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[ 索引號 ] 11500230MB19803549/2024-00160 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 其他 [ 體裁分類 ] 財政;財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣規劃和自然資源局
[ 成文日期 ] 2024-09-24 [ 發布日期 ] 2024-09-24
[ 索引號 ] 11500230MB19803549/2024-00160
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 其他
[ 體裁分類 ] 財政;財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣規劃和自然資源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-24
[ 發布日期 ] 2024-09-24

豐(feng) 都縣規劃和自然資源信息技術服務中心2023年度決(jue) 算公開說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

1. 負責工程規劃、國土空間規劃、專(zhuan) 項規劃等技術審查和支撐;

2. 負責規劃自然資源信息采集、分析、資料管理,信息發布、查詢和谘詢服務;

3. 負責規劃自然資源信息係統建設、信息業(ye) 務培訓、信息產(chan) 品的開發研製;

4. 負責規劃自然資源信息數據的更新、維護和利用;

5. 負責規劃自然資源係統辦公網絡的搭建、更新、維護和利用工作;

6. 負責規劃自然資源業(ye) 務數據的收集、更新、管理和利用工作;

7. 負責不動產(chan) 落地入庫、建立樓盤;

8. 承擔不動產(chan) 測繪、工程測量、勘測定界等技術事務性工作;

9. 承擔供地前權籍調查、定界、測繪等技術事務性工作;

10. 負責縣域內(nei) 基礎測繪成果的技術審查工作;

11. 負責不動產(chan) 測繪、工程測量等基礎測繪成果糾紛的調解工作;

12. 承擔自然資源調查中的土地變更調查和專(zhuan) 項土地資源調查、分析、評價(jia) 工作;

13. 開展測繪地理信息成果的管理與(yu) 社會(hui) 化服務工作,負責測繪、地下管線及規劃數據標準的執行和質量控製;

14. 負責城鄉(xiang) 規劃信息庫、地理信息庫的建立;

15. 負責承辦規劃展覽,城鄉(xiang) 規劃有關(guan) 法律、法規的宣傳(chuan) 培訓;

16. 負責規劃課題研究,相關(guan) 信息的收集、處理及保密工作,負責對內(nei) 對外的參觀接待展覽館的日常管理;

17. 完成上級交辦的其他工作任務。

(二)機構設置

本單位無內(nei) 設科室,設主任、副主任各1名。

二、單位決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計350.40萬(wan) 元,支出總計350.40萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少76.59萬(wan) 元,下降17.94%,主要原因是2023年測繪業(ye) 務經費支出減少,使用年初結轉結餘(yu) 95.56萬(wan) 元。

2.收入情況。2023年度收入合計254.84萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少168.14萬(wan) 元,下降39.75%,主要原因是2023年測繪業(ye) 務經費財政撥款收入減少,使用年初結轉結餘(yu) 95.56萬(wan) 元。其中:財政撥款收入254.84萬(wan) 元,占100.00%;事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元,占0.00%;經營收入0.00萬(wan) 元,占0.00%;其他收入0.00萬(wan) 元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 95.56萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計350.40萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少75.80萬(wan) 元,下降17.79%,主要原因是2023年測繪項目經費財政撥款支出減少。其中:基本支出142.14萬(wan) 元,占40.57%;項目支出208.26萬(wan) 元,占59.43%;經營支出0.00萬(wan) 元,占0.00%。此外,結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.79萬(wan) 元,下降100.00%,主要原因是2022年末結轉結餘(yu) 在2023年已全部支出

