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[ 索引號 ] 11500230008686166Y/2023-00283 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣發展和改革委員會
[ 成文日期 ] 2023-09-14 [ 發布日期 ] 2023-09-14
[ 索引號 ] 11500230008686166Y/2023-00283
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣發展和改革委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-14
[ 發布日期 ] 2023-09-14

豐(feng) 都縣發展和改革委員會(hui) 2022年度部門決(jue) 算情況說明

一、部門基本情況

本單位2022年決(jue) 算為(wei) 豐(feng) 都縣發展和改革委員會(hui) (本級),單位類型為(wei) 行政單位,下屬兩(liang) 個(ge) 事業(ye) 單位,分別為(wei) 豐(feng) 都縣城鄉(xiang) 統籌發展中心(二級預算單位、事業(ye) 單位)、豐(feng) 都縣大數據應用發展中心(二級預算單位、事業(ye) 單位)於(yu) 202212月合並到豐(feng) 都縣城鄉(xiang) 統籌發展中心;豐(feng) 都縣民防指揮信息保障中心(二級預算單位、事業(ye) 單位)202212月底轉隸到豐(feng) 都縣發展和改革委員會(hui) 所屬二級預算單位。本單位決(jue) 算編報類型為(wei) 單戶表,按照政府會(hui) 計製度填報決(jue) 算數據。

(一)職能職責

1.擬訂並組織實施全縣國民經濟和社會(hui) 發展戰略、中長期規劃和年度計劃。

2.負責擬訂人口發展規劃。

3.負責監測全縣經濟和社會(hui) 發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任。

4.承擔指導推進和綜合協調經濟體(ti) 製改革、城鄉(xiang) 綜合配套改革試驗的責任。

5.承擔全社會(hui) 固定資產(chan) 投資調控,規劃重大建設項目和生產(chan) 力布局的責任。

6.研究對內(nei) 對外開放的重大問題。研究提出利用內(nei) 外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優(you) 化的目標和政策。

7.研究能源發展的重大戰略問題、能源節約和新能源開發問題,擬訂能源發展中長期規劃和年度計劃、政策並組織實施。按規定權限核準、審核重大能源投資項目,安排財政性建設資金。

8.推進經濟結構戰略性調整。

9.承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任。

10.負責社會(hui) 發展與(yu) 國民經濟發展的政策銜接。

11.推進可持續發展戰略,綜合研究經濟社會(hui) 與(yu) 資源、生態環境協調發展的重大戰略問題以及氣候變化對經濟社會(hui) 發展的影響。

12.組織編製和實施西部大開發總體(ti) 規劃及年度工作目標,承擔縣西部開發領導小組辦公室工作。

13.參與(yu) 國防動員工作,具體(ti) 承擔國防經濟動員工作。

14.貫徹執行國家價(jia) 格法律法規、規章和方針,負責組織實施國務院價(jia) 格主管部門、市政府價(jia) 格主管部門製定的商品、服務價(jia) 格和行政事業(ye) 性收費規定。

15.負責管理實行政府定價(jia) 、政府指導價(jia) 的商品和服務價(jia) 格,製定、調整權限範圍內(nei) 重要商品和服務價(jia) 格的政府定價(jia) 和政府指導價(jia) ,依法組織價(jia) 格聽證。

16.協調、引導已放開的商品和服務價(jia) 格,依法組織實施價(jia) 格幹預措施或緊急措施。

17.負責管轄權內(nei) 的價(jia) 格和收費監督檢查。

18.研究全縣統籌城鄉(xiang) 綜合配套改革的中長期規劃、年度工作方案和綜合性政策。

19.負責發改委機關(guan) 和所屬單位的安全監管和信訪穩定工作。

20.對智慧豐(feng) 都方案設計進行審查、對豐(feng) 都出台大數據相關(guan) 政策開展技術谘詢、專(zhuan) 家評審、大數據培訓。

21.推進豐(feng) 都縣社會(hui) 信用體(ti) 係建設,開展“信用豐(feng) 都”網站升級,信用培訓,信用報告應用等工作,初步創建信用城市。

22.(智慧城市)信息化項目前期工作開展,加快智慧城市建設。

23.保障我縣糧食安全,提升我縣應急供應和應對突發自然災害的能力,切實落實行政首長責任製工作。

24.負責國防動員建設管理、規劃計劃編製、動員準備、組織實施;負責人民防空建設管理和組織實施;承擔經濟動員、信息動員和交通戰備的綜合協調職能;統籌協調軍(jun) 事設施保護工作。

