 的權利歸屬,為(wei) 鄉(xiang) 村振興(xing) 打下基礎。


完成全縣不動產(chan) 登記、房屋權屬登記工作、保障全縣房屋登記工作的正常運轉、並貫徹落實市局對不動產(chan) 登記工作的專(zhuan) 項要求、打造不動產(chan) 登記標準化窗口、進一步明確農(nong) 村各類資源和資產(chan) 的權利歸屬、進一步明確農(nong) 村各類資源和資產(chan) 的權利歸屬。

績效指標

指標

名稱

計量單位

指標

性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分係數(%)

指標

權重

指標

得分

是否核心指標

說明

房產(chan) 登記查詢次數 

萬(wan) 次(個(ge) ) 

≥ 

10 

10 

0

100 

20 

20 

否 


房產(chan) 登記設計鄉(xiang) 鎮數量

個(ge)  

≥ 

30 

30 

0 

100 

20 

20 

否 


不動產(chan) 登記及查詢準確率

% 

≥ 

100 

100 

0 

100 

20 

20 

否 


房產(chan) 登記按計劃完成率

% 

定性 

100 

1 

0 

100 

20 

20 

否 


項目總投入資金

萬(wan)  

≥ 

1082 

1082 

0 

100 

10 

10 

否 














2023年度項目績效自評表

項目名稱:

2022年駐村工作隊補助經費

項目編碼:

50023022T000002453995 

自評總分:

100.00



項目主管部門:

610-豐(feng) 都縣規劃和自然資源局

財政歸口處室:

006-經建科

部門

聯係人:

李琳

聯係

電話

70708061

資金情況


年初預算數

全年(調整)

預算數

全年執行數

執行率

執行率

權重

執行率

得分

年度總金額


4000.00 

4000.00 




其中:財政撥款


4000.00

4000.00

100

10.00

10.00

一般公共預算


4000.00 

4000.00 

100 



績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

振興(xing) 鄉(xiang) 村脫貧致富。

振興(xing) 鄉(xiang) 村脫貧致富。

1、在鄉(xiang) 鎮黨(dang) 委、政府領導和指導下,緊緊依靠鄉(xiang) 鎮黨(dang) 委和村黨(dang) 組織,團結帶領黨(dang) 員幹部和群眾(zhong) ;2、做基層組織建設,實現團隊隊伍好;3、做精準脫貧攻堅,實現小康建設好;4、做百鎮千村建設,實現美麗(li) 鄉(xiang) 村好;5、做鄉(xiang) 村特色項目,實現產(chan) 業(ye) 發展好。

績效指標

指標

名稱

計量單位

指標

性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分係數(%)

指標

權重

指標

得分

是否核心指標

說明

補助資金及時發放率

人 

≥ 

90 

0 

100 

40

40



幫助振興(xing) 鄉(xiang) 村脫貧致富 

良 

90 

0 

100 

40 

40 



工作隊員滿意度

年 

定性 

優(you) 良中低差 

1 

0 

100 

10 

10 















2023年度項目績效自評表

項目名稱:

2023年登記中心編外人員

項目編碼:

50023023T000003465856 

自評總分:

100.00



項目主管部門:

610-豐(feng) 都縣規劃和自然資源局

財政歸口處室:

006-經建科

部門

聯係人:

胡豔

聯係

電話

70708061

資金情況


年初預算數

全年(調整)

預算數

全年執行數

執行率

執行率

權重

執行率

得分

年度總金額

614400.00 

614400.00  

614400.00  




其中:財政撥款

614400.00 

614400.00 

614400.00 

100

10.00

10.00

一般公共預算

614400.00  

614400.00  

614400.00  

100 



績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

負責全縣轄區房屋權屬登記、林地登記不動產(chan) 交易登記、農(nong) 村產(chan) 權流轉交易及不動產(chan) 交易登記檔案整理、保管、利用等工作.保障全縣房屋登記工作的正常運轉.


完成當年全縣轄區房屋權屬登記、林地登記不動產(chan) 交易登記、農(nong) 村產(chan) 權流轉交易及不動產(chan) 交易登記檔案整理、保管、利用等工作.保障全縣房屋登記工作的正常運轉.

