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[ 索引號 ] 11500230008686369K/2024-00030 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣財政局
[ 成文日期 ] 2024-02-22 [ 發布日期 ] 2024-02-22
[ 索引號 ] 11500230008686369K/2024-00030
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣財政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-02-22
[ 發布日期 ] 2024-02-22

豐(feng) 都縣非稅收入管理中心2024年部門預算情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責

1.嚴(yan) 格按照《重慶市政府非稅收入管理辦法》,組織開展全縣非稅收入征收監管。

2.開展非稅收入數據的匯總、對賬、分析。

3.負責非稅收入征繳係統的建設和維護管理,提高征繳管理效率。

4.受縣財政局委托,開展非稅收入征管和票據管理的監督檢查。

5.負責全縣財政票據領購、發放、登記、核銷、稽查。

(二)單位構成

內(nei) 設4個(ge) 職能科室,即綜合科、征管科、票管科、稽查科;財政供養(yang) 編製人員13人,離休幹部0人,退休幹部3人。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2024年年初預算數298.48萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款298.48萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加27.63萬(wan) 元,主要是工資調整、社會(hui) 保險繳費基數和住房公積金繳費基數調整。

(二)支出預算:2024年年初預算數298.48萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出217.13萬(wan) 元,教育支出0萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出42.65萬(wan) 元,衛生健康支出18.32萬(wan) 元,住房保障支出 20.37萬(wan) 元。支出較去年增加27.63萬(wan) 元,主要是基本支出增加 27.63萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入298.48萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出298.48萬(wan) 元,比2023年增加27.63萬(wan) 元。其中:基本支出298.48萬(wan) 元,比2023年增加27.63萬(wan) 元,主要原因是工資調整、社會(hui) 保險繳費基數和住房公積金繳費基數調整,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平。

2024年政府性基金預算收入0萬(wan) 元,政府性基金預算支出  0萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平。(豐(feng) 都縣非稅收入管理中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出)

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0.5萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平,主要原因是嚴(yan) 格執行出國出境管理規定;公務接待費0.5萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平,主要原因是嚴(yan) 格執行八項管理規定;公務用車運行維護費0萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平,主要原因是我單位無公務車輛;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平,主要原因是我單位無公務車輛。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費38.14萬(wan) 元,比上年增加2.13萬(wan) 元,主要原因為(wei) 人員變動導致機關(guan) 運行經費增加。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量0萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車 0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:黎燕  聯係方式:023-70606947


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