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| [ 索引號 ] | 115002300086863934/2021-00115 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 林業 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣林業局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-12-03 | [ 發布日期 ] | 2021-12-03 |
| [ 索引號 ] | 115002300086863934/2021-00115 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 林業 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣林業局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-12-03 |
| [ 發布日期 ] | 2021-12-03 |
豐(feng) 都縣公安局森林警察大隊2020年度部門決(jue) 算公開說明
一、部門基本情況
(一)職能職責。
豐(feng) 都縣公安局森林警察大隊是隸屬豐(feng) 都縣公安局管理的副科級行政單位,是具有武裝性質的行政執法機構,主要職責是:負責轄區內(nei) 森林公安隊伍的建設和管理,負責轄區內(nei) 破壞森林及野生動植物資源的刑事案件偵(zhen) 查及林區治安秩序維護和協同森林防滅火工作。
(二)機構設置。
豐(feng) 都縣公安局森林警察大隊,內(nei) 設綜合中隊、法製中隊、世坪森林派出所、三撫森林派出所。
(三)單位構成。
本單位無納入2020年度決(jue) 算編製的下級預算單位。
二、部門決(jue) 算情況說明
(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。
1.總體(ti) 情況。2020年度收入總計574.34萬(wan) 元,支出總計582.15萬(wan) 元,收支較上年決(jue) 算數減少234.79萬(wan) 元、減少29.02%,主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。
2.收入情況。2020年度收入合計574.34萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少234.79萬(wan) 元,減少29.02%,主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。其中:財政撥款收入574.34萬(wan) 元,占100%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 10.7萬(wan) 元。
3.支出情況。2020年度支出合計582.15萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少233.66萬(wan) 元,減少28.64%,主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。其中:基本支出511.28萬(wan) 元,占87.83%;項目支出70.87萬(wan) 元,占12.17%。此外,結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。
4.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末結轉和結餘(yu) 2.89萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少7.81萬(wan) 元,減少72.96%,主要原因是以前年度往來,今年調整支出。
(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。
2020年度財政撥款收、支總計1156.49萬(wan) 元。與(yu) 2019年相比,財政撥款收、支總計各減少468.45萬(wan) 元,減少57.66%。主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。
(二)一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入574.34萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少234.79萬(wan) 元,減少29.02%。主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。較年初預算數減少306.88萬(wan) 元,減少41.62%。主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 10.7萬(wan) 元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出582.15萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少233.66萬(wan) 元,減少28.64%。主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。較年初預算數減少299.07萬(wan) 元,減少33.94%。主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。
3.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 2.89萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少7.81萬(wan) 元,減少72.96%。主要原因是以前年度往來,今年調整支出。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:
(1)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出51萬(wan) 元,占8.76%,較年初預算數減少36.53萬(wan) 元,減少42.07%,主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。
(2)衛生健康支出18.52萬(wan) 元,占3.18%,較年初預算數減少17.41萬(wan) 元,減少48.46%,主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。
(3)節能環保支出10.04萬(wan) 元,占1.72%,較年初預算數增加10.04萬(wan) 元,增加100%,主要原因是年初未預算中市專(zhuan) 款資金。
(4)農(nong) 林水支出484.72萬(wan) 元,占83.26%,較年初預算數減少240.96萬(wan) 元,減少33.2%,主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。
(5)住房保障支出17.86萬(wan) 元,占3.07%,較年初預算數減少14.21萬(wan) 元,減少44.31%,主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出511.28萬(wan) 元。其中:人員經費421.84萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少174.35萬(wan) 元,減少29.24%,主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費89.44萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少73.24萬(wan) 元,減少45.02%,主要原因是機改後,林業(ye) 執法大隊未入本單位賬戶。公用經費用途主要包括辦公費2.34萬(wan) 元、水、電、郵電費7.48萬(wan) 元、差旅費7.44萬(wan) 元,維護費8.09萬(wan) 元,公務用車維護費20.42萬(wan) 元、其他交通費13.38萬(wan) 元等支出。
(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。
本單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收支