績效指標

指標

名稱

計量單位

指標

性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分係數(%)

指標

權重

指標

得分

是否核心指標

說明

總聘用人員數量 

=

20

20 

0

100 

40

40

否 

聘用臨(lin) 時人員20人 

臨(lin) 聘人員選聘方案製定率

%

90 

90 

0 

100 

10 

10 

否  

聘用臨(lin) 時人員20人 

補助資金及時發放率

%

90

90

0

100

10

10

否 


促進全縣人才結構發展

人 

定性 

高中低 

1 

0 

100 

10 

10 

否  

促進全縣人才結構發展、增加就業(ye) 率 

增加就業(ye) 人口數量 

定性 

高中低 

1 

0 

100 

20 

20 

否 

增加全縣人口就業(ye) 率 













2023年度項目績效自評表

項目名稱:

豐(feng) 都縣不動產(chan) 登記數據質量提升和匯交

項目編碼:

50023024T000004096666

自評總分:

100.00



項目主管部門:

610-豐(feng) 都縣規劃和自然資源局

財政歸口處室:

006-經建科

部門

聯係人:

胡豔

聯係

電話

70708061

資金情況


年初預算數

全年(調整)

預算數

全年執行數

執行率

執行率

權重

執行率

得分

年度總金額

0.00 

494600.00 

494600.00  




其中:財政撥款

0.00

494600.00 

494600.00 

100.00

10..00

10.00

一般公共預算

0.00 

494600.00  

494600.00  

100.00 



績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

完善全縣不動產(chan) 登記數據質量信息處理匯交、保障全縣房屋登記工作的正常運轉。

完善全縣不動產(chan) 登記數據質量信息處理匯交、保障全縣房屋登記工作的正常運轉。

當年全部完成完善全縣不動產(chan) 登記數據質量信息處理匯交並驗收。

績效指標

指標

名稱

計量單位

指標

性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分係數(%)

指標

權重

指標

得分

是否核心指標

說明

房產(chan) 登記設計鄉(xiang) 鎮數量 

個(ge)

≥ 

30 

30 

0 

100

60 

60


全縣各鄉(xiang) 鎮及街道 

房產(chan) 登記按計劃完成率

%

定性 

100 

1 

0 

100 

20 

20 


全縣各鄉(xiang) 鎮及街道 

經濟成本指標

萬(wan) 元

≥ 

49.46 

49.46 

0 

100 

10 

10 















(二)單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia) 。

(三)財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(ye) 收入指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

(五)使用非財政撥款結餘(yu) 指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘(yu) 指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(七)結餘(yu) 分配指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

(八)年末結轉和結餘(yu) 指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(九)基本支出指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guan) 運行經費為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:胡豔 023-70708061

收入支出決(jue) 算總表




公開01表

公開單位:重慶市豐(feng) 都縣不動產(chan) 登記中心


單位:萬(wan) 元

收入

支出

項目

決(jue) 算數

功能分類科目

決(jue) 算數

一、一般公共預算財政撥款收入

359.66

一、一般公共服務支出


二、政府性基金預算財政撥款收入


二、外交支出


三、國有資本經營預算財政撥款收入


三、國防支出


四、上級補助收入


四、公共安全支出


五、事業(ye) 收入


五、教育支出


六、經營收入


六、科學技術支出


七、附屬單位上繳收入


七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出


八、其他收入


八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

31.99



九、衛生健康支出

14.43



十、節能環保支出




十一、城鄉(xiang) 社區支出




十二、農(nong) 林水支出




十三、交通運輸支出




十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出




十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、自然資源海洋氣象等支出

374.61



十九、住房保障支出

13.04



二十、糧油物資儲(chu) 備支出




二十一、國有資本經營預算支出




二十二、災害防治及應急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債(zhai) 務還本支出




二十五、債(zhai) 務付息支出




二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出


本年收入合計

359.66

本年支出合計

434.08

使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu)


結餘(yu) 分配


年初結轉和結餘(yu)

74.42

年末結轉和結餘(yu)


總計

434.08

總計

434.08

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決(jue) 算表

公開單位:重慶市豐(feng) 都縣不動產(chan) 登記中心







公開02表







單位:萬(wan) 元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(ye) 收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

