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| [ 索引號 ] | 11500230008686166Y/2024-00043 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣發展和改革委員會 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發布日期 ] | 2024-02-26 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686166Y/2024-00043 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣發展和改革委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 |
| [ 發布日期 ] | 2024-02-26 |
豐(feng) 都縣城鄉(xiang) 統籌發展中心2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)宗旨:為(wei) 保障和推進全縣發展改革工作服務。
(二)主要職責任務:圍繞全縣發展改革中心工作,做好調查研究、信息收集、培訓指導等服務工作,並提供決(jue) 策參考。
(三)具體(ti) 職責任務:
1.負責統籌城鄉(xiang) 綜合配套改革政策宣傳(chuan) 和谘詢服務工作。負責開展有關(guan) 調研,提出擬訂統籌城鄉(xiang) 綜合配套改革和經濟體(ti) 製改革規劃、計劃、方案及政策的相關(guan) 建議。協助縣發展改革委推進和綜合協調經濟體(ti) 製改革工作。組織開展統籌城鄉(xiang) 綜合配套改革培訓,協助申報統籌城鄉(xiang) 示範項目,指導統籌城鄉(xiang) 綜合配套改革試驗和試點工作。承擔統籌城鄉(xiang) 改革試驗的交流合作和信息報送工作。配合有關(guan) 部門開展統籌城鄉(xiang) 改革試驗工作考核。
2.負責貫徹落實國家和重慶市有關(guan) 能源發展和改革的方針政策及法律、法規、規章。落實全縣能源發展戰略、發展規劃、產(chan) 業(ye) 政策。開展能源資源調查,策劃能源重大項目,協調推動能源重大項目建設,解決(jue) 能源發展和改革中的重大問題。指導全縣新能源、可再生能源的發展。製定全縣節能降耗目標,開展項目節能評審。承擔全縣“雙碳”、能耗雙控日常監測服務。開展節能宣傳(chuan) 培訓。協調保障全縣經濟社會(hui) 發展和重大產(chan) 業(ye) 項目的能源需求。負責能源項目招商引資,承擔能源資源綜合利用,組織推進區域能源戰略合作。
3.承擔全縣經濟信息的協調聯係工作。開展全縣經濟社會(hui) 發展中重大問題和熱點問題的調查研究並提出對策建議。加強綜合經濟信息資源開發和利用,收集、加工、存貯、綜合分析、發布、反饋經濟信息。對國民經濟運行軌跡進行宏觀監測、預測、預警。參與(yu) 全縣國民經濟和社會(hui) 發展中長期規劃、年度計劃的編製工作。承擔經濟社會(hui) 發展相關(guan) 課題研究。
4.開展主要農(nong) 產(chan) 品成本調查工作。
5.指導和幫助糧油經營企業(ye) 建立健全產(chan) 品質量檢驗製度。
6.包裝、策劃重大基礎設施項目。負責編製政府投資項目前期工作年度建設計劃。負責政府投資項目前期工作的綜合服務和業(ye) 務指導。負責組織政府投資項目的前期規劃和評估,建立完善項目儲(chu) 備庫。接受縣發展改革委的委托,對政府投資項目建議書(shu) 、可研報告和設計概算等提出評審意見。承擔有關(guan) 政府投資項目的建設組織及後評價(jia) 。參與(yu) 政府投資項目管理有關(guan) 政策、法規、標準的研究製定。
7.完成豐(feng) 都縣發展和改革委員會(hui) 交辦的其他工作。
(二)單位構成
豐(feng) 都縣城鄉(xiang) 統籌發展中心全額事業(ye) 編製為(wei) 23名。其中設主任1名,副主任2名;內(nei) 設機構領導職數5名(各科室設科長、主任1名)。截至2023年12月底實有人數為(wei) 22人。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2024年年初預算數413.3萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款413.3萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加248.7萬(wan) 元,主要是2023年機構改革大數據中心12人的預算合並到城鄉(xiang) 統籌中心,人員經費和公用經費撥款增加248.7萬(wan) 元。
(二)支出預算:2024年年初預算數413.3萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出337.45萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出37.49萬(wan) 元,衛生健康支出19.61萬(wan) 元,住房保障支出18.74萬(wan) 元。支出較去年增加248.7萬(wan) 元,主要是基本支出增加248.7萬(wan) 元,項目支出增加0萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入413.3萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出413.3萬(wan) 元,比2023年增加248.7萬(wan) 元。其中:基本支出413.3萬(wan) 元,比2023年增加248.7萬(wan) 元,主要原因是2023年機構改革大數據中心12人的預算合並到城鄉(xiang) 統籌中心,人員經費和公用經費撥款增加248.7萬(wan) 元,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬(wan) 元,比2023年增加0萬(wan) 元,與(yu) 上年保持不變。
豐(feng) 都縣城鄉(xiang) 統籌發展中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0.5萬(wan) 元,比2023年減少1.5萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,比2023年減少0萬(wan) 元;公務接待費0.5萬(wan) 元,比2023年減少1.5萬(wan) 元,主要原因是嚴(yan) 控三公經費,公務接待主要預算在發改委本級;公務用車運行維護費0萬(wan) 元,比2023年減少0萬(wan) 元;公務用車購置費0萬(wan) 元,比2023年減少0萬(wan) 元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。
(三)績效目標設置情況。2024年0個(ge) 項目支出實行了績效目標管理。
(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用0車輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:鄭建朋 聯係方式:023-70605370