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[ 索引號 ] 11500230008686166Y/2021-00106 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣發展和改革委員會
[ 成文日期 ] 2021-02-04 [ 發布日期 ] 2021-02-04
[ 索引號 ] 11500230008686166Y/2021-00106
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣發展和改革委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-02-04
[ 發布日期 ] 2021-02-04

豐(feng) 都縣發展和改革委員會(hui) 2021年部門預算情況說明

    一、單位基本情況

(一)職能職責

1.擬訂並組織實施全縣國民經濟和社會(hui) 發展戰略、中長期規劃和年度計劃。

2.負責擬訂人口發展規劃。

3.負責監測全縣經濟和社會(hui) 發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任。

4.承擔指導推進和綜合協調經濟體(ti) 製改革、城鄉(xiang) 綜合配套改革試驗的責任。

5.承擔全社會(hui) 固定資產(chan) 投資調控,規劃重大建設項目和生產(chan) 力布局的責任。

6.研究對內(nei) 對外開放的重大問題。研究提出利用內(nei) 外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優(you) 化的目標和政策。

7.研究能源發展的重大戰略問題、能源節約和新能源開發問題,擬訂能源發展中長期規劃和年度計劃、政策並組織實施。按規定權限核準、審核重大能源投資項目,安排財政性建設資金。

8.推進經濟結構戰略性調整。

9.承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任。

10.負責社會(hui) 發展與(yu) 國民經濟發展的政策銜接。

11.推進可持續發展戰略,綜合研究經濟社會(hui) 與(yu) 資源、生態環境協調發展的重大戰略問題以及氣候變化對經濟社會(hui) 發展的影響。

12.組織編製和實施西部大開發總體(ti) 規劃及年度工作目標,承擔縣西部開發領導小組辦公室工作。

13.參與(yu) 國防動員工作,具體(ti) 承擔國防經濟動員工作。

14.貫徹執行國家價(jia) 格法律法規、規章和方針,負責組織實施國務院價(jia) 格主管部門、市政府價(jia) 格主管部門製定的商品、服務價(jia) 格和行政事業(ye) 性收費規定。

15.負責管理實行政府定價(jia) 、政府指導價(jia) 的商品和服務價(jia) 格,製定、調整權限範圍內(nei) 重要商品和服務價(jia) 格的政府定價(jia) 和政府指導價(jia) ,依法組織價(jia) 格聽證。

