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[ 索引號 ] 11500230008686254D/2022-00038 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣公安局
[ 成文日期 ] 2022-10-11 [ 發布日期 ] 2022-10-11
[ 索引號 ] 11500230008686254D/2022-00038
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣公安局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-11
[ 發布日期 ] 2022-10-11

重慶市豐(feng) 都縣公安局2021年度部門決(jue) 算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責。

豐(feng) 都縣公安局是主管全縣社會(hui) 治安的縣政府組成部門,主要職責是:預防、製止及偵(zhen) 查違法犯罪活動;防範、打擊恐怖活動;維護社會(hui) 治安秩序,製止危害社會(hui) 治安秩序的行為(wei) ;管理交通、消防、危險物品;管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內(nei) 居留、旅行的有關(guan) 事務;維護國(邊)境地區的治安秩序;警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施;管理集會(hui) 、遊行和示威活動;監督管理公共信息網絡安全監察工作;指導和監督國家機關(guan) 、社會(hui) 團體(ti) 、企業(ye) 事業(ye) 組織和重點建設工程的治安保衛工作,指導治安保衛委員會(hui) 等群眾(zhong) 性治安保衛組織的治安防範工作。

(二)機構設置。

豐(feng) 都縣公安局共有內(nei) 設機構37個(ge) ,其中:執法勤務機構12個(ge) ,綜合管理機構5個(ge) ,派出所17個(ge) ,拘押收教場所3個(ge) 。

(三)單位構成。

從(cong) 預算單位構成看,納入本部門2021年度決(jue) 算編製的二級預算單位主要包括重慶市豐(feng) 都縣公安局(本級)和重慶市豐(feng) 都縣公安局森林警察大隊。

二、部門決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2021年度收入總計22,373.87萬(wan) 元,支出總計22,373.87萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加22,373.87萬(wan) 元、增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。

2.收入情況。2021年度收入合計22,370.87萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加22,370.87萬(wan) 元,增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。其中:財政撥款收入22,166.94萬(wan) 元,占99.1%;其他收入203.94萬(wan) 元,占0.9%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 3.00萬(wan) 元。

3.支出情況。2021年度支出合計22,370.87萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加22,370.87萬(wan) 元,增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。其中:基本支出15,004.21萬(wan) 元,占67.1%;項目支出7,366.67萬(wan) 元,占32.9%;經營支出0.00萬(wan) 元,占0%。此外,結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末結轉和結餘(yu) 3.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加3.00萬(wan) 元,增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計22,169.94萬(wan) 元。與(yu) 2020年相比,財政撥款收、支總計各增加22,169.94萬(wan) 元,增長%。主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入22,166.94萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加22,166.94萬(wan) 元,增長%。主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。較年初預算數增加3,478.26萬(wan) 元,增長18.6%。主要原因是2021年度輔警經費及建黨(dang) 100周年安保維穩、應指工程運行維護等項目經費有所增加、輔警工資薪酬、公務員薪酬、住房公積金等調整,2020年部分款項未及時支付積壓至2021年報銷。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 3.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出22,166.94萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加22,166.94萬(wan) 元,增長%。主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。較年初預算數增加3,478.26萬(wan) 元,增長18.6%。主要原因是2021年度輔警經費及建黨(dang) 100周年安保維穩、應指工程運行維護等項目經費有所增加、輔警工資薪酬、公務員薪酬、住房公積金等調整, 2020年部分款項未及時支付積壓至2021年報銷。

3.結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 3.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加3.00萬(wan) 元,增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:

(1)公共安全支出19,104.56萬(wan) 元,占86.2%,較年初預算數增加3,182.81萬(wan) 元,增長20%,主要原因是年中增加了建黨(dang) 100周年安保維穩工作經費、縣公安局7.23專(zhuan) 案工作經費、應指工程運行維護經費等項目經費, 2020年部分款項未及時支付積壓至2021年報銷。

(2)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出1,691.91萬(wan) 元,占7.6%,較年初預算數增加246.52萬(wan) 元,增長17.1%,主要原因是人員調進調出、退休等變動及調整社會(hui) 保險費用的緣故。

(3)衛生健康支出683.55萬(wan) 元,占3.1%,較年初預算數增加9.71萬(wan) 元,增長1.4%,主要原因是年中追加了衛健委新冠疫苗接種工作經費。

(4)節能環保支出16.50萬(wan) 元,占0.1%,較年初預算數增加16.50萬(wan) 元,增長%,主要原因是項目資金增加。

(5)農(nong) 林水支出3.00萬(wan) 元,占0%,較年初預算數增加3.00萬(wan) 元,增長%,主要原因是農(nong) 林水以前年度結轉數支出。

(6)自然資源海洋氣象等支出18.17萬(wan) 元,占0.1%,較年初預算數增加18.17萬(wan) 元,增長%,主要原因是年中追加了我局交警大隊辦公用房城市建設配套費、人防費。

(7)住房保障支出647.69萬(wan) 元,占2.9%,較年初預算數增加0.00萬(wan) 元,增長0%,主要原因是根據年初預算數支出。

(8)災害防治及應急管理支出1.55萬(wan) 元,占0%,較年初預算數增加1.55萬(wan) 元,增長%,主要原因是上級專(zhuan) 款下達了2020年中央自然災害救災資金。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出14,800.27萬(wan) 元。其中:人員經費11,956.66萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加11,956.66萬(wan) 元,增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費2,843.61萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加2,843.61萬(wan) 元,增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費等支出。