25.承辦縣政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

本單位包含豐(feng) 都縣發展和改革委員會(hui) (本級)、豐(feng) 都縣城鄉(xiang) 統籌發展中心(二級預算單位、事業(ye) 單位)、豐(feng) 都縣民防指揮信息保障中心(二級預算單位、事業(ye) 單位)。下設十四個(ge) 內(nei) 設科室。編製人數52人,其中:行政編製27人,機關(guan) 工勤編製2人,全額撥款事業(ye) 編製23人;年末實有人數48人,其中:行政人員21人,退休2人;機關(guan) 工勤2人,無增減;全額撥款事業(ye) 人員21人,調入3人;行政退休人員35人,退休死亡2人,增加退休2人。(豐(feng) 都縣民防指揮信息保障中心202212月底轉隸到豐(feng) 都縣發展和改革委員會(hui) ,單位編製數4人,實有人數為(wei) 4人)

(三)單位構成

從(cong) 預算單位構成看,納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位主要包括豐(feng) 都縣發展和改革委員會(hui) (本級)、豐(feng) 都縣城鄉(xiang) 統籌發展中心(二級預算單位、事業(ye) 單位)、豐(feng) 都縣大數據應用發展中心(二級預算單位、事業(ye) 單位)。

二、部門決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況2022年度收入總計2,478.11萬(wan) 元,支出總計2,478.11萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少2.05萬(wan) 元,下降0.1%,主要原因是預算項目減少。

2.收入情況。2022年度收入合計2,478.11萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少2.05萬(wan) 元,下降0.1%,主要原因預算項目減少。其中:財政撥款收入2,478.11萬(wan) 元,占100%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計2,478.11萬(wan) 元,較上年決(jue) 算減少2.05萬(wan) 元,下降0.1%,主要原因是預算項目減少,支出減少。其中:基本支出1,137.54萬(wan) 元,占45.9%;項目支出1,340.57萬(wan) 元,占54.1%。此外,結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元,增長0%,主要原因是無結轉結餘(yu)

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2,478.11萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比,財政撥款收、支總計各減少1.68萬(wan) 元,下降0.1%。主要原因是預算項目減少

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,478.11萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少1.68萬(wan) 元,下降0.1%。主要原因是預算項目減少較年初預算數增加44.44萬(wan) 元,增長1.8%。主要原因是新進調動人員增加。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,478.11萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少1.68萬(wan) 元,下降0.1%。主要原因是預算項目減少,支出減少較年初預算數增加44.44萬(wan) 元,增長1.8%。主要原因是新進調動人員增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元,增長,主要原因是無結轉結餘(yu) 。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:

1)一般公共服務支出1,560.30萬(wan) 元,占63%,較年初預算數減少213.10萬(wan) 元,下降12%,主要原因是預算項目減少。

2)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出166.23萬(wan) 元,占6.7%,較年初預算數增加21.22萬(wan) 元,增長14.6%,主要原因是新進調動人員增加

3)衛生健康支出43.19萬(wan) 元,占1.7%,較年初預算數增加2.97萬(wan) 元,增長7.4%,主要原因是新進調動人員增加。

4)農(nong) 林水支出200.00萬(wan) 元,占8.1%,較年初預算數增加200.00萬(wan) 元,增長100%,主要原因是項目豐(feng) 都縣新型智慧城市建設(一期)增加支出200萬(wan) 元。

5)資源勘探信息等支出30.00萬(wan) 元,占1.2%,較年初預算數增加30.00萬(wan) 元,增長100%,主要原因是項目消防遠程監控係統建設項目支出30萬(wan) 元。

6)住房保障支出41.89萬(wan) 元,占1.7%,較年初預算數增加3.35萬(wan) 元,增長8.7%,主要原因是新進調動人員增加。

7)糧油物資儲(chu) 備支出436.50萬(wan) 元,占17.6%,較年初預算數增加0.00萬(wan) 元,增長0%,主要原因正常支出是無變化。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,137.54萬(wan) 元。其中:人員經費973.16萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加61.19萬(wan) 元,增長6.7%,主要原因是新進調動人員增加人員經費用途主要包括工資、績效、五險等公用經費164.38萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加32.38萬(wan) 元,增長24.5%,主要原因是新進調動人員增加公用經費用途主要包括辦公費、文印費、水電費、公車運行維護、辦公電話費、其他商品服務支出等。