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計350.40萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比,財政撥款收、支總計各減少76.59萬(wan) 元,下降17.94%。主要原因是2023年測繪項目經費支出減少。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入254.84萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少168.14萬(wan) 元,下降39.75%。主要原因是2023年測繪業(ye) 務經費財政撥款減少,使用年初結轉結餘(yu) 95.56萬(wan) 元。較年初預算數減少18.58萬(wan) 元,下降6.80%。主要原因是測繪項目經費財政撥款減少。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 95.56萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出350.40萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少75.80萬(wan) 元,下降17.79%。主要原因是2023年測繪業(ye) 務經費財政撥款支出減少。較年初預算數增加76.98萬(wan) 元,增長28.15%。主要原因是用年初結轉結餘(yu) 彌補測繪業(ye) 務經費。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.79萬(wan) 元,下降100.00%,主要原因是2022年末結轉結餘(yu) 已全部用於(yu) 彌補2023年測繪經費項目支出。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:

(1)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出16.05萬(wan) 元,占4.58%,較年初預算數增加6.86萬(wan) 元,增長74.65%,主要原因是2023年新調入職工三人

(2)衛生健康支出6.23萬(wan) 元,占1.78%,較年初預算數增加2.60萬(wan) 元,增長71.63%,主要原因是2023年新調入職工三人

(3)城鄉(xiang) 社區支出12.18萬(wan) 元,占3.48%,較年初預算數增加12.18萬(wan) 元,增長100.00%,主要原因是用於(yu) 本單位的日常公用經費年初未預算到城鄉(xiang) 社區支出。

(4)自然資源海洋氣象等支出311.05萬(wan) 元,占88.77%,較年初預算數增加53.90萬(wan) 元,增長20.96%,主要原因是用於(yu) 測繪工作經費支出較年初預算增加。

(5)住房保障支出4.90萬(wan) 元,占1.40%,較年初預算數增加1.46萬(wan) 元,增長42.44%,主要原因是2023年新調入職工三人。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出142.14萬(wan) 元。其中:人員經費121.98萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加67.97萬(wan) 元,增長125.85%,主要原因是2023年新調入職工三人。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金、社會(hui) 保障繳費等。公用經費20.16萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加12.53萬(wan) 元,增長164.22%,主要原因是2023年新調入職工三人。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水電費、物管費、差旅費、接待費、勞務費、公車運行維護費、郵電費、手續費、其他交通費用等支出。

(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計13.30萬(wan) 元,較年初預算數增加11.17萬(wan) 元,增長524.41%,主要原因是在測繪項目中發生的車輛運行維護費無年初預算。較上年支出數減少4.90萬(wan) 元,下降26.92%,主要原因是測繪業(ye) 務產(chan) 生的車輛運行維護費下降

(二)“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國(境)費用0.00萬(wan) 元,費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減。

公務車購置費0.00萬(wan) 元,費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減。

公務車運行維護費12.00萬(wan) 元,主要用於(yu) 開展測繪業(ye) 務所發生的車輛燃油費、路橋費、修理費等。費用支出較年初預算數增加12.00萬(wan) 元,增長100.00%,主要原因是在測繪項目中發生的車輛運行維護費無年初預算。較上年支出數減少5.24萬(wan) 元,下降30.39%,主要原因是測繪業(ye) 務產(chan) 生的車輛運行維護費下降。

公務接待費1.30萬(wan) 元,主要用於(yu) 銜接測繪業(ye) 務而發生的接待費用。費用支出較年初預算數減少0.83萬(wan) 元,下降38.97%,主要原因是根據測繪業(ye) 務的實際開展情況發生的接待費。較上年支出數增加0.34萬(wan) 元,增長35.42%,主要原因是銜接測繪業(ye) 務發生的接待費增加。

(三)“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 2輛;國內(nei) 公務接待14批次128人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費101.75元,車均購置費0萬(wan) 元,車均維護費6.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數無增減。本年度培訓費支出2.78萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.80萬(wan) 元,增長40.40%,主要原因是單位職工根據業(ye) 務需要參加專(zhuan) 業(ye) 技術培訓增加。

(二)機關(guan) 運行經費情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑,我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

(三)國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛,離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上設備(不含車輛)0台(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項,無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據預算績效管理要求,我單位對三個(ge) 二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金208.26萬(wan) 元。