(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計512.98萬(wan) 元,較年初預算數減少442.02萬(wan) 元,下降46.3%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費;強化公務接待支出管理,嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準,嚴(yan) 格控製陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降;進一步規範因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數增加512.98萬(wan) 元,增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。

(二)“三公”經費分項支出情況。

本單位2020年度未發生因公出國(境)支出。

公務車購置費0.00萬(wan) 元,主要用於(yu) 更新我局部分故障且無修複價(jia) 值的執法執勤車輛。費用支出較年初預算數減少150.00萬(wan) 元,下降100%,主要原因是購置車輛於(yu) 2021年12月到位,購置款項於(yu) 2022年支付。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元,增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。

公務車運行維護費512.76萬(wan) 元,主要用於(yu) 執法執勤及各類辦案等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少287.24萬(wan) 元,下降35.9%,主要原因是嚴(yan) 格落實公車使用規定,嚴(yan) 禁公車私用。較上年支出數增加512.76萬(wan) 元,增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。

公務接待費0.22萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出,各類上級機關(guan) 檢查指導工作接待支出以及友鄰省市公安機關(guan) 考察學習(xi) 、辦理案件等接待支出。費用支出較年初預算數減少4.78萬(wan) 元,下降95.6%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準,嚴(yan) 格控製陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數增加0.22萬(wan) 元,增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。

(三)“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 160輛;國內(nei) 公務接待5批次20人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費108.30元,車均購置費0.00萬(wan) 元,車均維護費3.20萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出128.54萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加128.54萬(wan) 元,增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。本年度培訓費支出67.54萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加67.54萬(wan) 元,增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。

(二)機關(guan) 運行經費情況說明。

2021年度本部門機關(guan) 運行經費支出2,843.61萬(wan) 元,機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費323.26萬(wan) 元、水費66.69萬(wan) 元、電費240.08萬(wan) 元、郵電費353.2萬(wan) 元、差旅費209.29萬(wan) 元、維修費112.52萬(wan) 元、會(hui) 議費6.59萬(wan) 元、培訓費3.38萬(wan) 元、公務接待費0.08萬(wan) 元、工會(hui) 經費106.41萬(wan) 元、福利費86.49萬(wan) 元、公車運行維護費44.09萬(wan) 元、其他交通費用422.6萬(wan) 元、其他商品和服務支出517.87萬(wan) 元等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加2,843.61萬(wan) 元,增長%,主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局於(yu) 2021年合並至我局。

(三)國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2021年12月31日,本部門共有車輛160輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車134輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車26輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛單價(jia) 50萬(wan) 元(含)以上通用設備7台(套),單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上專(zhuan) 用設備4台(套)。

(四)政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額514.77萬(wan) 元,其中:政府采購貨物支出514.77萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額511.89萬(wan) 元,占政府采購支出總額的99.4%,其中:授予小微企業(ye) 合同金額224.70萬(wan) 元,占政府采購支出總額的43.7%。主要用於(yu) 采購電腦及執法辦案管理中心的相關(guan) 設備。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我局對部門整體(ti) 和24個(ge) 項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評24項,涉及資金6700.85萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看,項目立項較為(wei) 規範,績效目標明確,預算編製合理,管理科學規範,資金到位及時,總體(ti) 完成情況較好,有力保障了我局項目的有序開展,項目基本達到了預期績效目標。

(二)績效自評結果。

1. 績效目標自評表。

                              2021年度項目績效自評表

項目名稱

縣公安局7.23專(zhuan) 案工作經費

自評總分

100

主管部門

豐(feng) 都縣公安局

實施單位

豐(feng) 都縣公安局

項目資金(萬(wan) 元)


年初預算數

全年預算數

全年執行數

預算執行率(%)(全年執行數/全年預算數)


年度總金額





其中:財政撥款


65

65

100%

上年結轉結餘(yu)





其他資金





年度總體(ti) 目標

預期目標

全年完成情況

按照市委政法委要求和市公安局總體(ti) 部署,打擊門徒會(hui) 邪教組織7.23”專(zhuan) 案由豐(feng) 都縣公安局承擔主要偵(zhen) 察任務,開展偵(zhen) 察打擊工作。

我局在該專(zhuan) 案工作中,抓獲犯罪嫌疑人87人,搗毀邪教窩點36個(ge) ,抽調98人,順利完成該項工作。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

分值

得分


產(chan) 出指標

數量指標

抓獲犯罪嫌疑人

60

87

20

20

搗毀邪教窩點

20個(ge)

36個(ge)

20

20

抽調辦案民警

60

98

10

10

辦案質量

優(you)

優(you)

10

10

時效指標

辦案時限

20211231日前

20211231日前

10

10

成本指標

辦案支出

65萬(wan) 元

65萬(wan) 元

10

10

效益指標

社會(hui) 效益

指標

促進全市社會(hui) 政治安全

10

10

滿意度指標

服務對象

滿意度指標

群眾(zhong) 滿意度

98%

98%

10

10

說明

2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

(三)重點績效評價(jia) 結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

(三)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

(四)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(五)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,交納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

(六)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(七)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(九)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十一)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員交納的各項社會(hui) 保險費等。

(十二)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

(十三)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

(十四)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:023-70686227

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