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[ 索引號 ] 11500230008686166Y/2025-00017 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣發展和改革委員會
[ 成文日期 ] 2025-03-11 [ 發布日期 ] 2025-03-11
[ 索引號 ] 11500230008686166Y/2025-00017
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣發展和改革委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-11
[ 發布日期 ] 2025-03-11

豐(feng) 都縣城鄉(xiang) 統籌發展中心2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)宗旨:為(wei) 保障和推進全縣發展改革工作服務。

(二)主要職責任務:圍繞全縣發展改革中心工作,做好調查研究、信息收集、培訓指導等服務工作,並提供決(jue) 策參考。

(三)具體(ti) 職責任務:

1.負責統籌城鄉(xiang) 綜合配套改革政策宣傳(chuan) 和谘詢服務工作。負責開展有關(guan) 調研,提出擬訂統籌城鄉(xiang) 綜合配套改革和經濟體(ti) 製改革規劃、計劃、方案及政策的相關(guan) 建議。協助縣發展改革委推進和綜合協調經濟體(ti) 製改革工作。組織開展統籌城鄉(xiang) 綜合配套改革培訓,協助申報統籌城鄉(xiang) 示範項目,指導統籌城鄉(xiang) 綜合配套改革試驗和試點工作。承擔統籌城鄉(xiang) 改革試驗的交流合作和信息報送工作。配合有關(guan) 部門開展統籌城鄉(xiang) 改革試驗工作考核。

2.負責貫徹落實國家和重慶市有關(guan) 能源發展和改革的方針政策及法律法規、規章。落實全縣能源發展戰略、發展規劃、產(chan) 業(ye) 政策。開展能源資源調查,策劃能源重大項目,協調推動能源重大項目建設,解決(jue) 能源發展和改革中的重大問題。指導全縣新能源、可再生能源的發展。製定全縣節能降耗目標,開展項目節能評審。承擔全縣“雙碳”、能耗雙控日常監測服務。開展節能宣傳(chuan) 培訓。協調保障全縣經濟社會(hui) 發展和重大產(chan) 業(ye) 項目的能源需求。負責能源項目招商引資,承擔能源資源綜合利用,組織推進區域能源戰略合作。

3承擔全縣經濟信息的協調聯係工作開展全縣經濟社會(hui) 發展中重大問題和熱點問題的調查研究並提出對策建議。加強綜合經濟信息資源開發和利用,收集、加工、存儲(chu) 、綜合分析、發布、反饋經濟信息對國民經濟運行軌跡進行宏觀監測、預測、預警參與(yu) 全縣國民經濟和社會(hui) 發展中長期規劃、年度計劃的編製工作。承擔經濟社會(hui) 發展相關(guan) 課題研究。

4.開展主要農(nong) 產(chan) 品成本調查工作。

5.指導和幫助糧油經營企業(ye) 建立健全產(chan) 品質量檢驗製度。

6.包裝、策劃重大基礎設施項目。負責編製政府投資項目前期工作年度建設計劃。負責政府投資項目前期工作的綜合服務和業(ye) 務指導。負責組織政府投資項目的前期規劃和評估,建立完善項目儲(chu) 備庫。接受縣發展改革委的委托,對政府投資項目建議書(shu) 、可研報告和設計概算等提出評審意見承擔有關(guan) 政府投資項目的建設組織及後評價(jia) 。參與(yu) 政府投資項目管理有關(guan) 政策、法規、標準的研究製定。

7.完成豐(feng) 都發展和改革委員會(hui) 交辦的其他工作。

(二)單位構成

豐(feng) 都縣城鄉(xiang) 統籌發展中心全額事業(ye) 編製為(wei) 25名。其中設主任1名,副主任2名;內(nei) 設機構領導職數5(各科室設科長、主任1截至202412月底實有人數為(wei) 24人。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2025年年初預算數457.62萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款457.62萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加44.32萬(wan) 元,主要是2024年城鄉(xiang) 統籌中心預算合並到發改委本級預算,2025年城鄉(xiang) 統籌中心從(cong) 發改委本級分離出來單獨預算導致人員經費和公用經費增加44.32萬(wan) 元。

(二)支出預算:2025年年初預算數457.62萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出355.63萬(wan) 元,教育支出0萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出61.12萬(wan) 元,衛生健康支出20.97萬(wan) 元,住房保障支出19.91萬(wan) 元。支出較去年增加44.32萬(wan) 元,主要是基本支出增加44.32萬(wan) 元,項目支出增加0萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入457.62萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出457.62萬(wan) 元,比2024年增加44.32萬(wan) 元。其中基本支出44.32萬(wan) 元,比2024年增加44.32萬(wan) 元,主要原因是2024年城鄉(xiang) 統籌中心預算合並到發改委本級預算,2025年城鄉(xiang) 統籌中心從(cong) 發改委本級分離出來單獨預算,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬(wan) 元,比2024年增加0萬(wan) 元,與(yu) 上年保持不變

豐(feng) 都縣城鄉(xiang) 統籌發展中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

豐(feng) 都縣城鄉(xiang) 統籌發展中心2025使用國有資本經營預算撥款安排的支出

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0萬(wan) 元,比2024年減少0.5萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元,與(yu) 上年保持不變;公務接待費0萬(wan) 元,比2024年減少0.5萬(wan) 元,主要原因是接待費預算在發改委本級;公務用車運行維護費0萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元,與(yu) 上年保持不變公務用車購置費0萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元;與(yu) 上年保持不變

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei)

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。20250個(ge) 項目支出實行了績效目標管理。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至202412月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人鄭建朋    聯係方式023-70605370

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