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[ 索引號 ] 11500230008686254D/2019-00047 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發布機構 ] 豐都縣公安局
[ 成文日期 ] 2019-01-23 [ 發布日期 ] 2019-01-23
[ 索引號 ] 11500230008686254D/2019-00047
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 其他
[ 發布機構 ] 豐都縣公安局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2019-01-23
[ 發布日期 ] 2019-01-23

豐(feng) 都縣公安局2018年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。豐(feng) 都縣公安局是主管全縣社會(hui) 治安的縣政府組成部門,有內(nei) 設所隊室21個(ge) ,派出所17個(ge) 。主要職責是:預防、製止及偵(zhen) 查違法犯罪活動;防範、打擊恐怖活動;維護社會(hui) 治安秩序,製止危害社會(hui) 治安秩序的行為(wei) ;管理交通、消防、危險物品;管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內(nei) 居留、旅行的有關(guan) 事務;維護國(邊)境地區的治安秩序;警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施;管理集會(hui) 、遊行和示威活動;監督管理公共信息網絡安全監察工作;指導和監督國家機關(guan) 、社會(hui) 團體(ti) 、企業(ye) 事業(ye) 組織和重點建設工程的治安保衛工作,指導治安保衛委員會(hui) 等群眾(zhong) 性治安保衛組織的治安防範工作。

(二)單位構成。豐(feng) 都縣公安局共有內(nei) 設所隊室21個(ge) ,派出所17個(ge) 。內(nei) 設所隊室主要包括指揮中心、辦公室、政治處、紀檢監察室、審計室、警務保障室、督察大隊、情報信息大隊、國保大隊、校保大隊、經偵(zhen) 大隊、治安大隊、刑偵(zhen) 大隊、禁毒大隊、法製大隊、網監大隊、交巡警大隊、特警大隊、看守所、行政拘留所、強製隔離戒毒所等,有城東(dong) 、城西、名山、社壇、仁沙、三元、董家、樹人、十直、高鎮、江池、龍河、武平、暨龍、三建、仙女湖、包鸞等派出所。其各自行使本機構的職能職責,構成整個(ge) 豐(feng) 都縣公安局上述職能職責。

二、部門預算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款收入17596.21萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出17596.21萬(wan) 元,比2017年增加432.12萬(wan) 元。其中:基本支出11271.5萬(wan) 元,比2017年增加1543.11萬(wan) 元,主要原因是政策性增支,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離退休人員離退休費及生活補助,保障全局正常運轉的各項商品服務支出;項目支出6324.7萬(wan) 元,比2017年減少1111萬(wan) 元,主要原因是三所一隊完工及應指工程建設已到後期,支出相應減少;主要用於(yu) 輔警人員經費、綜合應急隊伍經費、辦案業(ye) 務經費等重點工作。項目支出中,上級專(zhuan) 項補助收入1214萬(wan) 元。

三、“三公”經費情況說明

2018年“三公”經費預算915萬(wan) 元,比2017年減少3.35萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2017年持平;公務接待費150萬(wan) 元,比2017年增加23.45萬(wan) 元;公務用車運行維護費765萬(wan) 元,比2017年減少26.8萬(wan) 元;公務用車購置費0萬(wan) 元與(yu) 2017年度持平;“三公”經費進一步下降,主要原因是繼續深入落實中央八項規定精神,從(cong) 嚴(yan) 控製“三公”經費支出。

四、其他重要事項的情況說明

1、部門運行經費(即公用經費)。2018年度機關(guan) 運行經費財政撥款預算3088.33萬(wan) 元,比2017年預算增加 146.56萬(wan) 元,增長7.18%。主要用於(yu) :辦公費及印刷費、郵電費等商品和服務支出。

2、政府采購情況。我局政府采購預算總額1405萬(wan) 元,全部為(wei) 貨物采購預算。

3、績效目標設置情況。2018年項目支出均實行了績效目標管理,主要為(wei) 輔警人員經費、綜合應急隊伍經費、辦案業(ye) 務經費,涉及一般公共預算當年財政撥款6324.7萬(wan) 元,其中上級專(zhuan) 項補助收入1214萬(wan) 元。

五、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   



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