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| [ 索引號 ] | 11500230008686254D/2022-00038 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣公安局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-10-11 | [ 發布日期 ] | 2022-10-11 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686254D/2022-00038 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣公安局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-11 |
| [ 發布日期 ] | 2022-10-11 |
重慶市豐(feng) 都縣公安局2021年度部門決(jue) 算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責。
豐(feng) 都縣公安局是主管全縣社會(hui) 治安的縣政府組成部門,主要職責是:預防、製止及偵(zhen) 查違法犯罪活動;防範、打擊恐怖活動;維護社會(hui) 治安秩序,製止危害社會(hui) 治安秩序的行為(wei) ;管理交通、消防、危險物品;管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內(nei) 居留、旅行的有關(guan) 事務;維護國(邊)境地區的治安秩序;警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施;管理集會(hui) 、遊行和示威活動;監督管理公共信息網絡安全監察工作;指導和監督國家機關(guan) 、社會(hui) 團體(ti) 、企業(ye) 事業(ye) 組織和重點建設工程的治安保衛工作,指導治安保衛委員會(hui) 等群眾(zhong) 性治安保衛組織的治安防範工作。
(二)機構設置。
豐(feng) 都縣公安局共有內(nei) 設機構37個(ge) ,其中:執法勤務機構12個(ge) ,綜合管理機構5個(ge) ,派出所17個(ge) ,拘押收教場所3個(ge) 。
(三)單位構成。
從(cong) 預算單位構成看,納入本部門2021年度決(jue) 算編製的二級預算單位主要包括重慶市豐(feng) 都縣公安局(本級)和重慶市豐(feng) 都縣公安局森林警察大隊。
二、部門決(jue) 算情況說明
(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。
1.總體(ti) 情況。2021年度收入總計22,373.87萬(wan) 元,支出總計22,373.87萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加22,373.87萬(wan) 元、增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。
2.收入情況。2021年度收入合計22,370.87萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加22,370.87萬(wan) 元,增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。其中:財政撥款收入22,166.94萬(wan) 元,占99.1%;其他收入203.94萬(wan) 元,占0.9%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 3.00萬(wan) 元。
3.支出情況。2021年度支出合計22,370.87萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加22,370.87萬(wan) 元,增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。其中:基本支出15,004.21萬(wan) 元,占67.1%;項目支出7,366.67萬(wan) 元,占32.9%;經營支出0.00萬(wan) 元,占0%。此外,結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。
4.結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末結轉和結餘(yu) 3.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加3.00萬(wan) 元,增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。
(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計22,169.94萬(wan) 元。與(yu) 2020年相比,財政撥款收、支總計各增加22,169.94萬(wan) 元,增長%。主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入22,166.94萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加22,166.94萬(wan) 元,增長%。主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。較年初預算數增加3,478.26萬(wan) 元,增長18.6%。主要原因是2021年度輔警經費及建黨(dang) 100周年安保維穩、應指工程運行維護等項目經費有所增加、輔警工資薪酬、公務員薪酬、住房公積金等調整,2020年部分款項未及時支付積壓至2021年報銷。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 3.00萬(wan) 元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出22,166.94萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加22,166.94萬(wan) 元,增長%。主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。較年初預算數增加3,478.26萬(wan) 元,增長18.6%。主要原因是2021年度輔警經費及建黨(dang) 100周年安保維穩、應指工程運行維護等項目經費有所增加、輔警工資薪酬、公務員薪酬、住房公積金等調整, 2020年部分款項未及時支付積壓至2021年報銷。
3.結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 3.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加3.00萬(wan) 元,增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:
(1)公共安全支出19,104.56萬(wan) 元,占86.2%,較年初預算數增加3,182.81萬(wan) 元,增長20%,主要原因是年中增加了建黨(dang) 100周年安保維穩工作經費、縣公安局7.23專(zhuan) 案工作經費、應指工程運行維護經費等項目經費, 2020年部分款項未及時支付積壓至2021年報銷。
(2)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出1,691.91萬(wan) 元,占7.6%,較年初預算數增加246.52萬(wan) 元,增長17.1%,主要原因是人員調進調出、退休等變動及調整社會(hui) 保險費用的緣故。
(3)衛生健康支出683.55萬(wan) 元,占3.1%,較年初預算數增加9.71萬(wan) 元,增長1.4%,主要原因是年中追加了衛健委新冠疫苗接種工作經費。
(4)節能環保支出16.50萬(wan) 元,占0.1%,較年初預算數增加16.50萬(wan) 元,增長%,主要原因是項目資金增加。
(5)農(nong) 林水支出3.00萬(wan) 元,占0%,較年初預算數增加3.00萬(wan) 元,增長%,主要原因是農(nong) 林水以前年度結轉數支出。
(6)自然資源海洋氣象等支出18.17萬(wan) 元,占0.1%,較年初預算數增加18.17萬(wan) 元,增長%,主要原因是年中追加了我局交警大隊辦公用房城市建設配套費、人防費。
(7)住房保障支出647.69萬(wan) 元,占2.9%,較年初預算數增加0.00萬(wan) 元,增長0%,主要原因是根據年初預算數支出。
(8)災害防治及應急管理支出1.55萬(wan) 元,占0%,較年初預算數增加1.55萬(wan) 元,增長%,主要原因是上級專(zhuan) 款下達了2020年中央自然災害救災資金。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出14,800.27萬(wan) 元。其中:人員經費11,956.66萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加11,956.66萬(wan) 元,增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費2,843.61萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加2,843.61萬(wan) 元,增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費等支出。
(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。
2021年度“三公”經費支出共計512.98萬(wan) 元,較年初預算數減少442.02萬(wan) 元,下降46.3%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費;強化公務接待支出管理,嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準,嚴(yan) 格控製陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降;進一步規範因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數增加512.98萬(wan) 元,增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。
(二)“三公”經費分項支出情況。
本單位2020年度未發生因公出國(境)支出。
