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[ 索引號 ] 11500230008686166Y/2023-00003 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣發展和改革委員會
[ 成文日期 ] 2022-01-28 [ 發布日期 ] 2022-01-28
[ 索引號 ] 11500230008686166Y/2023-00003
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣發展和改革委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-01-28
[ 發布日期 ] 2022-01-28

豐(feng) 都縣發展和改革委員會(hui) 2022年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.擬訂並組織實施全縣國民經濟和社會(hui) 發展戰略、中長期規劃和年度計劃。

2.負責擬訂人口發展規劃。

3.負責監測全縣經濟和社會(hui) 發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任。

4.承擔指導推進和綜合協調經濟體(ti) 製改革、城鄉(xiang) 綜合配套改革試驗的責任。

5.承擔全社會(hui) 固定資產(chan) 投資調控,規劃重大建設項目和生產(chan) 力布局的責任。

6.研究對內(nei) 對外開放的重大問題。研究提出利用內(nei) 外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優(you) 化的目標和政策。

7.研究能源發展的重大戰略問題、能源節約和新能源開發問題,擬訂能源發展中長期規劃和年度計劃、政策並組織實施。按規定權限核準、審核重大能源投資項目,安排財政性建設資金。

8.推進經濟結構戰略性調整。

9.承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任。

10.負責社會(hui) 發展與(yu) 國民經濟發展的政策銜接。

11.推進可持續發展戰略,綜合研究經濟社會(hui) 與(yu) 資源、生態環境協調發展的重大戰略問題以及氣候變化對經濟社會(hui) 發展的影響。

12.組織編製和實施西部大開發總體(ti) 規劃及年度工作目標,承擔縣西部開發領導小組辦公室工作。

13.參與(yu) 國防動員工作,具體(ti) 承擔國防經濟動員工作。

14.貫徹執行國家價(jia) 格法律法規、規章和方針,負責組織實施國務院價(jia) 格主管部門、市政府價(jia) 格主管部門製定的商品、服務價(jia) 格和行政事業(ye) 性收費規定。

15.負責管理實行政府定價(jia) 、政府指導價(jia) 的商品和服務價(jia) 格,製定、調整權限範圍內(nei) 重要商品和服務價(jia) 格的政府定價(jia) 和政府指導價(jia) ,依法組織價(jia) 格聽證。