2023年度二級項目績效自評表

項目名稱:

2023年規資信息中心編外人員經費2

項目編碼:

50023023T000003487552

自評總分:

100.00

項目主管部門:

610-豐(feng) 都縣規劃和自然資源局

財政歸口處室:

006-經建科

部門聯係人:

李徐進

聯係電話:

70703542

資金情況

年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

576,000.00

576,000.00

576,000.00

其中:財政撥款

576,000.00

576,000.00

576,000.00

100

10.00

10.00

一般公共預算

576,000.00

576,000.00

576,000.00

100

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

2023年規資信息中心編外人員15人,每人3.84萬(wan) 元,共57.6萬(wan) 元。

2023年聘用編外人員15人,工資每人3.84萬(wan) 元,全年正常發放聘用人員工資57.6萬(wan) 元。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分係數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明

每人每年發放標準

3.84

3.84

0

100

10

10

聘用人數

15

15

0

100

10

10

履職完成度

定性

良好

1

0

100

10

10

發放及時率

定性

及時

1

0

100

10

10

測繪收入

萬(wan) 元

300

390

30

100

40

40

上交非稅390萬(wan) 元月

聘用人員滿意度

%

90

90

0

100

10

10

2023年度二級項目績效自評表

項目名稱:

測繪專(zhuan) 項經費

項目編碼:

50023022T000000143579

自評總分:

100.00

項目主管部門:

610-豐(feng) 都縣規劃和自然資源局

財政歸口處室:

006-經建科

部門聯係人:

李靜波

聯係電話:

70709309

資金情況

年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

1,480,000.00

1,480,000.00

1,480,000.00

其中:財政撥款

1,480,000.00

1,480,000.00

1,480,000.00

100

10.00

10.00

一般公共預算

1,480,000.00

1,480,000.00

1,480,000.00

100

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

完成全縣農(nong) 村及城市房屋土地測量工作及領導交辦的其他突擊性測繪工作。

全年完成房測1382591平方米,地測1840548平方米,測繪收入390萬(wan) ,農(nong) 轉用測繪128宗,違法建設測繪78宗。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分係數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明

房屋測繪

平方米

1300000

1382591

6.35

100

20

20

土地測繪

平方米

500000

1840548

268.11

100

20

20

全年完成地測麵積184萬(wan) 平方米

測繪報告可用度

定性

優(you)

1

0

100

10

10

為(wei) 單位增加經濟效益

萬(wan) 元/年

300

390

30

100

20

20

上交非稅收入390萬(wan)

促進人居環境

定性

優(you)

1

0

100

10

10

收益對象滿意度

%

88

90

2.27

100

10

10

2023年度二級項目績效自評表

項目名稱:

引進創新人才安家補助經費

項目編碼:

50023022T000002188519

自評總分:

100.00

項目主管部門:

610-豐(feng) 都縣規劃和自然資源局

財政歸口處室:

006-經建科

部門聯係人:

李徐進

聯係電話:

70703542

資金情況

年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

0.00

26,600.00

26,600.00

其中:財政撥款

0.00

26,600.00

26,600.00

100

10.00

10.00

一般公共預算

0.00

26,600.00

26,600.00

100

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局劃撥引進創新人才安家補助經費每人4萬(wan) 元,分3年兌(dui) 現。一共兩(liang) 人,分別是2019年引進一人,補助年份為(wei) 2021-2023年為(wei) ;2021年引進一個(ge) ,補助年份為(wei) 2023年-2025年。

豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局劃撥引進創新人才安家補助經費每人4萬(wan) 元,分3年兌(dui) 現。一共兩(liang) 人,分別是2019年引進一人,補助年份為(wei) 2021-2023年為(wei) ;2021年引進一個(ge) ,補助年份為(wei) 2023年-2025年。

我單位人才引進2人,分別是2019年引進1人,2021年引進一人,2023年補助金額為(wei) 2.66萬(wan) 元,已全額發放。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分係數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明

