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| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2024-00032 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-22 | [ 發布日期 ] | 2024-02-22 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-22 |
| [ 發布日期 ] | 2024-02-22 |
豐(feng) 都縣財政投資評審中心2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.負責財政性投資(含政府性融資、貸款)項目的工程概(預)算、決(jue) 算的審查,對財政投資建設項目年度財務決(jue) 算、材料設備降價(jia) 處理和工程報廢簽署評審意見。
2.負責財政性投資項目的評估、審查、谘詢及招標標底的編製、評審。
3.研究提出財政性投資項目的綜合定額和項目評審的收費標準;參與(yu) 財政投資項目的財務資金管理和監督檢查;參與(yu) 工程造價(jia) 管理工作。
4.負責對財政性資金使用情況進行績效評價(jia) 和投資效果評價(jia) 。
5.承擔財政投資相關(guan) 課題的研究,為(wei) 財政投資決(jue) 策提供信息資料;開展財政投資評審業(ye) 務培訓。
6.組織製訂和實施財政投資評審操作規程和指標體(ti) 係。
(二)單位構成。
內(nei) 設2個(ge) 職能科室,即:綜合部、評審部,財政供養(yang) 編製人員為(wei) 10人,(其中在編在崗10人、離休幹部0名,退休幹部0名),臨(lin) 時聘用人員2人。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2024年年初預算數1399.41萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款 1399.41萬(wan) 元,政府性基金預算撥款 0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款 0萬(wan) 元。收入較去年減少188.27 萬(wan) 元,其中基本支出增加11.73 萬(wan) 元,項目支出減少200 萬(wan) 元。
(二)支出預算:2024年年初預算數1399.41萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出1361.43萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出18.85萬(wan) 元,衛生健康支出9.69萬(wan) 元,住房保障支出9.43萬(wan) 元。支出較去年減少188.27萬(wan) 元,主要是一般公共服務支出減少189.48萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出增加0.62萬(wan) 元,衛生健康支出增加0.27萬(wan) 元,住房保障支出增加0.31萬(wan) 元。
二、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1399.41萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出1399.41萬(wan) 元,比2023年減少188.27萬(wan) 元。其中:基本支出199.41萬(wan) 元,比2023年增加11.73萬(wan) 元,主要原因是預算口徑的調整,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1200萬(wan) 元,比2023年減少200萬(wan) 元,主要原因是壓減財政投資評審谘詢服務費200萬(wan) 元。
2024年政府性基金預算收入0萬(wan) 元,政府性基金預算支出0 0萬(wan) 元,比2023年無增減,豐(feng) 都縣財政投資評審中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
三、 “三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0.5萬(wan) 元,比2023年無增減。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,比2023年無增減;公務接待費0.5萬(wan) 元,比2023年無增減;公務用車運行維護費 0萬(wan) 元,比2023年無增減,主要原因是本單位無公務車編製;公務用車購置費0萬(wan) 元,比2023年無增減;主要原因是本單位無公務車編製。
三、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量1200萬(wan) 元。
(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0 輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
四、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:彭瓊瑤 聯係方式: 023-70707265