(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計6.76萬(wan) 元,較年初預算數減少10.24萬(wan) 元,下降60.2%,主要原因是規範支出,嚴(yan) 格遵守中央八項規定,嚴(yan) 控三公經費 。較上年支出數減少0.61萬(wan) 元,下降8.3%,主要原因是規範支出,嚴(yan) 格遵守中央八項規定,嚴(yan) 控三公經費 

(二)“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬(wan) 元,費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元,增0%。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元,增長0%

公務車購置費0.00萬(wan) 元,費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元,增長0%。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元,增長0%

公務車運行維護費3.28萬(wan) 元,主要用於(yu) 公務車運行維修、項目建設督查、下鄉(xiang) 檢查項目,到市上開會(hui) 對接工作、公務車加油、保險等支出。費用支出較年初預算數減少6.72萬(wan) 元,下降67.2%,主要原因是公車車況較好維護減少。較上年支出數減少2.14萬(wan) 元,下降39.5%,主要原因公車車況較好維護減少。

公務接待費3.48萬(wan) 元,主要用於(yu) 招商引資、抽水蓄能項目推進、向上申報項目資金、推進經濟發展等公務工作接待。費用支出較年初預算數減少3.52萬(wan) 元,下降50.3%,主要原因是嚴(yan) 控三公經費。較上年支出數增加1.53萬(wan) 元,增長78.5%,主要原因是2022年經濟形勢嚴(yan) 峻,向上對接工作及招商引資保全縣經濟運轉工作對接根據實際業(ye) 務發生填報。

(三)“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 1輛;國內(nei) 公務接待52批次386人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費90.28元,車均購置費0.00萬(wan) 元,車均維護費3.28萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出1.29萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加1.29萬(wan) 元,增長100%,主要原因是我委組織2022年經濟運行調度會(hui) 議、多次經濟工作協調會(hui) 議產(chan) 生費用1.29萬(wan) 元導致。本年度培訓費支出0.07萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.12萬(wan) 元,下降63.2%,主要原因2022年疫情,由線下培訓轉為(wei) 線上培訓,因此下降幅度較大

(二)機關(guan) 運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出164.38萬(wan) 元,主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費、谘詢費、水電費、差旅費委托業(ye) 務費等開支。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加32.38萬(wan) 元,增長24.5%,主要原因是新進調動人員增多產(chan) 生。

(三)國有資產(chan) 占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。

(四)政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額285.00萬(wan) 元,其中:政府采購貨物支出0.00萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出285.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額285.00萬(wan) 元,占政府采購支出總額的100%

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,2022年財政下達我縣發展改革委總資金為(wei) 1949.39萬(wan) 元,其中:中央直達預算資金80.19萬(wan) 元,分解細化下達項目25個(ge) ;項目績效目標促進成渝地區雙城經濟圈建設,優(you) 化設立9個(ge) 專(zhuan) 項工作組,完成項目前期概算審查364個(ge) ,穩控物價(jia) 水平優(you) 化營商環境,認真推進糧食安全,牽頭做好糧食安全考核工作,完成新型智慧城市建設,以推動創新驅動引領經濟社會(hui) 高質量發展。

(二)績效自評結果。

1.績效自評表。

2022年度部門整體(ti) 績效自評表

項目名稱:

豐(feng) 都縣發展和改革委員會(hui) 整體(ti) 自評

項目編碼:

50023000022P000064

自評總分:

96.50



項目主管部門:

608-豐(feng) 都縣發展和改革委員會(hui)

財政歸口處室:

006-經建科

部門聯係人:

鄭建朋

聯係電話:

17302388066

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

24,336,690.17 

33,185,306.79 

27,477,900.45 




其中:財政撥款

24,336,690.17 

33,185,306.79 

27,477,900.45 

83

10.00

8.30 

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

推進全縣公共服務和社會(hui) 治理信息化。推動全縣信息網絡行業(ye) 發展。協調推動下一代網絡部署和規模化運用。統籌全縣數據資源體(ti) 係的建設和管理工作。推動社會(hui) 數據匯聚融合、互聯互通及合法有效利用。推進社會(hui) 信用體(ti) 係建設。承擔全縣國民經濟動員工作。負責高質量發展和現代化經濟體(ti) 係建設工作。貫徹落實糧食安全行政首長責任製工作,有效保障糧油市場供應,完成9000噸縣級原糧儲(chu) 備和450噸縣級成品糧儲(chu) 備;做好項目前期工作,為(wei) 項目儲(chu) 備、爭(zheng) 取上級資金做好準備,對政府、國企投資所有項目進行概算審查。規範物價(jia) 管理,市場價(jia) 格穩定;優(you) 化營商環境;發改委遺屬補助按時發放。


