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[ 索引號 ] 11500230008686369K/2025-00033 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣財政局
[ 成文日期 ] 2025-03-06 [ 發布日期 ] 2025-03-06
[ 索引號 ] 11500230008686369K/2025-00033
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣財政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-06
[ 發布日期 ] 2025-03-06

豐(feng) 都縣財政投資評審中心2025年單位預算情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.負責財政性投資(含政府性融資、貸款)項目的工程概(預)算、決(jue) 算的審查,對財政投資建設項目年度財務決(jue) 算、材料設備降價(jia) 處理和工程報廢簽署評審意見。

2.負責財政性投資項目的評估、審查、谘詢及招標標底的編製、評審。

3.研究提出財政性投資項目的綜合定額和項目評審的收費標準;參與(yu) 財政投資項目的財務資金管理和監督檢查;參與(yu) 工程造價(jia) 管理工作。

4.負責對財政性資金使用情況進行績效評價(jia) 和投資效果評價(jia) 。

5.承擔財政投資相關(guan) 課題的研究,為(wei) 財政投資決(jue) 策提供信息資料;開展財政投資評審業(ye) 務培訓。

6.組織製訂和實施財政投資評審操作規程和指標體(ti) 係。

(二)單位構成。

內(nei) 設2個(ge) 職能科室,即:綜合科、複核科,預算審核科,結決(jue) 算科,財政供養(yang) 編製人員為(wei) 12人,(其中在編在崗12人、離休幹部0名,退休幹部0名),臨(lin) 時聘用人員1人。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2025年年初預算數 1778.66萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款 1778.66萬(wan) 元,政府性基金預算撥款 0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款 0萬(wan) 元,事業(ye) 收入 0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入 0萬(wan) 元,其他收入 0萬(wan) 元。收入較去年增加 379.25萬(wan) 元,主要是財政投資評審谘詢服務經費撥款增加300萬(wan) 元。

(二)支出預算:2025年年初預算數 1778.66萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出 1719.01萬(wan) 元,教育支出 0萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出35.6萬(wan) 元,衛生健康支出 12.14萬(wan) 元,住房保障支出11.91萬(wan) 元。支出較去年增加379.25萬(wan) 元,主要是基本支出增加59.25萬(wan) 元,項目支出增加320萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入 1778.66 萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出 1778.66萬(wan) 元,比2024年增加379.25萬(wan) 元。其中:基本支出258.66萬(wan) 元,比2024年增加59.25 萬(wan) 元,主要原因是24年增加2人且調整了養(yang) 老保險繳納基數,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出 1520萬(wan) 元,比2024年增加320萬(wan) 元,主要原因是評審項目增加,主要用於(yu) 政府投資項目概(預)算、決(jue) 算的審查

2025年政府性基金預算收入 0萬(wan) 元,政府性基金預算支出  0萬(wan) 元,較2024年無變動。豐(feng) 都縣財政投資評審中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

2025年國有資本經營預算收入0萬(wan) 元,國有資本經營預算支出0 萬(wan) 元,較2024年無變動。豐(feng) 都縣財政投資評審中心2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出.

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0.5萬(wan) 元,較2024年無變動。其中:因公出國(境)費用 0萬(wan) 元,較2024年無變動;公務接待費 0.5 萬(wan) 元,較2024年無變動;公務用車運行維護費    0萬(wan) 元,較2024年無變動;公務用車購置費 0萬(wan) 元,較2024年無變動。

五、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額  0.5萬(wan) 元:政府采購貨物預算0.5萬(wan) 元、政府采購工程預算 0 萬(wan) 元、政府采購服務預算  0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購  0.5萬(wan) 元:政府采購貨物預算 0 萬(wan) 元、政府采購工程預算0  萬(wan) 元、政府采購服務預算  0萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量1520萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛 0輛,其中一般公務用車 0輛、執勤執法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛 0輛,其中一般公務用車 0輛、執勤執法用車 0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋(納入向社會(hui) 公開範圍的部門必須填寫(xie) !)

以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人劉英瑛  聯係方式 023-70707265


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