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[ 索引號 ] 115002300086863934/2021-00115 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 林業 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣林業局
[ 成文日期 ] 2021-12-03 [ 發布日期 ] 2021-12-03
[ 索引號 ] 115002300086863934/2021-00115
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 林業
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣林業局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-12-03
[ 發布日期 ] 2021-12-03

豐(feng) 都縣公安局森林警察大隊2020年度部門決(jue) 算公開說明

    一、部門基本情況

(一)職能職責。

豐(feng) 都縣公安局森林警察大隊是隸屬豐(feng) 都縣公安局管理的副科級行政單位,是具有武裝性質的行政執法機構,主要職責是:負責轄區內(nei) 森林公安隊伍的建設和管理,負責轄區內(nei) 破壞森林及野生動植物資源的刑事案件偵(zhen) 查及林區治安秩序維護和協同森林防滅火工作。

(二)機構設置。

豐(feng) 都縣公安局森林警察大隊,內(nei) 設綜合中隊、法製中隊、世坪森林派出所、三撫森林派出所。

(三)單位構成。

本單位無納入2020年度決(jue) 算編製的下級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2020年度收入總計574.34萬(wan) 元,支出總計582.15萬(wan) 元,收支較上年決(jue) 算數減少234.79萬(wan) 元、減少29.02%,主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。

2.收入情況。2020年度收入合計574.34萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少234.79萬(wan) 元,減少29.02%,主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。其中:財政撥款收入574.34萬(wan) 元,占100%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 10.7萬(wan) 元。

3.支出情況。2020年度支出合計582.15萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少233.66萬(wan) 元,減少28.64%,主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。其中:基本支出511.28萬(wan) 元,占87.83%;項目支出70.87萬(wan) 元,占12.17%。此外,結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末結轉和結餘(yu) 2.89萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少7.81萬(wan) 元,減少72.96%,主要原因是以前年度往來,今年調整支出。  

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2020年度財政撥款收、支總計1156.49萬(wan) 元。與(yu) 2019年相比,財政撥款收、支總計各減少468.45萬(wan) 元,減少57.66%。主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。  

(二)一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入574.34萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少234.79萬(wan) 元,減少29.02%。主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。較年初預算數減少306.88萬(wan) 元,減少41.62%。主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 10.7萬(wan) 元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出582.15萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少233.66萬(wan) 元,減少28.64%。主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。較年初預算數減少299.07萬(wan) 元,減少33.94%。主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。

3.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 2.89萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少7.81萬(wan) 元,減少72.96%。主要原因是以前年度往來,今年調整支出。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:

(1)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出51萬(wan) 元,占8.76%,較年初預算數減少36.53萬(wan) 元,減少42.07%,主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。

(2)衛生健康支出18.52萬(wan) 元,占3.18%,較年初預算數減少17.41萬(wan) 元,減少48.46%,主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。

(3)節能環保支出10.04萬(wan) 元,占1.72%,較年初預算數增加10.04萬(wan) 元,增加100%,主要原因是年初未預算中市專(zhuan) 款資金。

(4)農(nong) 林水支出484.72萬(wan) 元,占83.26%,較年初預算數減少240.96萬(wan) 元,減少33.2%,主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。

(5)住房保障支出17.86萬(wan) 元,占3.07%,較年初預算數減少14.21萬(wan) 元,減少44.31%,主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出511.28萬(wan) 元。其中:人員經費421.84萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少174.35萬(wan) 元,減少29.24%,主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費89.44萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少73.24萬(wan) 元,減少45.02%,主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。公用經費用途主要包括辦公費2.34萬(wan) 元、水、電、郵電費7.48萬(wan) 元、差旅費7.44萬(wan) 元,維護費8.09萬(wan) 元,公務用車維護費20.42萬(wan) 元、其他交通費13.38萬(wan) 元等支出。

(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收支

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

 本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2020年度“三公”經費支出共計20.42萬(wan) 元,較年初預算數減少30.83萬(wan) 元,下降60.16%,主要原因是車輛更新後,運行經費減少。較上年支出數減少16.56萬(wan) 元,下降44.77%,主要原因是車輛更新後,運行經費減少。

(二)“三公”經費分項支出情況。

本單位無因公出國(境)費支出。

本單位無公務車購置費支出。

公務車運行維護費20.42萬(wan) 元,主要用於(yu) 執法辦案車輛燃油費、維修費、路橋費等。費用支出較年初預算數減少40萬(wan) 元,下降51.05%,主要原因是車輛更新後,維修、油耗減少。較上年支出數減少16.24萬(wan) 元,下降44.3%,主要原因是車輛更新後,維修、油耗減少。

本單位無公務接待費支出。

(三)“三公”經費實物量情況。

2020年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 7輛;國內(nei) 公務接待0批次0人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬(wan) 元,車均維護費2.92萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guan) 運行經費情況說明。

2020年度本部門機關(guan) 運行經費支出89.44萬(wan) 元,機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 辦公費、差旅費、專(zhuan) 用材料費等維持部門正常運轉經費支出。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少73.21萬(wan) 元,減少45.01%,主要原因是機改,林業(ye) 執法大隊調出。

本年度會(hui) 議費支出0萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0萬(wan) 元,下降0%。本年度培訓費支出2.16萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.14萬(wan) 元,增加7.07%,主要原因是學習(xi) 人員增加。

(二)國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2020年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車7輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛,單價(jia) 50萬(wan) 元(含)以上通用設備0台(套),單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上專(zhuan) 用設備0台(套)。

(三)政府采購支出情況說明。

2020年度本部門政 府采購支出總額12.79萬(wan) 元,其中:政府采購貨物支出12.79萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同 金額12.79萬(wan) 元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(ye) 合同金額 12.79萬(wan) 元,占政府采購支出總額的100%。主要用於(yu) 采購辦公設備等。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本單位對1個(ge) 項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評1項,涉及資金46.9萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看,年初設置的目標,基本能完成。

(二)績效自評結果

1.績效自評表

2020年度項目績效自評表

項目名稱

辦案經費及裝備建設

自評總分

98

主管部門

豐(feng) 都縣林業(ye) 局

實施單位

豐(feng) 都縣公安局森林警察大隊

項目資金(萬(wan) 元)


年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率
(%)

執行率得分

年度總金額

23.5

23.5

21.5

20

91.49

18

其中:財政撥款

23.5

23.5

21.5


91.49


上年結轉結餘(yu)







其他資金







年度總體(ti) 目標

預期目標

全年完成情況

查處行政案件10件、刑事案件15件、涉林案件偵(zhen) 破率100%、辦案人員滿意度90%;

查處行政案件31件、刑事案件16件、涉林案件偵(zhen) 破率100%、辦案人員滿意度90%

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際
完成值

分值

得分

產(chan) 出指標

數量目標

查處行政案件數

10

31

10

10

查處刑事案件數

15

16

10

10

完成罰沒收入

50

160

10

10

質量指標

涉林案件偵(zhen) 破率

100%

100%

10

10

效益指標

社會(hui) 效益目標

保護林區和諧穩定

合格

合格

10

10

環境效益目標

保護森林資源安全成效

合格

合格

10

10

環境效益目標

保護野生動植物資源

合格

合格

10

10

滿意度指標

服務對象滿意度

辦案人員滿意度

90%

90%

10

10

說明


 2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評

(三)重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

   (一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入: 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非 本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

(五)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(七)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,交納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

(八)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(九)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費: 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guan) 運行經費: 為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護 費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員交納的各項社會(hui) 保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:023-70728118



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