16.協調、引導已放開的商品和服務價(jia) 格,依法組織實施價(jia) 格幹預措施或緊急措施。

17.負責管轄權內(nei) 的價(jia) 格和收費監督檢查。

18.研究全縣統籌城鄉(xiang) 綜合配套改革的中長期規劃、年度工作方案和綜合性政策。

19.負責發改委機關(guan) 和所屬單位的安全監管和信訪穩定工作。

20.對智慧豐(feng) 都方案設計進行審查、對豐(feng) 都出台大數據相關(guan) 政策開展技術谘詢、專(zhuan) 家評審、大數據培訓。

21.推進豐(feng) 都縣社會(hui) 信用體(ti) 係建設,開展“信用豐(feng) 都”網站升級,信用培訓,信用報告應用等工作,初步創建信用城市。

22.(智慧城市)信息化項目前期工作開展,加快智慧城市建設。

23.保障我縣糧食安全,提升我縣應急供應和應對突發自然災害的能力,切實落實行政首長責任製工作。

24.承辦縣政府交辦的其他事項。

(二)單位構成

本單位包含豐(feng) 都縣發展和改革委員會(hui) (本級)、豐(feng) 都縣城鄉(xiang) 統籌發展中心(二級預算單位、事業(ye) 單位)、豐(feng) 都縣大數據應用發展中心(二級預算單位、事業(ye) 單位)。下設十三個(ge) 內(nei) 設科室。編製人數49人,其中:行政編製27人,機關(guan) 工勤編製2人,全額撥款事業(ye) 編製20人;年末實有人數45人,其中:行政人員26人,無增減;機關(guan) 工勤2人,無增減;全額撥款事業(ye) 人員17人,較上年增加3人;行政退休人員33人,增加退休一人,去世一人。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2021年年初預算數5298.26萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款5298.26萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算收入0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加1937.33萬(wan) 元,其中:基本支出974.26萬(wan) 元,比2020年增加52.33萬(wan) 元,主要原因是人員工資增加、社保費增加等,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出4324萬(wan) 元,比2020年增加1885萬(wan) 元,主要原因是重大辦推長辦等機構專(zhuan) 項費增加20萬(wan) 元,《豐(feng) 都縣“十四五”規劃》經費增加800萬(wan) 元,電子招投標推行及專(zhuan) 家評審勞務費增加5萬(wan) 元,雙城經濟圈辦公室專(zhuan) 項經費增加10萬(wan) 元,物價(jia) 專(zhuan) 項經費增加9萬(wan) 元,搬遷辦項目費用增加10萬(wan) 元,2021年區縣級成品糧儲(chu) 備經費增加12萬(wan) 元,2021年智慧辦工作經費增加1萬(wan) 元,豐(feng) 都縣新型智慧城市建設(一期)項目經費增加933萬(wan) 元,係統遷移上雲(yun) 、係統整合項目經費增加48萬(wan) 元,2021年栗子灣抽水蓄能電站工作經費增加37萬(wan) 元。

(二)支出預算:2021年年初預算數5298.26萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出4597.7萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出153.29萬(wan) 元,衛生健康支出58.77萬(wan) 元,農(nong) 林水支出37萬(wan) 元,住房保障支出41.5萬(wan) 元,糧油物資儲(chu) 備支出410萬(wan) 元。支出較去年增加1907.33萬(wan) 元,主要是基本支出增加52.33萬(wan) 元,項目支出增加1885萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入5298.26萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出5298.26萬(wan) 元,比2020年增加1937.33萬(wan) 元。其中:基本支出974.26萬(wan) 元,比2020年增加52.33萬(wan) 元,主要原因是人員工資增加、社保費增加等,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出4324萬(wan) 元,比2020年增加1885萬(wan) 元,主要原因是重大辦推長辦等機構專(zhuan) 項費增加20萬(wan) 元,《豐(feng) 都縣“十四五”規劃》經費增加800萬(wan) 元,電子招投標推行及專(zhuan) 家評審勞務費增加5萬(wan) 元,雙城經濟圈辦公室專(zhuan) 項經費增加10萬(wan) 元,物價(jia) 專(zhuan) 項經費增加9萬(wan) 元,搬遷辦項目費用增加10萬(wan) 元,2021年區縣級成品糧儲(chu) 備經費增加12萬(wan) 元,2021年智慧辦工作經費增加1萬(wan) 元,豐(feng) 都縣新型智慧城市建設(一期)項目經費增加933萬(wan) 元,係統遷移上雲(yun) 、係統整合項目經費增加48萬(wan) 元,2021年栗子灣抽水蓄能電站工作經費增加37萬(wan) 元。

豐(feng) 都縣發展和改革委員會(hui) 2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2021年“三公”經費預算14萬(wan) 元,比2020年減少9萬(wan) 元。其中:其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2020年持平,主要原因是2021年本部門未安排因公出國(出境)事項;公務接待費10萬(wan) 元,比2020年減少5萬(wan) 元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,並建立健全相關(guan) 財經製度,規範公務接待活動,嚴(yan) 格控製接待標準,縮減接待人數等;公務用車運行維護費4萬(wan) 元,比2020年減少4萬(wan) 元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求;公務用車購置費0萬(wan) 元,比2020年持平,主要原因是無購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guan) 運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費179.49萬(wan) 元,比上年增加2.57萬(wan) 元,主要原因為(wei) 機關(guan) 人數增加,交通補助2020年起納入公用經費統計,辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、物業(ye) 管理、其他商品和服務支出等微增。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額14.88萬(wan) 元:政府采購貨物預算14.88萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購14.88萬(wan) 元:政府采購貨物預算14.88萬(wan) 元。

3.績效目標設置情況。2021年整體(ti) 績效目標預算支出總量5298.26萬(wan) 元,其中:15個(ge) 項目實行了績效目標管理,涉及資金量4324萬(wan) 元。

4.國有資產(chan) 占有使用情況。截至2020年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:馬楠婕  聯係方式:70605370

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