359.66

359.66







208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

31.99

31.99







20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

31.99

31.99







2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

18.57

18.57







2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

9.28

9.28







2080599

其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

4.14

4.14







210

衛生健康支出

14.43

14.43







21011

行政事業(ye) 單位醫療

14.43

14.43







2101102

事業(ye) 單位醫療

9.28

9.28







2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

5.15

5.15







220

自然資源海洋氣象等支出

300.19

300.19







22001

自然資源事務

300.19

300.19







2200150

事業(ye) 運行

256.52

256.52







2200199

其他自然資源事務支出

43.67

43.67







221

住房保障支出

13.04

13.04







22102

住房改革支出

13.04

13.04







2210201

住房公積金

13.04

13.04







備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

  2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

支出決(jue) 算表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣不動產(chan) 登記中心





公開03表





單位:萬(wan) 元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

434.08

316.75

117.33




208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

31.99

31.99





20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

31.99

31.99





2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

18.57

18.57





2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

9.28

9.28





2080599

其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

4.14

4.14





210

衛生健康支出

14.43

14.43





21011

行政事業(ye) 單位醫療

14.43

14.43





2101102

事業(ye) 單位醫療

9.28

9.28





2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

5.15

5.15





220

自然資源海洋氣象等支出

374.61

257.28

117.33




22001

自然資源事務

374.61

257.28

117.33




2200150

事業(ye) 運行

257.28

257.28





2200199

其他自然資源事務支出

117.33


117.33




221

住房保障支出

13.04

13.04





22102

住房改革支出

13.04

13.04





2210201

住房公積金

13.04

13.04





備注:1.本表反映單位本年度各項支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決(jue) 算總表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣不動產(chan) 登記中心




公開04表




單位:萬(wan) 元

收     入

支     出

項目

決(jue) 算數

功能分類科目

決(jue) 算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

359.66

一、一般公共服務支出





二、政府性基金預算財政撥款


二、外交支出





三、國有資本經營預算財政撥款


三、國防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學技術支出







七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出







八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

31.99

31.99





九、衛生健康支出

14.43

14.43





十、節能環保支出







十一、城鄉(xiang) 社區支出







十二、農(nong) 林水支出







十三、交通運輸支出







十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出







十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區支出







十八、自然資源海洋氣象等支出

374.61

374.61





十九、住房保障支出

13.04

13.04





二十、糧油物資儲(chu) 備支出







二十一、國有資本經營預算支出







二十二、災害防治及應急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債(zhai) 務還本支出







二十五、債(zhai) 務付息支出







二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出





本年收入合計

359.66

本年支出合計

434.08

434.08



年初財政撥款結轉和結餘(yu)

74.42

年末財政撥款結轉和結餘(yu)





一般公共預算財政撥款

74.42






政府性基金預算財政撥款







國有資本經營預算財政撥款







總計

434.08

總計

434.08

434.08



備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣不動產(chan) 登記中心


公開05表


單位:萬(wan) 元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

434.08

316.75

117.33

208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

31.99

31.99


20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

31.99

31.99


2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

18.57

18.57


2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

9.28

9.28


2080599

其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

4.14

4.14


210

衛生健康支出

14.43

14.43


21011

行政事業(ye) 單位醫療

14.43

14.43


2101102

事業(ye) 單位醫療

9.28

9.28


2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

5.15

5.15


220

自然資源海洋氣象等支出

374.61

257.28

117.33

22001

自然資源事務

374.61

257.28

117.33

2200150

事業(ye) 運行

257.28

257.28


2200199

其他自然資源事務支出

117.33


117.33

221

住房保障支出

13.04

13.04


22102

住房改革支出

13.04

13.04


2210201

住房公積金

13.04

13.04


備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣不動產(chan) 登記中心





公開06表





單位:萬(wan) 元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”經濟能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”經濟能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

301

工資福利支出

270.04

302

商品和服務支出

42.17

310

資本性支出


30101

基本工資

67.68

30201

辦公費

3.54

31001

房屋建築物購建


30102

津貼補貼

2.10

30202

印刷費

0.14

31002

辦公設備購置


30103

獎金


30203

谘詢費


31003

專(zhuan) 用設備購置


30106

夥(huo) 食補助費


30204

手續費


31005

基礎設施建設


30107

績效工資

145.33

30205

水費

0.17

31006

大型修繕


30108

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費

18.57

30206

電費

1.53

31007

信息網絡及軟件購置更新


30109

職業(ye) 年金繳費

9.28

30207

郵電費

2.71

31008

物資儲(chu) 備


30110

職工基本醫療保險繳費

9.28

30208

取暖費


31009

土地補償(chang)