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。
2020年度“三公”經費支出共計20.42萬(wan) 元,較年初預算數減少30.83萬(wan) 元,下降60.16%,主要原因是車輛更新後,運行經費減少。較上年支出數減少16.56萬(wan) 元,下降44.77%,主要原因是車輛更新後,運行經費減少。
(二)“三公”經費分項支出情況。
本單位無因公出國(境)費支出。
本單位無公務車購置費支出。
公務車運行維護費20.42萬(wan) 元,主要用於(yu) 執法辦案車輛燃油費、維修費、路橋費等。費用支出較年初預算數減少40萬(wan) 元,下降51.05%,主要原因是車輛更新後,維修、油耗減少。較上年支出數減少16.24萬(wan) 元,下降44.3%,主要原因是車輛更新後,維修、油耗減少。
本單位無公務接待費支出。
(三)“三公”經費實物量情況。
2020年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 7輛;國內(nei) 公務接待0批次0人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬(wan) 元,車均維護費2.92萬(wan) 元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guan) 運行經費情況說明。
2020年度本部門機關(guan) 運行經費支出89.44萬(wan) 元,機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 辦公費、差旅費、專(zhuan) 用材料費等維持部門正常運轉經費支出。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少73.21萬(wan) 元,減少45.01%,主要原因是機改,林業(ye) 執法大隊調出。
本年度會(hui) 議費支出0萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0萬(wan) 元,下降0%。本年度培訓費支出2.16萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.14萬(wan) 元,增加7.07%,主要原因是學習(xi) 人員增加。
(二)國有資產(chan) 占用情況說明。
截至2020年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車7輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛,單價(jia) 50萬(wan) 元(含)以上通用設備0台(套),單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上專(zhuan) 用設備0台(套)。
(三)政府采購支出情況說明。
2020年度本部門政 府采購支出總額12.79萬(wan) 元,其中:政府采購貨物支出12.79萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同 金額12.79萬(wan) 元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(ye) 合同金額 12.79萬(wan) 元,占政府采購支出總額的100%。主要用於(yu) 采購辦公設備等。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本單位對1個(ge) 項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評1項,涉及資金46.9萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看,年初設置的目標,基本能完成。
(二)績效自評結果
1.績效自評表
|
2020年度項目績效自評表 | ||||||||||||
|
項目名稱 |
辦案經費及裝備建設 |
自評總分 |
98 | |||||||||
|
主管部門 |
豐(feng) 都縣林業(ye) 局 |
實施單位 |
豐(feng) 都縣公安局森林警察大隊 | |||||||||
|
項目資金(萬(wan) 元) |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
執行率得分 | ||||||
|
年度總金額 |
23.5 |
23.5 |
21.5 |
20 |
91.49 |
18 | ||||||
|
其中:財政撥款 |
23.5 |
23.5 |
21.5 |
91.49 |
||||||||
|
上年結轉結餘(yu) |
||||||||||||
|
其他資金 |
||||||||||||
|
年度總體(ti) 目標 |
預期目標 |
全年完成情況 | ||||||||||
|
查處行政案件10件、刑事案件15件、涉林案件偵(zhen) 破率100%、辦案人員滿意度90%; |
查處行政案件31件、刑事案件16件、涉林案件偵(zhen) 破率100%、辦案人員滿意度90% | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際 |
分值 |
得分 | |||||
|
產(chan) 出指標 |
數量目標 |
查處行政案件數 |
10 |
31 |
10 |
10 | ||||||
|
查處刑事案件數 |
15 |
16 |
10 |
10 | ||||||||
|
完成罰沒收入 |
50 |
160 |
10 |
10 | ||||||||
|
質量指標 |
涉林案件偵(zhen) 破率 |
100% |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
效益指標 |
社會(hui) 效益目標 |
保護林區和諧穩定 |
合格 |
合格 |
10 |
10 | ||||||
|
環境效益目標 |
保護森林資源安全成效 |
合格 |
合格 |
10 |
10 | |||||||
|
環境效益目標 |
保護野生動植物資源 |
合格 |
合格 |
10 |
10 | |||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
辦案人員滿意度 |
90% |
90% |
10 |
10 | ||||||
|
說明 |
||||||||||||
2.績效自評報告或案例
我單位未委托第三方開展績效自評
(三)重點績效評價(jia) 結果
我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。
六、專(zhuan) 有名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
(四)其他收入: 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非 本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。
(五)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
(七)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,交納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。
(八)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
(九)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費: 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guan) 運行經費: 為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護 費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員交納的各項社會(hui) 保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。
(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。
七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道
本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:023-70728118