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[ 索引號 ] 11500230008686369K/2025-00069 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣財政局
[ 成文日期 ] 2025-03-11 [ 發布日期 ] 2025-03-11
[ 索引號 ] 11500230008686369K/2025-00069
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣財政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-11
[ 發布日期 ] 2025-03-11

豐(feng) 都縣國有資產(chan) 事務中心2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1. 宣傳(chuan) 國有企業(ye) 資產(chan) 監督法律、法規和有關(guan) 政策,在縣財政局(縣國資辦)指導下參與(yu) 擬訂國有企業(ye) 資產(chan) 監督管理製度。

2. 協助縣屬國有企業(ye) 注冊(ce) 登記、變更、改革、重組等工作。

3. 協助國有企業(ye) 資產(chan) 的確認、登記、劃轉、交易、評估、處置等事務性工作。

4. 協助國有企業(ye) 人員編製核定和薪酬管理,參與(yu) 國有企業(ye) 負責人考察、任免、獎懲等工作。

5. 協助國有企業(ye) 財務監督和風險控製工作,協助組織實施國有資本經營預算方案,參與(yu) 企業(ye) 實施重大投(融)資、利潤分配等事務性工作。

6. 協助國有企業(ye) 負責人經營業(ye) 績考核,指導企業(ye) 開展內(nei) 部審計等工作。

7. 協助國有企業(ye) 安全生產(chan) 、應急管理、節能減排、環境保護、社會(hui) 綜治等工作。

8. 協助縣屬國有企業(ye) 對外交流與(yu) 合作、幹部培訓工作。

9. 參與(yu) 指導縣屬國有及國有控股企業(ye) 黨(dang) 的建設工作。

10. 承辦縣委、縣政府、縣財政局(縣國資辦)交辦的其他任務。

(二)單位構成。

本部門無下級預算單位,內(nei) 設綜合科、產(chan) 權科、黨(dang) 建科和考核分配科四個(ge) 科室。機構編製15名,實有在職人員14名,退休人員1名。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2025年年初預算數613.84萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款320.44萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款293.39萬(wan) 元。收入較去年增加173.93萬(wan) 元,主要是人員增加基本支出經費撥款增加68.83萬(wan) 元、國有企業(ye) 改革工作經費撥款增加20萬(wan) 元、豐(feng) 都縣國有企業(ye) 退休人員社會(hui) 化管理經費撥款增加12萬(wan) 元、國有企業(ye) 退休人員社會(hui) 化管理補助資金撥款增加82萬(wan) 元。

(二)支出預算:2025年年初預算數613.84萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出236.84萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出41.87元,衛生健康支出19.52萬(wan) 元,住房保障支出22.21萬(wan) 元,國有資本經營預算支出293.39萬(wan) 元。支出較去年增加173.93萬(wan) 元,主要是基本支出增加68.83萬(wan) 元,項目支出增加105.10萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入320.44萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出320.44萬(wan) 元,比2024年減少36.47萬(wan) 元。其中:基本支出320.44萬(wan) 元,比2024年增加68.83萬(wan) 元,主要原因是人員增加工資社會(hui) 保險繳費公用經費增長等,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬(wan) 元,比2024年減少105.30萬(wan) 元,主要原因是2025年一般公共預算財政撥款未列項目支出。

本部門2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

2025年國有資本經營預算收入293.39萬(wan) 元,國有資本經營預算支出293.39萬(wan) 元,比2024年增加210.39萬(wan) 元,主要原因是國有企業(ye) 改革工作經費撥款增加50萬(wan) 元、豐(feng) 都縣國有企業(ye) 退休人員社會(hui) 化管理經費撥款增加27萬(wan) 元、國有企業(ye) 退休人員社會(hui) 化管理補助資金撥款增加82萬(wan) 元、重慶能源集團淘汰落後產(chan) 能涉煤人員有關(guan) 遺留問題的處置經費撥款增加51.39萬(wan) 元,主要用於(yu) 國有企業(ye) 改革、國有企業(ye) 退休人員社會(hui) 化管理和國有企業(ye) 服務等重點工作。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0.70萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元,主要原因是本部門2025年未安排因公出國(境);公務接待費0.70萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元,主要原因是厲行節約、嚴(yan) 控成本;公務用車運行維護費0萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元,主要原因是2016年5月公務用車改革後,公務車輛已劃撥給縣機關(guan) 事務局統一調度、管理和使用;公務用車購置費0萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元;主要原因是本部門2025年未安排購置公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費40.76萬(wan) 元,比上年增加8.73萬(wan) 元,主要原因為(wei) 人員增加公用經費增長。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。本部門2025年未安排政府采購預算。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量210.39萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:代江波  聯係方式:023-70738955


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