截至2022年12月底,擬定重大項目規劃編製數量30項,完成全縣完成9000噸縣級原糧儲(chu) 備和450噸縣級成品糧儲(chu) 備;持續優(you) 化營商環境,推動栗子抽水蓄能電站前期工作;開展農(nong) 產(chan) 品價(jia) 格監測工作12次。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分係數(%)

指標權重

指標得分

是核心指標

說明

市財政局建議

編製《“十四五”實施規劃》,推動雙城經濟圈發展

個(ge)

30

30

0

100

10

10


完成了規劃編製


發改委遺屬補助按時發放

4

4

0

100

5

5


完成發放補助


規劃鄉(xiang) 鎮抽水蓄能電站前期工作

個(ge)

1

2

0

100

10

10


完成


全縣項目概算審核

個(ge)

200

200

0

100

10

10


完成


規範物價(jia) 管理

定性

有效改善

2

20

80

10

8


完成


確保全縣糧食儲(chu) 備安全

定性

明顯改善

1

0

100

10

10


完成並年中追加成品糧預算8萬(wan) 元


推動信用體(ti) 係建設

80

80

0

100

10

10


完成


係統遷移上雲(yun) 和係統整合率

70

70

0

100

10

10


完成


優(you) 化營商環境

定性

明顯改善

1

0

100

5

5


完成


智慧辦正常運行

定性

基本建立

1

0

100

5

5


完成


2022年完成

1

1

0

100

5

5


完成


確保社會(hui) 經濟、民生穩步發展

定性

基本建立

1

0

100

5

5


完成


群眾(zhong) 滿意度

96

96

0

100

5

5


完成


2022年度項目績效自評表

項目名稱:

2022年項目前期工作經費

項目編碼:

50023022T000000152534

自評總分:

94.10



項目主管部門:

608-豐(feng) 都縣發展和改革委員會(hui)

財政歸口處室:

006-經建科

部門聯係人:

陳勇

聯係電話:

15826291151

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

10,000,000.00 

3,112,520.00 

1,272,500.00 




其中:財政撥款

10,000,000.00 

3,112,520.00 

1,272,500.00 

41

10.00

4.10 

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

2022年總預算1000萬(wan) 元,對政府、國企投資所有項目進行概算審查,用於(yu) 豐(feng) 都縣所有儲(chu) 備項目200個(ge) ;政府、國企項目約100個(ge) 的概算費用;為(wei) 做好項目前期工作,為(wei) 項目儲(chu) 備、爭(zheng) 取上級資金做好準備。

2022年總預算1000萬(wan) 元,對政府、國企投資所有項目進行概算審查,用於(yu) 豐(feng) 都縣所有儲(chu) 備項目200個(ge) ;政府、國企項目約100個(ge) 的概算費用;為(wei) 做好項目前期工作,為(wei) 項目儲(chu) 備、爭(zheng) 取上級資金做好準備。

2022年總預算1000萬(wan) 元,對政府、國企投資所有項目進行概算審查,用於(yu) 豐(feng) 都縣所有儲(chu) 備項目200個(ge) ;政府、國企項目約100個(ge) 的概算費用;為(wei) 做好項目前期工作,為(wei) 項目儲(chu) 備、爭(zheng) 取上級資金做好準備。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分係數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明

市財政局建議

儲(chu) 備項目200個(ge)

個(ge)

200

200

0

100

20

20




審核所有政府、國企投資項目概算

個(ge)

100

100

0

100

10

10




項目儲(chu) 備合格率

100

100

0

100

10

10




2022年

1

1

0

100

10

10




投資概算

萬(wan) 元

1000

1000

0

100

10

10




概算審核節約資金


定性

明顯改善

1

0

100

20

20




部門單位滿意度

95

95

0

100

10

10




2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

(三)重點績效評價(jia) 結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia)

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

(五)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(七)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

(八)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(九)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:

鄭建朋 023-70605370

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