補助金額

萬(wan) 元

2.66

2.66

0

100

30

30

補助人數

2

2

0

100

10

10

補助時間

1

1

0

100

20

20

推動我縣經濟社會(hui) 持續發展

定性

良好

1

0

100

30

30

(二)單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia) 。

(三)財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(ye) 收入指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

(五)使用非財政撥款結餘(yu) 指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘(yu) 指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(七)結餘(yu) 分配指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

(八)年末結轉和結餘(yu) 指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(九)基本支出指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guan) 運行經費為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:李徐進023-70703542

收入支出決(jue) 算總表

公開01表

公開單位:重慶市豐(feng) 都縣規劃和自然資源信息技術服務中心

單位:萬(wan) 元

收入

支出

項目

決(jue) 算數

功能分類科目

決(jue) 算數

一、一般公共預算財政撥款收入

254.84

一、一般公共服務支出

二、政府性基金預算財政撥款收入

二、外交支出

三、國有資本經營預算財政撥款收入

三、國防支出

四、上級補助收入

四、公共安全支出

五、事業(ye) 收入

五、教育支出

六、經營收入

六、科學技術支出

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出

八、其他收入

八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

16.05

九、衛生健康支出

6.23

十、節能環保支出

十一、城鄉(xiang) 社區支出

12.18

十二、農(nong) 林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出

十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

311.05

十九、住房保障支出

4.90

二十、糧油物資儲(chu) 備支出

二十一、國有資本經營預算支出

二十二、災害防治及應急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債(zhai) 務還本支出

二十五、債(zhai) 務付息支出

二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出

本年收入合計

254.84

本年支出合計

350.40

使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu)

結餘(yu) 分配

年初結轉和結餘(yu)

95.56

年末結轉和結餘(yu)

總計

350.40

總計

350.40

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決(jue) 算表

公開單位:重慶市豐(feng) 都縣規劃和自然資源信息技術服務中心

公開02表

單位:萬(wan) 元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(ye) 收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

254.84

254.84

208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

14.71

14.71

20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

14.71

14.71

2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

7.61

7.61

2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

5.10

5.10

2080599

其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

2.00

2.00

210

衛生健康支出

6.23

6.23

21011

行政事業(ye) 單位醫療

6.23

6.23

2101102

事業(ye) 單位醫療

4.04

4.04

2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

2.19

2.19

212

城鄉(xiang) 社區支出

12.18

12.18

21201

城鄉(xiang) 社區管理事務

12.18

12.18

2120199

其他城鄉(xiang) 社區管理事務支出

12.18

12.18

220

自然資源海洋氣象等支出

216.83

216.83

22001

自然資源事務

216.83

216.83

2200150

事業(ye) 運行

66.17

66.17

2200199

其他自然資源事務支出

150.66

150.66

221

住房保障支出

4.90

4.90

22102

住房改革支出

4.90

4.90

2210201

住房公積金

4.90

4.90

備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

支出決(jue) 算表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣規劃和自然資源信息技術服務中心

公開03表

單位:萬(wan) 元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

350.40

142.14

208.26

208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

16.05

16.05

20801

人力資源和社會(hui) 保障管理事務

1.34

1.34

2080199

其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出

1.34

1.34

20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

14.71

14.71

2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

7.61

7.61

2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

5.10

5.10

2080599

其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

2.00

2.00

210

衛生健康支出

6.23

6.23

21011

行政事業(ye) 單位醫療

6.23

6.23

2101102

事業(ye) 單位醫療

4.04

4.04

2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

2.19

2.19

212

城鄉(xiang) 社區支出

12.18

12.18

21201

城鄉(xiang) 社區管理事務

12.18

12.18

2120199

其他城鄉(xiang) 社區管理事務支出

12.18

12.18

220

自然資源海洋氣象等支出

311.05

102.79

208.26

22001

自然資源事務

311.05

102.79

208.26

2200150

事業(ye) 運行

102.79

102.79

2200199

其他自然資源事務支出

208.26

208.26

221

住房保障支出

4.90

4.90

22102

住房改革支出

4.90

4.90

2210201

住房公積金

4.90

4.90

備注:1.本表反映單位本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決(jue) 算總表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣規劃和自然資源信息技術服務中心