公務車購置費0.00萬(wan) 元,主要用於(yu) 更新我局部分故障且無修複價(jia) 值的執法執勤車輛。費用支出較年初預算數減少150.00萬(wan) 元,下降100%,主要原因是購置車輛於(yu) 2021年12月到位,購置款項於(yu) 2022年支付。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元,增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。
公務車運行維護費512.76萬(wan) 元,主要用於(yu) 執法執勤及各類辦案等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少287.24萬(wan) 元,下降35.9%,主要原因是嚴(yan) 格落實公車使用規定,嚴(yan) 禁公車私用。較上年支出數增加512.76萬(wan) 元,增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。
公務接待費0.22萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出,各類上級機關(guan) 檢查指導工作接待支出以及友鄰省市公安機關(guan) 考察學習(xi) 、辦理案件等接待支出。費用支出較年初預算數減少4.78萬(wan) 元,下降95.6%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準,嚴(yan) 格控製陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數增加0.22萬(wan) 元,增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。
(三)“三公”經費實物量情況。
2021年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 160輛;國內(nei) 公務接待5批次20人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費108.30元,車均購置費0.00萬(wan) 元,車均維護費3.20萬(wan) 元。
四、其他需要說明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。
本年度會(hui) 議費支出128.54萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加128.54萬(wan) 元,增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。本年度培訓費支出67.54萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加67.54萬(wan) 元,增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。
(二)機關(guan) 運行經費情況說明。
2021年度本部門機關(guan) 運行經費支出2,843.61萬(wan) 元,機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費323.26萬(wan) 元、水費66.69萬(wan) 元、電費240.08萬(wan) 元、郵電費353.2萬(wan) 元、差旅費209.29萬(wan) 元、維修費112.52萬(wan) 元、會(hui) 議費6.59萬(wan) 元、培訓費3.38萬(wan) 元、公務接待費0.08萬(wan) 元、工會(hui) 經費106.41萬(wan) 元、福利費86.49萬(wan) 元、公車運行維護費44.09萬(wan) 元、其他交通費用422.6萬(wan) 元、其他商品和服務支出517.87萬(wan) 元等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加2,843.61萬(wan) 元,增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。
(三)國有資產(chan) 占用情況說明。
截至2021年12月31日,本部門共有車輛160輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車134輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車26輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元(含)以上通用設備7台(套),單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上專(zhuan) 用設備4台(套)。
(四)政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額514.77萬(wan) 元,其中:政府采購貨物支出514.77萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額511.89萬(wan) 元,占政府采購支出總額的99.4%,其中:授予小微企業(ye) 合同金額224.70萬(wan) 元,占政府采購支出總額的43.7%。主要用於(yu) 采購電腦及執法辦案管理中心的相關(guan) 設備。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求,我局對部門整體(ti) 和24個(ge) 項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評24項,涉及資金6700.85萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看,項目立項較為(wei) 規範,績效目標明確,預算編製合理,管理科學規範,資金到位及時,總體(ti) 完成情況較好,有力保障了我局項目的有序開展,項目基本達到了預期績效目標。
(二)績效自評結果。
1. 績效目標自評表。
2021年度項目績效自評表
|
項目名稱 |
縣公安局7.23專(zhuan) 案工作經費 |
自評總分 |
100 | ||||
|
主管部門 |
豐(feng) 都縣公安局 |
實施單位 |
豐(feng) 都縣公安局 | ||||
|
項目資金(萬(wan) 元) |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
預算執行率(%)(全年執行數/全年預算數) | |||
|
年度總金額 |
|||||||
|
其中:財政撥款 |
65 |
65 |
100% | ||||
|
上年結轉結餘(yu) |
|||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
年度總體(ti) 目標 |
預期目標 |
全年完成情況 | |||||
|
按照市委政法委要求和市公安局總體(ti) 部署,打擊“門徒會(hui) ”邪教組織“7.23”專(zhuan) 案由豐(feng) 都縣公安局承擔主要偵(zhen) 察任務,開展偵(zhen) 察打擊工作。 |
我局在該專(zhuan) 案工作中,抓獲犯罪嫌疑人87人,搗毀邪教窩點36個(ge) ,抽調98人,順利完成該項工作。 | ||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
|
產(chan) 出指標 |
數量指標 |
抓獲犯罪嫌疑人 |
≥60人 |
87人 |
20 |
20 | |
|
搗毀邪教窩點 |
≥20個(ge) |
36個(ge) |
20 |
20 | |||
|
抽調辦案民警 |
60人 |
98人 |
10 |
10 | |||
|
辦案質量 |
優(you) |
優(you) |
10 |
10 | |||
|
時效指標 |
辦案時限 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 | ||
|
成本指標 |
辦案支出 |
65萬(wan) 元 |
65萬(wan) 元 |
10 |
10 | ||
|
效益指標 |
社會(hui) 效益 指標 |
促進全市社會(hui) 政治安全 |
好 |
好 |
10 |
10 | |
|
滿意度指標 |
服務對象 滿意度指標 |
群眾(zhong) 滿意度 |
≥98% |
≥98% |
10 |
10 | |
|
說明 |
無 | ||||||
2.績效自評報告或案例。
我單位未委托第三方開展績效自評。
3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。
我單位績效自評均已完成年度績效目標。
(三)重點績效評價(jia) 結果。
我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。
六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。
(三)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。
(四)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
(五)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,交納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。
(六)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
(七)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(九)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十一)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員交納的各項社會(hui) 保險費等。
(十二)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。
(十三)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。
(十四)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。
七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道
本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:023-70686227