16.協調、引導已放開的商品和服務價(jia) 格,依法組織實施價(jia) 格幹預措施或緊急措施。

17.負責管轄權內(nei) 的價(jia) 格和收費監督檢查。

18.研究全縣統籌城鄉(xiang) 綜合配套改革的中長期規劃、年度工作方案和綜合性政策。

19.負責發改委機關(guan) 和所屬單位的安全監管和信訪穩定工作。

20.對智慧豐(feng) 都方案設計進行審查、對豐(feng) 都出台大數據相關(guan) 政策開展技術谘詢、專(zhuan) 家評審、大數據培訓。

21.推進豐(feng) 都縣社會(hui) 信用體(ti) 係建設,開展“信用豐(feng) 都”網站升級,信用培訓,信用報告應用等工作,初步創建信用城市。

22.(智慧城市)信息化項目前期工作開展,加快智慧城市建設。

23.保障我縣糧食安全,提升我縣應急供應和應對突發自然災害的能力,切實落實行政首長責任製工作。

24.承辦縣政府交辦的其他事項。

(二)單位構成。

本單位包含豐(feng) 都縣發展和改革委員會(hui) (本級)、豐(feng) 都縣城鄉(xiang) 統籌發展中心(二級預算單位、事業(ye) 單位)、豐(feng) 都縣大數據應用發展中心(二級預算單位、事業(ye) 單位)。下設十三個(ge) 內(nei) 設科室。編製人數49人,其中:行政編製27人,機關(guan) 工勤編製2人,全額撥款事業(ye) 編製20人;年末實有人數42人,其中:行政人員24人,調出兩(liang) 人機關(guan) 工勤2人,無增減;全額撥款事業(ye) 人員16人,調出一人;行政退休人員35人,增加退休兩(liang) 人。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2022年年初預算數2433.67萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款2433.67萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算收入0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年減少2864.59萬(wan) 元,基本支出788.45萬(wan) 元,比2021減少185.81萬(wan) 元,主要原因是人員工資獎金減少、社保費減少等,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1645.22萬(wan) 元,比2021減少2678.78萬(wan) 元,主要原因是前期項目概算審核經費撥款減少1000萬(wan) 元重大辦推長辦等機構專(zhuan) 項費減少20萬(wan) 元《豐(feng) 都縣“十四五”規劃》經費減少800萬(wan) 元雙城經濟圈辦公室專(zhuan) 項經費減少2萬(wan) 元物價(jia) 專(zhuan) 項經費減少1萬(wan) 元電子招投標費用減少5萬(wan) 元;搬遷辦項目費用減少10萬(wan) 元豐(feng) 都縣新型智慧城市建設(一期)項目經費減少933萬(wan) 元區縣級原糧儲(chu) 備補助減少0.5萬(wan) 元;2021年栗子灣抽水蓄能電站工作經費減少27萬(wan) 元信用體(ti) 係建設工作經費減少1萬(wan) 元;係統遷移上雲(yun) 、係統整合項目經費增加52萬(wan) 元政務數據資源共享增加35萬(wan) 元;優(you) 化營商環境專(zhuan) 項資金增加30萬(wan) 元,發改委遺屬補助增加3.7212萬(wan) 元。

(二)支出預算:2022年年初預算數2433.67萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出1773.4萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出145.01 萬(wan) 元,衛生健康支出40.22萬(wan) 元,住房保障支出38.54萬(wan) 元,糧油物資儲(chu) 備支出436.5萬(wan) 元。支出較去年減少2864.59萬(wan) 元,主要是基本支出減少185.81萬(wan) 元,項目支出減少2678.78萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入2433.67萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出2433.67萬(wan) 元,比2021年減少2864.59萬(wan) 元。其中:基本支出788.45萬(wan) 元,比2021減少185.81萬(wan) 元,主要原因是人員工資獎金減少、社保費減少等,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1645.22萬(wan) 元,比2021減少2678.78萬(wan) 元,主要原因是前期項目概算審核經費撥款減少1000萬(wan) 元重大辦推長辦等機構專(zhuan) 項費減少20萬(wan) 元《豐(feng) 都縣“十四五”規劃》經費減少800萬(wan) 元雙城經濟圈辦公室專(zhuan) 項經費減少2萬(wan) 元物價(jia) 專(zhuan) 項經費減少1萬(wan) 元電子招投標費用減少5萬(wan) 元;搬遷辦項目費用減少10萬(wan) 元豐(feng) 都縣新型智慧城市建設(一期)項目經費減少933萬(wan) 元區縣級原糧儲(chu) 備補助減少0.5萬(wan) 元;2021年栗子灣抽水蓄能電站工作經費減少27萬(wan) 元信用體(ti) 係建設工作經費減少1萬(wan) 元;係統遷移上雲(yun) 、係統整合項目經費增加52萬(wan) 元政務數據資源共享增加35萬(wan) 元;優(you) 化營商環境專(zhuan) 項資金增加30萬(wan) 元,發改委遺屬補助增加3.7212萬(wan) 元。

豐(feng) 都縣發展和改革委員會(hui) 2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2022年“三公”經費預算17萬(wan) 元,比2021年增加3萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2021持平;公務接待費7萬(wan) 元,比2021年減少3萬(wan) 元,主要原因是疫情影響,減少不必要接待;公務用車運行維護費10萬(wan) 元,比2021年增加6萬(wan) 元,主要原因是購入新車一台,維護費用增加;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2020年持平,主要原因是無購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guan) 運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費147.66萬(wan) 元,比上年減少31.83萬(wan) 元,主要原因為(wei) 機關(guan) 總人數減少,且厲行節約,減少不必要開支。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

3.績效目標設置情況。2022年共13個(ge) 項目實行了績效目標管理,涉及資金量1645.22萬(wan) 元。

4.國有資產(chan) 占有使用情況。截至202112月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人馬楠婕 聯係方式70605370

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