公開04表

單位:萬(wan) 元

收入

支出

項目

決(jue) 算數

功能分類科目

決(jue) 算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

254.84

一、一般公共服務支出

二、政府性基金預算財政撥款

二、外交支出

三、國有資本經營預算財政撥款

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學技術支出

七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出

八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

16.05

16.05

九、衛生健康支出

6.23

6.23

十、節能環保支出

十一、城鄉(xiang) 社區支出

12.18

12.18

十二、農(nong) 林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出

十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

311.05

311.05

十九、住房保障支出

4.90

4.90

二十、糧油物資儲(chu) 備支出

二十一、國有資本經營預算支出

二十二、災害防治及應急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債(zhai) 務還本支出

二十五、債(zhai) 務付息支出

二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出

本年收入合計

254.84

本年支出合計

350.40

350.40

年初財政撥款結轉和結餘(yu)

95.56

年末財政撥款結轉和結餘(yu)

一般公共預算財政撥款

95.56

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

總計

350.40

總計

350.40

350.40

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣規劃和自然資源信息技術服務中心

公開05表

單位:萬(wan) 元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

350.40

142.14

208.26

208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

16.05

16.05

20801

人力資源和社會(hui) 保障管理事務

1.34

1.34

2080199

其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出

1.34

1.34

20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

14.71

14.71

2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

7.61

7.61

2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

5.10

5.10

2080599

其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

2.00

2.00

210

衛生健康支出

6.23

6.23

21011

行政事業(ye) 單位醫療

6.23

6.23

2101102

事業(ye) 單位醫療

4.04

4.04

2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

2.19

2.19

212

城鄉(xiang) 社區支出

12.18

12.18

21201

城鄉(xiang) 社區管理事務

12.18

12.18

2120199

其他城鄉(xiang) 社區管理事務支出

12.18

12.18

220

自然資源海洋氣象等支出

311.05

102.79

208.26

22001

自然資源事務

311.05

102.79

208.26

2200150

事業(ye) 運行

102.79

102.79

2200199

其他自然資源事務支出

208.26

208.26

221

住房保障支出

4.90

4.90

22102

住房改革支出

4.90

4.90

2210201

住房公積金

4.90

4.90

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣規劃和自然資源信息技術服務中心

公開06表

單位:萬(wan) 元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

301

工資福利支出

118.44

302

商品和服務支出

20.16

310

資本性支出

30101

基本工資

25.94

30201

辦公費

0.41

31001

房屋建築物購建

30102

津貼補貼

0.86

30202

印刷費

0.10

31002

辦公設備購置

30103

獎金

30203

谘詢費

0.10

31003

專(zhuan) 用設備購置

30106

夥(huo) 食補助費

30204

手續費

31005

基礎設施建設

30107

績效工資

68.01

30205

水費

0.02

31006

大型修繕

30108

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費

7.61

30206

電費

0.07

31007

信息網絡及軟件購置更新

30109

職業(ye) 年金繳費

5.10

30207

郵電費

31008

物資儲(chu) 備

30110

職工基本醫療保險繳費

4.04

30208

取暖費

31009

土地補償(chang)

30111

公務員醫療補助繳費

30209

物業(ye) 管理費

0.17

31010

安置補助

30112

其他社會(hui) 保障繳費

0.87

30211

差旅費

2.12

31011

地上附著物和青苗補償(chang)

30113

住房公積金

4.90

30212

因公出國(境)費用

31012

拆遷補償(chang)