30111

公務員醫療補助繳費


30209

物業(ye) 管理費


31010

安置補助


30112

其他社會(hui) 保障繳費

2.67

30211

差旅費

13.06

31011

地上附著物和青苗補償(chang)


30113

住房公積金

13.04

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補償(chang)


30114

醫療費

2.08

30213

維修(護)費

0.82

31013

公務用車購置


30199

其他工資福利支出


30214

租賃費


31019

其他交通工具購置


303

對個(ge) 人和家庭的補助

4.54

30215

會(hui) 議費


31021

文物和陳列品購置


30301

離休費


30216

培訓費

2.40

31022

無形資產(chan) 購置


30302

退休費


30217

公務接待費


31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專(zhuan) 用材料費


312

對企業(ye) 補助


30304

撫恤金


30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補助

4.14

30225

專(zhuan) 用燃料費


31203

政府投資基金股權投資


30306

救濟費


30226

勞務費

0.71

31204

費用補貼


30307

醫療費補助

0.40

30227

委托業(ye) 務費


31205

利息補貼


30308

助學金


30228

工會(hui) 經費

2.49

31299

其他對企業(ye) 補助


30309

獎勵金


30229

福利費


399

其他支出


30310

個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼


30231

公務用車運行維護費

3.13

39907

國家賠償(chang) 費用支出


30311

代繳社會(hui) 保險費


30239

其他交通費用


39908

對民間非營利組織和群眾(zhong) 性自治組織補貼


30399

其他對個(ge) 人和家庭的補助


30240

稅金及附加費用


39909

經常性贈與(yu)





30299

其他商品和服務支出

11.49

39910

資本性贈與(yu)





307

債(zhai) 務利息及費用支出


39999

其他支出





30701

國內(nei) 債(zhai) 務付息








30702

國外債(zhai) 務付息








30703

國內(nei) 債(zhai) 務發行費用








30704

國外債(zhai) 務發行費用





人員經費合計

274.58

公用經費合計

42.17

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣不動產(chan) 登記中心





公開07表





單位:萬(wan) 元

項目

年初結轉和結餘(yu)

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘(yu)

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計







備注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘情況。本單位無政府性基金收支,故本表無數據。

國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣不動產(chan) 登記中心


公開08表


單位:萬(wan) 元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計











備注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支,故本表無數據。

機構運行信息表





公開09表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣不動產(chan) 登記中心



單位:萬(wan) 元

項  目

預算數

決(jue) 算數

項  目

決(jue) 算數

一、“三公”經費支出

四、機關(guan) 運行經費


(一)支出合計

3.13

3.13

(一)行政單位


1.因公出國(境)費



(二)參照公務員法管理事業(ye) 單位


2.公務用車購置及運行維護費

3.13

3.13

五、資產(chan) 信息

(1)公務用車購置費



(一)車輛數合計(輛)

2  

(2)公務用車運行維護費

3.13

3.13

1.副部(省)級及以上領導用車


3.公務接待費



2.主要領導幹部用車


(1)國內(nei) 接待費


3.機要通信用車


其中:外事接待費


4.應急保障用車

2

(2)國(境)外接待費


5.執法執勤用車


(二)相關(guan) 統計數

6.特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車


1.因公出國(境)團組數(個(ge) )


7.離退休幹部用車


2.因公出國(境)人次數(人)


8.其他用車


3.公務用車購置數(輛)


(二)單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上設備(不含車輛)


4.公務用車保有量(輛)

2

六、政府采購支出信息

5.國內(nei) 公務接待批次(個(ge) )


(一)政府采購支出合計


其中:外事接待批次(個(ge) )


1.政府采購貨物支出


6.國內(nei) 公務接待人次(人)


2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務支出


7.國(境)外公務接待批次(個(ge) )


(二)政府采購授予中小企業(ye) 合同金額


8.國(境)外公務接待人次(人)


其中:授予小微企業(ye) 合同金額


二、會(hui) 議費




三、培訓費

2.54



備注:1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整後的預算數;決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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