30114

醫療費

1.12

30213

維修(護)費

31013

公務用車購置

30199

其他工資福利支出

30214

租賃費

31019

其他交通工具購置

303

對個(ge) 人和家庭的補助

3.54

30215

會(hui) 議費

31021

文物和陳列品購置

30301

離休費

30216

培訓費

1.23

31022

無形資產(chan) 購置

30302

退休費

30217

公務接待費

31099

其他資本性支出

30303

退職(役)費

30218

專(zhuan) 用材料費

312

對企業(ye) 補助

30304

撫恤金

30224

被裝購置費

31201

資本金注入

30305

生活補助

3.34

30225

專(zhuan) 用燃料費

31203

政府投資基金股權投資

30306

救濟費

30226

勞務費

0.15

31204

費用補貼

30307

醫療費補助

0.20

30227

委托業(ye) 務費

31205

利息補貼

30308

助學金

30228

工會(hui) 經費

15.43

31299

其他對企業(ye) 補助

30309

獎勵金

30229

福利費

399

其他支出

30310

個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼

30231

公務用車運行維護費

39907

國家賠償(chang) 費用支出

30311

代繳社會(hui) 保險費

30239

其他交通費用

39908

對民間非營利組織和群眾(zhong) 性自治組織補貼

30399

其他對個(ge) 人和家庭的補助

30240

稅金及附加費用

39909

經常性贈與(yu)

30299

其他商品和服務支出

0.36

39910

資本性贈與(yu)

307

債(zhai) 務利息及費用支出

39999

其他支出

30701

國內(nei) 債(zhai) 務付息

30702

國外債(zhai) 務付息

30703

國內(nei) 債(zhai) 務發行費用

30704

國外債(zhai) 務發行費用

人員經費合計

121.98

公用經費合計

20.16

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣規劃和自然資源信息技術服務中心

公開07表

單位:萬(wan) 元

項目

年初結轉和結餘(yu)

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘(yu)

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

備注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。本單位無政府性基金收支,故本表無數據。

國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣規劃和自然資源信息技術服務中心

公開08表

單位:萬(wan) 元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

備注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支,故本表無數據。

機構運行信息表

公開09表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣規劃和自然資源信息技術服務中心

單位:萬(wan) 元

項目

預算數

決(jue) 算數

項目

決(jue) 算數

一、“三公”經費支出

四、機關(guan) 運行經費

(一)支出合計

13.30

13.30

(一)行政單位

1.因公出國(境)費

(二)參照公務員法管理事業(ye) 單位

2.公務用車購置及運行維護費

12.00

12.00

五、資產(chan) 信息

(1)公務用車購置費

(一)車輛數合計(輛)

2

(2)公務用車運行維護費

12.00

12.00

1.副部(省)級及以上領導用車

3.公務接待費

1.30

1.30

2.主要領導幹部用車

(1)國內(nei) 接待費

1.30

3.機要通信用車

其中:外事接待費

4.應急保障用車

2

(2)國(境)外接待費

5.執法執勤用車

(二)相關(guan) 統計數

6.特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車

1.因公出國(境)團組數(個(ge) )

7.離退休幹部用車

2.因公出國(境)人次數(人)

8.其他用車

3.公務用車購置數(輛)

(二)單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上設備(不含車輛)

4.公務用車保有量(輛)

2

六、政府采購支出信息

5.國內(nei) 公務接待批次(個(ge) )

14

(一)政府采購支出合計

其中:外事接待批次(個(ge) )

1.政府采購貨物支出

6.國內(nei) 公務接待人次(人)

128

2.政府采購工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采購服務支出

7.國(境)外公務接待批次(個(ge) )

(二)政府采購授予中小企業(ye) 合同金額

8.國(境)外公務接待人次(人)

其中:授予小微企業(ye) 合同金額

二、會(hui) 議費

三、培訓費

2.78

備注:1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中,預算數為(wei) “三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整後的預算數;決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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部門

鄉(xiang) 鎮/街道

無障礙

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